您好,具體看業(yè)務(wù)實質(zhì)以及增值稅納稅義務(wù)時點
老師好,2016年簽的17的稅率,合同標明了,現(xiàn)在稅率降了,對方開的是13%的票,不合理吧
老師,有個業(yè)務(wù)是15年的簽的合同,之前開了一部分發(fā)票是17個點的稅率,剩下的我現(xiàn)在開票應(yīng)該開17個點還是13個點呀
我公司2013年買了一套設(shè)備1220萬,對方未給我方開發(fā)票,當時稅率是17,現(xiàn)在對方只同意開13的票,那我的進項少了4個點,這個合理嗎?
公司新入職的員工,在外地統(tǒng)一出差參加的入職培訓(xùn)費,是否需要計入職工教育經(jīng)費?
老師,加油票我可以入賬吧,就是各種費用我是不是有個稅負率呀,怎么判定這個費用是合理范圍的,不懂的老師別回復(fù)
老師,出租彩鋼房做為廠房,房產(chǎn)稅也是按租金收入乘以12%嗎?
老師,請問,我 做 8 月份的內(nèi)賬,8 月份發(fā) 7 月份的工資,,有個其他應(yīng)收款-員工社保和個稅,這個款銀行扣的是 6 月份的,那我發(fā) 7 月份的工資哪里,是不是管理費用工資那部分要加上 6 月份的員工社保跟個稅???
老師這張發(fā)票怎么做,是代扣代繳個稅的
老師你好,我們A企業(yè),股東是B企業(yè),但是A企業(yè)財報是虧損的,但轉(zhuǎn)給B企業(yè)的錢用途分紅的轉(zhuǎn),這樣穩(wěn)妥嗎?
老師,您好!"應(yīng)交稅費--待轉(zhuǎn)銷項稅額"這個科目是記已發(fā)貨未開票的稅額的嗎?
老師,一般納稅人,納稅申報表已申報沒有扣款。忘記做進項抵扣,那現(xiàn)補做進項扺扣,再更正申報那新的申報表會有顯示進項的數(shù)據(jù)嗎?
老師,您好!已發(fā)貨未開票,對應(yīng)的稅額做憑證時是同樣記入“應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--銷項稅額”,還是記入“應(yīng)交稅費--待轉(zhuǎn)銷項稅額”里呀
外幣折算,其他債券投資,匯兌差異影不影響下一年公允價值變動,匯兌差異計算的是按購入時的公允價值計算對嗎?,先計按購入時的公允價值計算匯兌差異計入財務(wù)費用,再按期末減賬面這個賬面包含匯兌差異,計算公允價值變動,對不對
合同標明了稅率17
您好,合同是合同,稅率后期變化是不可預(yù)計的,看增值稅納稅義務(wù)時點的稅率。先協(xié)商,協(xié)商不成找業(yè)務(wù)發(fā)生時點對應(yīng)稅率
2016年簽的合同,合同價15萬,合同標注了17%的稅率,當年已付了145000元,下欠的5000的質(zhì)保金,納稅義務(wù)的時點就是2016年吧
您好,對方給您銷售商品,您何時驗收取得所有權(quán)