不可以,必須全額100%入賬。必須調(diào)整。
2、甲企業(yè)為居民企業(yè)。2019 年有關(guān)收支情況如下: (1)取得產(chǎn)品銷售收入4000萬元,特許權(quán)使用費收入100萬元,國債利息收入50萬元,接受捐贈收入100萬元。 (2)業(yè)務(wù)招待費支出50萬元,廣告費支出500萬元。 (3)支付司法機關(guān)罰金20萬元,支付給客戶的違約金10萬元。 (4)直接向某希望小學(xué)捐款100萬元,計提準(zhǔn)備金50萬元,未經(jīng)稅務(wù)機關(guān)核定。(5)其他可在企業(yè)所得稅稅前扣除的成本、費用、稅金合計2000萬元。 已知:在計算企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時,業(yè)務(wù)招待費支出按發(fā)生額的60%扣除,但最高不得超過當(dāng)年銷售(營業(yè))收入的5%o;廣告費、業(yè)務(wù)宣傳費支出,不超過當(dāng)年銷售(營業(yè))收入15%的部分,允許稅前扣除。要求: (25 分) 1.簡答甲企業(yè)下列支出中,在計算2019年度企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時,不可以稅前扣除的有哪些。 2.計算甲企業(yè)2019年度企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額。
老師,公司收到的餐費發(fā)票,除了做業(yè)務(wù)招待費和職工福利還能做什么,最好可以全額計入費用。因為收入,因為收入不算多,工資總額也很少,到時候涉及納稅調(diào)整的太多了,如果我做工人的餐費,還需要調(diào)整嗎?這個算成本還是福利費?。咳绾钨~務(wù)處理?做工人的福利費,如果是成本,那需要計入工人的工資記個稅嘛?
甲企業(yè)為居民企業(yè)。2017年有關(guān)收支情況如下;(1)取得產(chǎn)品銷售收入4000萬元,特許權(quán)使用費收入100萬元,國債利息收入50萬元,接受捐贈收入100萬元。(2)業(yè)務(wù)招待費支出50萬元,廣告費支出500萬元。(3)支付司法機關(guān)罰金20萬元,支付給客戶的違約金10萬元。(4)直接向某希望小學(xué)捐款100萬元,計提準(zhǔn)備金50萬元,未經(jīng)稅務(wù)機關(guān)核定。(5)其他可在企業(yè)所得稅稅前扣除的成本,費用,稅金合計2000萬元已知;在計算企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時,業(yè)務(wù)招待費支出按發(fā)生額的60%扣除,但最高不得超過當(dāng)年銷售(營業(yè))收入的5‰;廣告費,業(yè)務(wù)宣傳費支出,不超過當(dāng)年銷售(營業(yè))收入15%的部分,允許稅前扣除。要求;根據(jù)上述資料,分析回答下列小題。
關(guān)于招待費用,有以下問題,請老師分別回答。 1,招待費用按照實際發(fā)生的60%扣除,但是最高不超過營業(yè)收入的千分之五,是不是可以直接理解為,無論如果都要納稅調(diào)增40%,這樣子??? 2.營業(yè)收入是指主營業(yè)務(wù)收入加上其他業(yè)務(wù)收入嗎?是這樣子理解嗎?
47.甲企業(yè)為居民企業(yè),2021年有關(guān)收入情況如下:(1)取得產(chǎn)品銷售收入4000萬元,特許權(quán)使用費收入100萬元,因債利息收入50萬元,接受捐贈收入100萬元。(2)業(yè)務(wù)招待費支出50萬元,廣告費支出500萬元。(3)支付司法機關(guān)罰金20萬元,支付給客戶的遇約金10萬元。(4)直接向某希望小學(xué)捐款100萬元,計提準(zhǔn)備金50萬元,未經(jīng)稅務(wù)機關(guān)核定(5)其他可在企業(yè)所得稅稅前扣除陽成本、費用、稅金合計2000萬元已知:在計算企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時業(yè)務(wù)招待費支出按發(fā)生額的60%扣除,但最高不得超過當(dāng)年銷售(營業(yè))入陽千分之五;廣告費、業(yè)務(wù)宣傳費支出,不超過當(dāng)年銷售(營業(yè))收入15%部分,允許稅前扣除要求:根據(jù)上還材料,不考慮其他因素,解答下列小題。(1)甲企業(yè)哪些收入應(yīng)計入企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額?(2)計算甲企業(yè)業(yè)務(wù)招待費和廣告費準(zhǔn)予扣除數(shù)額。(3)甲企業(yè)在計算2021年度企業(yè)所得稅應(yīng)納所得額時可以稅前扣除支出有
老師,采購比選,存在關(guān)聯(lián)關(guān)系,打分不嚴(yán)謹(jǐn)和選擇中等分?jǐn)?shù)的投標(biāo)人,這屬于什么問題
請問,老師,材料沒有發(fā)票,做企業(yè)所得稅納稅調(diào)增,應(yīng)該在哪一項里調(diào)?
老師:一般納稅人,小徽企業(yè)所得稅稅率是0.05嗎?
老師,請問兩家稅務(wù)師事務(wù)所的稅審底稿放在一起進(jìn)行對比,需要從哪些方面入手呢,謝謝
房產(chǎn)稅的交稅基數(shù)是否包含了裝修費,政策依據(jù)是啥
老師咨詢一下,2025年現(xiàn)在社?;鶖?shù)是7460元,而前面是7438元,還要補繳嗎,不補繳是要滯納金嗎
老師,就是我們在景區(qū)里有兩個門店是賣雪糕 飲料之類的,但是關(guān)門了,股東的股份是各占百分之50。但是肯定賠錢,他們倆應(yīng)該怎么承擔(dān)這個損失,我怎么計算呢,幫我屢屢思路。因為買了很多商品進(jìn)店里,但是關(guān)店又給退回供應(yīng)商了。收入正常算已經(jīng)有了,然后我根據(jù)銷售收入的數(shù)量*單價=主營業(yè)務(wù)成本。但是有丟失的商品,丟失的商品成本計入營業(yè)外支出。營業(yè)外支出是用購入的商品金額-退回商品的金額-已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)的主營業(yè)務(wù)成本=營業(yè)外支出
口腔醫(yī)療機構(gòu)提供的醫(yī)療服務(wù)是減免增值稅的嗎
老師您好,請問一下這張是去年員工交的教育費的發(fā)票還能報銷嗎?
實務(wù)中可以用現(xiàn)金發(fā)放工資嗎?有什么風(fēng)險嗎?需要準(zhǔn)備什么資料
好的,謝謝老師
100%記賬是后臺數(shù)據(jù)有比對稅務(wù)。也能監(jiān)控到,如果不是100%入賬數(shù)據(jù)會有差異,是不是老師
對的是的,是這個意思。