實(shí)現(xiàn)了銷售收入就直接確認(rèn)銷項(xiàng)稅
認(rèn)證的時候, 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額) 計提的時候 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額), 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 月末計提增值稅的時候,以上分錄可以寫在同一張記賬憑證上么?
月底了,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,上期留底稅額,也需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交銷項(xiàng)稅貸記應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅應(yīng)交稅費(fèi)待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額貸記應(yīng)交稅費(fèi)留底稅額這樣做對嗎?
月底,未開票收入,應(yīng)交稅費(fèi)待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額需要轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額里嗎?還是轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅里?
老師 請問 每月末是不是要將進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn):1.如果是銷項(xiàng)多了就記入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)同時做:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,2.如果是本月進(jìn)項(xiàng)多,銷項(xiàng)少,意味多交了,則做:借,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),同時做:應(yīng)交增值稅-未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)是這樣的嗎?
您好老師!請問進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額的,多出來的進(jìn)項(xiàng)是不是直接記錄待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額? 借:應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~銷項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)~待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅額
收到的商品不合格,對方開出紅票,我這邊這樣做對不對?
個稅為什么有些是按5000扣,有些是按60000
老師,電商銷售給個人的商品,電商企業(yè)需要交印花稅嗎
持股51%的二級子公司凈資產(chǎn)418萬元,如果把他提層級到一級子公司,需要繳所得稅嗎?
老師,我公司報表上的現(xiàn)金多,公司賬戶又沒錢的,每花一次錢都是法人轉(zhuǎn)錢賬戶,那我可以做存現(xiàn)金公戶嗎?不要掛欠法人賬可以嗎?
一般納稅人母公司開票113元給小規(guī)模納稅人子公司,母公司收入100元,子公司存貨113元,這怎么做抵消分錄啊
老師其他應(yīng)付款金額有點(diǎn)大怎么辦呢?
請問建筑施工企業(yè),土石方分包出去,這個費(fèi)用應(yīng)該計入工程施工的哪個明細(xì)?
老師,公司的營業(yè)范圍是通信服務(wù),這個分錄做到哪個科目?
老師 西藏買房子有什么優(yōu)惠嗎