對餐飲來說,他是銷售出去的餐就是成本 這個餐里面包含著佐做餐的食材 對于住宿來說,如果是單獨贈送給他們的餐屬于銷售費用 這個住宿成本不含餐
公司有綜合部,運營部,操作部,保潔阿姨,這些管理費用,銷售費用,主營業(yè)務成本要怎么分
請問各個部門經(jīng)理的工資是算做成本還是管理費用(如前廳部、客房部、餐飲部、銷售部),另外餐廳采購的工資是算到餐廳成本還是管理費用,我們是做酒店餐飲的
1:銷售部門談業(yè)務發(fā)生餐飲費,交通費,加油費,過路費 分別計什么科目以及明細科目 2: 銷售部位談業(yè)務去外地發(fā)生餐飲費,交通費,加油費,過路費 分別記入什么科目 3; 員工餐飲費,是不是計入管理費用-福利費 4: 銷售費用是為銷售產(chǎn)品而產(chǎn)生費用和哪個部門人員產(chǎn)生無關。(比如:銷售部門報銷交通費,計管理費用而不是銷售費用對嗎)
酒店客房部和餐飲部的社保公積金都計入主營業(yè)務成本,那為啥銷售型公司的銷售部人員社保公積金不計入主營業(yè)務成本而是計入銷售費用?怎么區(qū)分該計入哪
老師,我們是銷售公司。主要的成本就是人員工資。我這個事全部做成主營業(yè)務成本,還是把銷售管理人員及為管理費用
老師,電子稅務局添加企業(yè)有數(shù)量限制嗎?為什么添加的時候掃臉總是失???
為什么餐飲部零用是主營業(yè)務成本而客房部這個要做銷售費用
對方公司授權(quán)給個人進行收款,我們是公司打款給了他們的私戶,這個可以嘛,對方說不能開票,有沒有做過相關業(yè)務的老師
對方公司授權(quán)給個人進行收款,我們是公司打款給了他們的私戶,這個可以嘛,對方說不能開票,有沒有做過相關業(yè)務的老師
對方公司授權(quán)給個人進行收款,我們是公司打款給了他們的私戶,這個可以嘛,對方說不能開票
老師,未開票收入怎么申報?
老師你好,招待費為需要發(fā)生額的允許扣除60%和最高不允許超過5千‰‰,請問我直接入賬的時候按60%入賬,如果也不超過千分之5,可不可以?到時候所得稅不調(diào)整。是否可以?還是必須按100%入賬,最后調(diào)整40%
采購工藝品出租出去,例如買了10萬的工藝品,租出去一個簽合同3年3萬,押金2萬,租出去一個一共收到5萬。這采購的10萬工藝品按開發(fā)票進來的次月折舊嗎?按幾年折舊?小規(guī)模申報增值稅按收到的3萬確認增值稅收入嗎?有限合伙企業(yè)個稅收入1個按1萬確認嗎?
A企業(yè)10月購買一套攝錄轉(zhuǎn)播專用車(屬于特種車輛),不含增值稅單價300萬元,當年已按會計規(guī)定計提折舊11萬元。企業(yè)所得稅應當如何納稅調(diào)整?折舊扣除?還是全額扣除?
公司股東轉(zhuǎn)讓股權(quán),個人所得稅是否應由公司代扣代繳?能否提供法律或文件依據(jù)?