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老師,以前的會(huì)計(jì)應(yīng)交增值稅貸方有余額873.79,因?yàn)闆]有賬本也查不到原因?yàn)樯?,這個(gè)應(yīng)該怎么處理有什么方法呢

2024-04-19 16:26
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-04-19 16:26

你好是小規(guī)模納稅人的嗎?

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快賬用戶5188 追問 2024-04-19 16:30

是的老師

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齊紅老師 解答 2024-04-19 16:32

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅, 貸利潤分配未分配利潤應(yīng)該是你不需要交增值稅,沒有結(jié)轉(zhuǎn)匯算清繳納稅調(diào)增就可以了。

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你好是小規(guī)模納稅人的嗎?
2024-04-19
你好,同學(xué),你要看一下帳,為什么要掛在應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅借方
2021-03-25
您好,一個(gè)借一個(gè)貸對沖了,差額倒擠在 應(yīng)交稅金-未交增值稅
2024-04-18
你好 根據(jù)你的描述,你確定沒有欠稅的話,那么這個(gè)差額你放到未分配利潤里面
2022-08-17
你好,是購買原材料的,借原材料,借應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)(負(fù)數(shù))
2020-11-06
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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