按規(guī)范紅沖+進項轉出,再接收6%正確發(fā)票抵扣,留存資料備查,你們稅務局那邊沒問題。

老師,就是19年開發(fā)票,對方這邊開發(fā)票這個項目是一個大名稱,他們要求重新開,根據項目開,19年公司是6%稅率,現在我們是1%,這個紅沖發(fā)票,又不能紅沖,稅率不一樣,就算可以紅沖,我們喊稅務專管員開通臨時稅率,紅沖,為了不讓稅務局退稅,昂到金額紅沖點,每季度,關于這個項目開發(fā)票是因為對方說項目要分別開紅沖發(fā)票,為了對稅務局這邊有個好解釋,是不是需要付款方這邊寫一個情況說明還是我們公司自己寫個情況說明呀
我給對方6月開的專票,但是對方公司7月才申請一般納稅人,對方7月把發(fā)票抵扣了,稅務局喊他進項轉出,對方現在找我給他把那張票沖紅,重新開一張有沒問題?
去年收到一張專票,增值稅已經抵扣了,現在12月對方說金額有問題,需要我們開紅字給他們,請問我們的賬務怎么做呢
我們公司是購買方,對方公司2022-2023年開進來的專票我們這邊已經全部勾選認證了,現在稅局那邊說發(fā)票開的不對要求全部紅沖,進項轉出,那這種情況下,是需要對方公司給我們購買方開紅字信息確認單,我們確認好了,對方在做紅沖,重新開票嗎?還是這個紅字信息確認單是由我們購買方開具?
老師您好,我想問下就是我們給對方開的13個點的發(fā)票,然后今年查出來稅率開錯了,是9,已經開了154萬,然后我查到對方還沒有認證,這種我們沖紅對對方有什么影響呢
請問老師,一個商品混凝土制造公司采用簡易征收,從小規(guī)模納稅人那里采購了水泥1%普P?,F在就這個情況怎么這份情況說明。麻煩老師給詳細寫一下范例
老師,請問公司為了辦資質委托中介,中介要求交了19個人的保險,錢是從公戶里扣的,實際沒有這些人的工資支出,這樣的支出怎么記賬?
公司內部很多的公司,從一家打款到另一家,入的應收,再支付給供應商,這個打款過程需要來發(fā)票嗎?
你好老師,生產企業(yè),剛生產幾個月,我剛接手,請問原材料出入庫存、成品出入庫(銷售)、做賬,建議怎么干? 目前軟件用的是金蝶沒有領料模塊,用不了, 我打算做賬用財務軟件,庫存這塊另外用軟件,有推薦的嗎?
有一家公司收到內部的款項后,開了一家。然后又支付給供應商也開了發(fā)票。但是這家公司沒有實際的業(yè)務,付給供應商貨款后也沒有實際的入庫。這家公司沒有主營業(yè)務收入,開給內部公司的發(fā)票算不算虛開發(fā)票?
有一家公司收到內部的款項后,開了一家。然后又支付給供應商也開了發(fā)票。但是這家公司沒有實際的業(yè)務,付給供應商貨款后也沒有實際的入庫。這家公司沒有主營業(yè)務收入,開給內部公司的發(fā)票算不算虛開發(fā)票?
老師,員工出差飛機票購買方是單位,備注只是保單號能報賬嗎?
想問一下電腦如何登陸會計學堂滴網站,
還是說這個銷項稅額,無論是普票或專票都需要計入應交稅費,應交增值稅,也就是說都是需要繳稅的?
降龍軟件自動結轉出來的憑證出錯怎么辦
我們公司現在增值稅享受即征即退政策,每個月都要提供購進發(fā)票給稅務局,現在紅沖有沒有什么影響
紅沖了還重新開藍字發(fā)票嗎
要開藍字發(fā)票
那就沒有風險的,如果只紅沖不重開就有查賬風險
好的,謝謝老師
滿意請給五星好評,謝謝