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之前會(huì)計(jì)以前年度多計(jì)提了增值稅,查不出因?yàn)槭裁丛蚨嘤?jì)提,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理

2021-01-13 19:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-01-13 19:00

好,之前的分錄是怎么做的?一般納稅人的嗎?

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快賬用戶3535 追問(wèn) 2021-01-13 19:02

是一般納稅人,都是根據(jù)開(kāi)票金額確認(rèn)的收入,不知道什么原因多計(jì)提的增值稅,這部分金額一直在賬面掛著

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齊紅老師 解答 2021-01-13 19:04

好,可以放到營(yíng)業(yè)外,收支里面。

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快賬用戶3535 追問(wèn) 2021-01-13 19:05

具體分錄怎么寫(xiě),老師

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齊紅老師 解答 2021-01-13 19:07

借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸營(yíng)業(yè)外收入。

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快賬用戶3535 追問(wèn) 2021-01-14 14:55

現(xiàn)在查出是之前會(huì)計(jì)2019年6月份交的稅款沒(méi)有入賬,當(dāng)時(shí)繳稅是從銀行三方協(xié)議扣的稅款,那么現(xiàn)在入賬,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,貸:銀行存款,但銀行存款余額是正確的,如果把這筆做進(jìn)去反而銀行賬面不平了,也不知道當(dāng)時(shí)會(huì)計(jì)怎么平的銀行存款,賬在財(cái)務(wù)公司,換了好多會(huì)計(jì),現(xiàn)在這筆應(yīng)該怎么處理

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齊紅老師 解答 2021-01-14 15:52

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 貸營(yíng)業(yè)外收入

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快賬用戶3535 追問(wèn) 2021-01-14 15:53

這樣做我的利潤(rùn)就增加了,可以嗎 老師

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齊紅老師 解答 2021-01-14 15:57

你好 查不到的話可以的

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快賬用戶3535 追問(wèn) 2021-01-14 16:00

好,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-01-14 16:02

不用客氣 工作愉快

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好,之前的分錄是怎么做的?一般納稅人的嗎?
2021-01-13
你好計(jì)入借應(yīng)交稅費(fèi) 貸營(yíng)業(yè)外收入
2021-04-19
次年沖減多計(jì)提企業(yè)所得稅即可
2024-11-11
你好,差額可以放到營(yíng)業(yè)外收支。
2022-01-16
同學(xué),你好 你把對(duì)方增值稅全部的分錄發(fā)一下
2025-06-04
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