你好,你賬上多計(jì)提了,可以直接轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收支。
新單位匯算清繳怎么操作,當(dāng)月工資計(jì)提個(gè)稅,很多在申報(bào)表里申報(bào)個(gè)稅跟計(jì)提的不一樣,因?yàn)樯陥?bào)系統(tǒng)里是按全年匯算清繳的。這要怎么辦,
老師,如果跨年發(fā)現(xiàn)工資多計(jì)提了,個(gè)稅也多計(jì)提了,社保少計(jì)提了,比如工資是3000元卻計(jì)提成5000元,個(gè)稅是133元卻計(jì)提成333元,社保是公司全額買(mǎi)的,賬務(wù)卻處理成公司800元,個(gè)人600元,但是其實(shí)這1500元應(yīng)該全部計(jì)提成公司的,我應(yīng)該怎么更正工資、個(gè)稅、社保呢?還請(qǐng)老師提供完整的分錄?謝謝。
老師請(qǐng)問(wèn)一下之前計(jì)提7月份的個(gè)稅時(shí)多計(jì)提了 也是按照這個(gè)計(jì)提數(shù)繳的稅費(fèi) 后來(lái)更改個(gè)稅 實(shí)際的就少了 但是已經(jīng)交付 賬上就有差異 但是在計(jì)算8月份個(gè)稅是 系統(tǒng)把之前多繳的那部分抵減了 那么我賬上的差異應(yīng)該怎么調(diào)整啊 現(xiàn)在賬上是貸方的負(fù)數(shù)余額
購(gòu)入關(guān)聯(lián)方的固定資產(chǎn),部分已計(jì)提完折舊年限,部分沒(méi)有,有幾個(gè)問(wèn)題要請(qǐng)教一下老師 1、已計(jì)提完折舊年限的,不需要做任何處理,在金蝶系統(tǒng)里原值按照凈殘值入賬,還是按照把之前的累計(jì)折舊和原值也都放進(jìn)去系統(tǒng)資產(chǎn)卡片里呢?需不需要重新評(píng)估價(jià)值計(jì)提折舊? 2、未計(jì)提完折舊年限的,是按照以前計(jì)算的折舊繼續(xù)計(jì)提嗎,還是重新評(píng)估,另外入賬是按照發(fā)票購(gòu)買(mǎi)價(jià)值呢,還是將之前的原值和累計(jì)折舊計(jì)入,按凈值入賬? 謝謝老師~
老師,請(qǐng)問(wèn)下9月多計(jì)提了1.38的個(gè)稅,從10月開(kāi)始我們的個(gè)稅不計(jì)提了,直接在發(fā)放工資里面體現(xiàn),現(xiàn)在我要把多計(jì)提的1.38個(gè)稅沖平,我按照原分錄紅字沖回,個(gè)稅沖平了,應(yīng)付職工薪酬工資就會(huì)有1.38的余額,這個(gè)賬要怎么沖才合理呢?
老師我們股權(quán)轉(zhuǎn)讓在9月,我們印花稅是季度申報(bào) 這個(gè)股轉(zhuǎn)是按此還是說(shuō)季度申報(bào)也可以呢
一般納稅人,給對(duì)方開(kāi)具普通發(fā)票,其中一個(gè)項(xiàng)目需要退貨,重開(kāi),可以部分紅沖再重新開(kāi)嗎?
請(qǐng)問(wèn),電子稅務(wù)局網(wǎng)站導(dǎo)出的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票信息可以看到項(xiàng)目信息嗎?謝謝
三年前的發(fā)票還能入賬做在現(xiàn)在嗎
老師老板買(mǎi)了一只2萬(wàn)的包包,可以開(kāi)票入賬嗎
就是我們是北京的公司,想做煤炭業(yè)務(wù)有什么要求嗎?就是進(jìn)貨出貨在外地,北京公司可以開(kāi)發(fā)票嗎?煤炭業(yè)務(wù)發(fā)票
請(qǐng)問(wèn)公司給招采平臺(tái)付的錢(qián)沒(méi)有發(fā)票怎么辦?
?老師,我們公司是有限合伙企業(yè),把錢(qián)借給了合伙人,合伙人是公司,借款期限是2025.9-2026年.9月,可以簽無(wú)償借款合同嗎?不交增值稅。
老師,我們小規(guī)模公司,想開(kāi)勞務(wù)發(fā)票人工費(fèi)抵成本,我們需要提供什么信息給勞務(wù)公司
老師好,單位是做石油開(kāi)發(fā)類(lèi)項(xiàng)目的,簽的合同為石油技術(shù)服務(wù)類(lèi)合同,請(qǐng)問(wèn)在設(shè)置成本類(lèi)和收入類(lèi)科目時(shí),應(yīng)該用什么科目呢?
現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)一個(gè)2020年少計(jì)提增值稅0.01元要怎么處理
你好,這個(gè)直接計(jì)入營(yíng)業(yè)外收支就行。
不需要補(bǔ)計(jì)提嗎
你好,這個(gè)不需要的,只有1分錢(qián),這個(gè)不重要,沒(méi)關(guān)系的。
如果我放入應(yīng)交增值稅也是可以的吧
你好,是的,是可以的了。
那么老師建議哪個(gè)更好呢
你好,轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收支。
請(qǐng)教 1,補(bǔ)計(jì)提的分錄怎么寫(xiě) 借方: 貸方:應(yīng)交稅金-未交增值稅0.01 2,轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收支 借方:應(yīng)交稅金-未交增值稅 0.01 貸方:
你好,不是補(bǔ)計(jì)提,我是讓你直接把這個(gè)差額轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收支。 如果你要補(bǔ)計(jì)提啥的,就得看之前是哪里錯(cuò)了。
之前2020年9月少計(jì)提了0.01元
你好,嗯,你直接借營(yíng)業(yè)外支出,貸應(yīng)交稅金-未交增值稅 0.01
如果是我要補(bǔ)計(jì)提呢 借方: 貸方:應(yīng)交稅金-未交增值稅 0.01
你好,這個(gè)是借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅。
什么意思,沒(méi)懂,具體怎么寫(xiě)
你好,借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅。 貸方:應(yīng)交稅金-未交增值稅 0.01
那我的應(yīng)交稅金的科目還是不平啊?還差什么分錄?
你好,你如果要這樣問(wèn)的話(huà),就得要去一筆一筆查看之前到底是哪里錯(cuò)了才能夠確定準(zhǔn)確的科目。