晚上好,1.是的,就是單位成本(加權平均的) 2.不用算6月,我們直接用財務賬套里的金額,和業(yè)務系統(tǒng)里的庫存數量,作為6月末的庫存 3.是的,是這么算原材料成本

用友軟件里的事,就是在我結賬的時候,軟件里邊兒有這個供銷存?之前跟蔡老師說的時候是按原材料。就進原材料庫,入成品進入成品庫。那么銷售也是一樣,出成品就出成品庫,出原材料就出原材料庫。但是我公司之前老會計他做的賬是,只要是購進他全進的原材料庫。只要是銷售無論是銷售的原材料還是銷售的成品,他全走的成品庫。一月份之前我還是這么做的,因為二月份疫情期間沒上班,就空姐的賬沒有業(yè)務發(fā)生。到三月份我就聽用友唐經理和蔡老師說就是銷售什么就從哪個庫出。我就銷售原材料,我走原材料庫,銷售成品有成品庫,這個月我就是這么結的。但是我家之前那個老會計是那么接的。到月底結賬的時候,正常結這個帳,我該對賬的都對了。但是走到那月末處理的時候。就出問題了,他就讓我輸這個產成品的成本。那么產成品的成本在這之前那個老會計它干的時候。說軟件兒這個人告訴他。在我公司的這個銷售出庫單里面,結完帳以后,在銷售出庫單里面。就是自動顯示出這個成本價。根據銷售出庫單里邊的這個單價的這個成本價去回填產成品的這個成本。
老師比較急,用友軟件里的事,就是在我結賬的時候,軟件里邊兒有這個供銷存?之前跟蔡老師說的時候是按原材料。就進原材料庫,入成品進入成品庫。那么銷售也是一樣,出成品就出成品庫,出原材料就出原材料庫。但是我公司之前老會計他做的賬是,只要是購進他全進的原材料庫。只要是銷售無論是銷售的原材料還是銷售的成品,他全走的成品庫。一月份之前我還是這么做的,因為二月份疫情期間沒上班,就空姐的賬沒有業(yè)務發(fā)生。到三月份我就聽用友唐經理和蔡老師說就是銷售什么就從哪個庫出。我就銷售原材料,我走原材料庫,銷售成品有成品庫,這個月我就是這么結的。但是我家之前那個老會計是那么接的。到月底結賬的時候,正常結這個帳,我該對賬的都對了。但是走到那月末處理的時候。就出問題了,他就讓我輸這個產成品的成本。那么產成品的成本在這之前那個老會計它干的時候。說軟件兒這個人告訴他。在我公司的這個銷售出庫單里面,結完帳以后,在銷售出庫單里面。就是自動顯示出這個成本價。根據銷售出庫單里邊的這個單價的這個成本價去回填產成品的這個成本。
第一次做工業(yè)賬沒有經驗,剛接手這家公司,管理不是很規(guī)范,材料和產品沒有入庫出庫,每月只有銷售產品的發(fā)票,銷售成本也是編的,所以目前有點蒙圈,不知道怎么合理做成本,請老師指導一下,公司產品很單一好核算的:1.購入原材料(入庫) 借:原材料—錫錠 原材料—銅 貸:銀行存款 2.車間領用原材料成本(出庫) 借:生產成本—后面接什么合適請老師告知 貸:原材料—錫錠/銅(兩種原材料) 3.結轉入庫產成品生產成本 借:庫存商品—鑼(就這一個產品) 貸:生產成本—后面怎么設明細? 4.結轉銷售成本(根據銷售收入核算成本對嗎?) 借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品—鑼 請老師好好看看,再把我不懂的地方解答一下
1、老板說:不能再把采購進來的物料視為全部成本結轉, 2、全盤會計說:沒有采購的物料視為全部成本結轉的,是按占比領料的 3、老板說:成本提前結轉,不能真實的反應利潤,從7月份開始,用成品入庫,倒退的方式結合ERP系統(tǒng)的領料和BOW 表,做領料和結轉, 4、全盤會計說:以前都是按BOW表占比0.7左右領料,不可能是按采購領料的 5、老板說:7月的成本太高,說不糾結前面,把7月的財務按正式的領料結轉,給出做法,就是用用成品入庫,倒退的方式結合ERP系統(tǒng)的領料和BOW 表,做領料和結轉 6、那就是我成本會計做出來成品進銷存,材料進銷存,成本核算表再去結轉 老師,教我做下這個成本
請董孝彬老師回答,非董孝彬老師勿擾,委外回來的也按損耗率算的。系統(tǒng)數據進銷存不太準,6、7月份都有盤點。實物調系統(tǒng)數咯。 2、老師做的怎么樣了呢 3、我現在的理解是,把7月成品入庫的工單,這工單領料多少料,比如工單A7月完工入庫200個,我就乘以200個領料就是我7月的耗用?,F在看這意思主要把材料實際結轉
老師,像這種題 又沒給出成本利潤率 怎么算?
