好,之前的分錄是怎么做的?一般納稅人的嗎?
之前會(huì)計(jì)以前年度多計(jì)提了增值稅,查不出因?yàn)槭裁丛蚨嘤?jì)提,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理
請(qǐng)問(wèn)多計(jì)提了的固定資產(chǎn)應(yīng)該怎么處理?因?yàn)檐浖?wèn)題發(fā)現(xiàn)之前固定資產(chǎn)從9月份開(kāi)始每個(gè)月折舊都變成雙倍折舊!這多計(jì)提了的折舊應(yīng)該怎么處理了呢?
老師,以前的會(huì)計(jì)應(yīng)交增值稅貸方有余額873.79,因?yàn)闆](méi)有賬本也查不到原因?yàn)樯?,這個(gè)應(yīng)該怎么處理有什么方法呢
請(qǐng)問(wèn)下之前年度計(jì)提企業(yè)所得稅計(jì)提多了,次年應(yīng)該怎么處理
請(qǐng)教關(guān)于個(gè)稅多計(jì)提的歷史問(wèn)題 多計(jì)提的原因是:計(jì)提個(gè)稅不是按照自然人個(gè)稅系統(tǒng)申報(bào)測(cè)算的,而是前任會(huì)計(jì)手工計(jì)提的 現(xiàn)在統(tǒng)計(jì)2018-2023年,多計(jì)提了3069.71元 請(qǐng)教下 現(xiàn)在多計(jì)提的這部分怎么處理
老師、請(qǐng)問(wèn)一下了就是現(xiàn)在紙質(zhì)的高鐵票現(xiàn)在還能入帳嘛?
老師,電子稅務(wù)局添加企業(yè)有數(shù)量限制嗎?為什么添加的時(shí)候掃臉總是失敗?
為什么餐飲部零用是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本而客房部這個(gè)要做銷(xiāo)售費(fèi)用
對(duì)方公司授權(quán)給個(gè)人進(jìn)行收款,我們是公司打款給了他們的私戶,這個(gè)可以嘛,對(duì)方說(shuō)不能開(kāi)票,有沒(méi)有做過(guò)相關(guān)業(yè)務(wù)的老師
對(duì)方公司授權(quán)給個(gè)人進(jìn)行收款,我們是公司打款給了他們的私戶,這個(gè)可以嘛,對(duì)方說(shuō)不能開(kāi)票,有沒(méi)有做過(guò)相關(guān)業(yè)務(wù)的老師
對(duì)方公司授權(quán)給個(gè)人進(jìn)行收款,我們是公司打款給了他們的私戶,這個(gè)可以嘛,對(duì)方說(shuō)不能開(kāi)票
老師,未開(kāi)票收入怎么申報(bào)?
老師你好,招待費(fèi)為需要發(fā)生額的允許扣除60%和最高不允許超過(guò)5千‰‰,請(qǐng)問(wèn)我直接入賬的時(shí)候按60%入賬,如果也不超過(guò)千分之5,可不可以?到時(shí)候所得稅不調(diào)整。是否可以?還是必須按100%入賬,最后調(diào)整40%
采購(gòu)工藝品出租出去,例如買(mǎi)了10萬(wàn)的工藝品,租出去一個(gè)簽合同3年3萬(wàn),押金2萬(wàn),租出去一個(gè)一共收到5萬(wàn)。這采購(gòu)的10萬(wàn)工藝品按開(kāi)發(fā)票進(jìn)來(lái)的次月折舊嗎?按幾年折舊?小規(guī)模申報(bào)增值稅按收到的3萬(wàn)確認(rèn)增值稅收入嗎?有限合伙企業(yè)個(gè)稅收入1個(gè)按1萬(wàn)確認(rèn)嗎?
A企業(yè)10月購(gòu)買(mǎi)一套攝錄轉(zhuǎn)播專用車(chē)(屬于特種車(chē)輛),不含增值稅單價(jià)300萬(wàn)元,當(dāng)年已按會(huì)計(jì)規(guī)定計(jì)提折舊11萬(wàn)元。企業(yè)所得稅應(yīng)當(dāng)如何納稅調(diào)整?折舊扣除?還是全額扣除?
是一般納稅人,都是根據(jù)開(kāi)票金額確認(rèn)的收入,不知道什么原因多計(jì)提的增值稅,這部分金額一直在賬面掛著
好,可以放到營(yíng)業(yè)外,收支里面。
具體分錄怎么寫(xiě),老師
借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸營(yíng)業(yè)外收入。
現(xiàn)在查出是之前會(huì)計(jì)2019年6月份交的稅款沒(méi)有入賬,當(dāng)時(shí)繳稅是從銀行三方協(xié)議扣的稅款,那么現(xiàn)在入賬,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,貸:銀行存款,但銀行存款余額是正確的,如果把這筆做進(jìn)去反而銀行賬面不平了,也不知道當(dāng)時(shí)會(huì)計(jì)怎么平的銀行存款,賬在財(cái)務(wù)公司,換了好多會(huì)計(jì),現(xiàn)在這筆應(yīng)該怎么處理
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 貸營(yíng)業(yè)外收入
這樣做我的利潤(rùn)就增加了,可以嗎 老師
你好 查不到的話可以的
好,謝謝老師
不用客氣 工作愉快