繼續(xù)教育里用人單位,填無有影響考中級嗎?
原材料出庫是四舍五入的差額,這樣賬上數量都已清零,但金額有點余額,這個余額怎么處理呢
公司開進來足療發(fā)票1萬元怎么辦?
請問付境外外貿平臺的費用代扣代繳增值稅,還需要代扣代繳所得稅嗎?有勞務租金,其他所得,沒有服務費這種?
小型微利企業(yè)印花稅減半需要在哪填寫呀
老師,現在個體戶上了平臺的平臺自動對接稅務,客戶7—9這個季度是旺季大概有一百來萬的收入,還要就是節(jié)假日多一點,其他月份的收入大概就十來萬的收入,這個的話他的經驗所得怎么樣可以少交一點稅呢,增值稅是不是就沒有辦法了
2022年度對方開具給我公司一張13%的增值稅專票(我公司稅率是13)已經抵扣認證了,現在對方稅務局查到了他們沒有權利開13個點,只能開6個點的發(fā)票,現在需要紅沖,對我們這邊稅務局有沒有什么問題?
控股股東不能成為企業(yè)法定代表人嗎?現實生活中好像都是這樣的
老師,實操系統(tǒng)六月份報稅利潤表數據填錯了,怎么才能清空數據重新練習?謝謝!
1、老師,那如果不把BOM拆成材料,那我現在要把今年的所有委外加工的都核算出來嗎?還是像我昨天說的,7月就把委外BOM拆成材料來核算了,加工費全盤放在制造費用里了。 2、不用算6月,我們直接用財務賬套里的金額,和業(yè)務系統(tǒng)里的庫存數量,作為6月末的庫存:老師可以根據我昨天的資料演示一下嗎? 3、是的,是這么算原材料成本,公式怎么計算,老師可以根據我昨天成本表試算一下給我嗎
早上好,1.我認為要把委外加工單獨核算和管理的,總賬入賬也錯了,借:委外加工-原材料? 貸:原材料? ?,借:委外加工-加工費? 貸應付,借:委外加工-半成品? 貸:委外加工-原材料? ? 委外加工-加工費 2.昨天的資料里沒有數量和金額呀,比如耳機某型號數量2,各型號總數200,財務金額1000000,這個型號的金額=2*預算單價(沒有就用市場賣價)/所有商品市場賣價總和*100000 3.您不是就是這個思路么
1、委外加工那我明白了,委外加工單獨做一個核算表格。那我現在要不要把今年1月到7月,這7個月的委外成本算出來。然后把7月的產成品核算出來。然后讓她把科目余額表委外加工費84多萬改掉。就不要放在制造費用里面了 2、哪個沒有數量,我重新發(fā)了7月銷退貨明細表(就是銷售出去的),老師看下郵箱,幫我補充一下可以嗎?財務金額指的是哪個,在科目余額表里面嗎庫存商品余額?預算單價可以是我7月的單位成本嗎?還是銷售不含稅單價? 4、是的
1.沒有必要,因為1-6不會去反結賬,老板也只讓做7月,把7月委外單獨核算,84萬7月加工費可以改賬 2.對的,財務就是庫存商品金額,預算單價咱有什么單價都行,預算的,現在的市場賣價,都是同一口徑就行 3.能告訴我具體看哪個工作表么,
1、這個成品出庫表(進銷存)可以幫我補充一下嗎?就在成本核算表最后一個工作表,我重新發(fā)了7月銷退貨明細表(就是銷售出去的),老師看下郵箱。
好的,我現在去收一下郵件
您好,回您郵件了,公式寫好了,把入出存的單價公式優(yōu)化了,原來的公式 會出現錯誤的
老師,幫忙審核下委外加工核算是否算對了。然后生產領料我就按這個單位成本領料就好了是吧。發(fā)你郵箱了
您好,我這會都下班了,現在沒有電腦哦,先跟我說下看哪個表吧,發(fā)太多我也搞不清
7月委外加工核算表。我算出來了。發(fā)你郵箱了。那您明早幫我審核一下
哦哦,好的,我一會去收郵件
1、那生產領用這個委外品,出庫單價就是委外的單位成本對吧 2、那我把7月產成品成本算出來,委外加工成本算出來。就把這兩個核算表發(fā)給全盤。她自已改7月份財務報表或新增委外加工科目就行了對嗎。
晚上好,表格我收到了,就是這個思路,半成品價值=原材料%2B加工費 我們還得有一個委外加工原材料和半成品的收發(fā)存、 您好優(yōu)秀,專業(yè)又謙虛,我看好您,以后是財務經理