借銀行存款12 貸現(xiàn)金12 借現(xiàn)金2 貸待處理財(cái)產(chǎn)損溢2 找到原因,找不到做管理費(fèi)用 借管理費(fèi)用-2 借待處理財(cái)產(chǎn)損溢2
老師,請(qǐng)教一下,出納的現(xiàn)金賬怎么做?,舉個(gè)例子,當(dāng)天的收銀款收了10元,當(dāng)天的現(xiàn)金營(yíng)業(yè)款卻存了12元進(jìn)銀行,但是之前現(xiàn)金是沒(méi)有結(jié)存的,除了營(yíng)業(yè)款,公司也沒(méi)有現(xiàn)金收支,因?yàn)榛緫?hù)出了點(diǎn)問(wèn)題,放著沒(méi)用的,那出納做出來(lái)的現(xiàn)金賬現(xiàn)金是負(fù)數(shù),請(qǐng)問(wèn)怎么處理?
我想請(qǐng)問(wèn)下,一個(gè)公司可以不開(kāi)基本戶(hù)嗎,或是來(lái)了可以一直不用嗎,就用現(xiàn)金,因?yàn)橥赓~沒(méi)有銀行存款科目,合理嗎?經(jīng)營(yíng)酒店。但繳稅卻是在幾本戶(hù)劃出的
老師,以下還請(qǐng)幫忙解答一下,怎么做合理呢?這個(gè)有沒(méi)有問(wèn)題? 法人微信收到貨款14500,支付了14592,還墊付了92,這92是法人現(xiàn)金支付-出去的,怎么做呢?這個(gè)是上個(gè)月的賬 你好,墊付的92元有入賬嗎?沒(méi)有的話(huà),直接借:庫(kù)存現(xiàn)金 貸:應(yīng)收賬款 是這樣的,我14500收到款做了應(yīng)收賬款,法人微信代收款也做了其他應(yīng)收款,借的應(yīng)收賬款。 借了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本14500,貸了各種支出之后?,F(xiàn)金墊付了92元怎么入賬,報(bào)賬也是用的現(xiàn)金 你好,可以把你做的分錄復(fù)述一下嗎? 好的,如下, 開(kāi)發(fā)票了: 借 應(yīng)收賬款14500 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入14500 微信代收貨款 借 其他應(yīng)收款-法人14500 貸 應(yīng)收賬款 14500 微信收到款相關(guān)支出: 借 應(yīng)付職工薪酬 350 庫(kù)存商品 7610 管理費(fèi)用-房租6000 管理費(fèi)用-水電 632 以上共計(jì)14592 還墊付了92,報(bào)銷(xiāo)是通過(guò)現(xiàn)金報(bào)銷(xiāo),請(qǐng)問(wèn)怎么入賬? 另外 結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 7610 貸 庫(kù)存商品 7610
我是出納,8月份入職的,之前都是法人自己做日記賬,6月份對(duì)公賬戶(hù)轉(zhuǎn)出一筆10萬(wàn)到法人賬上做為支付房租費(fèi)用,銀行日記賬應(yīng)該做支出10萬(wàn),現(xiàn)金日記賬做收入10萬(wàn),當(dāng)時(shí)銀行賬做了支出10萬(wàn),現(xiàn)金賬沒(méi)有做收入 原來(lái)是沒(méi)有做出余額的,所以做錯(cuò)了也不知道,我這個(gè)月才發(fā)現(xiàn),現(xiàn)在不知道怎么做
老師,請(qǐng)問(wèn)一下2023/2024年兩年的銀行流水,前面會(huì)計(jì)沒(méi)問(wèn),我今天問(wèn)了發(fā)現(xiàn)開(kāi)票出去是公戶(hù)收款的。23/24年的賬上開(kāi)票都是借,庫(kù)存現(xiàn)金,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 但是賬上現(xiàn)金已經(jīng)用于發(fā)放工資了。
公司新入職的員工,在外地統(tǒng)一出差參加的入職培訓(xùn)費(fèi),是否需要計(jì)入職工教育經(jīng)費(fèi)?
老師,加油票我可以入賬吧,就是各種費(fèi)用我是不是有個(gè)稅負(fù)率呀,怎么判定這個(gè)費(fèi)用是合理范圍的,不懂的老師別回復(fù)
老師,出租彩鋼房做為廠房,房產(chǎn)稅也是按租金收入乘以12%嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn),我 做 8 月份的內(nèi)賬,8 月份發(fā) 7 月份的工資,,有個(gè)其他應(yīng)收款-員工社保和個(gè)稅,這個(gè)款銀行扣的是 6 月份的,那我發(fā) 7 月份的工資哪里,是不是管理費(fèi)用工資那部分要加上 6 月份的員工社保跟個(gè)稅???
老師這張發(fā)票怎么做,是代扣代繳個(gè)稅的
老師你好,我們A企業(yè),股東是B企業(yè),但是A企業(yè)財(cái)報(bào)是虧損的,但轉(zhuǎn)給B企業(yè)的錢(qián)用途分紅的轉(zhuǎn),這樣穩(wěn)妥嗎?
老師,您好!"應(yīng)交稅費(fèi)--待轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額"這個(gè)科目是記已發(fā)貨未開(kāi)票的稅額的嗎?
老師,一般納稅人,納稅申報(bào)表已申報(bào)沒(méi)有扣款。忘記做進(jìn)項(xiàng)抵扣,那現(xiàn)補(bǔ)做進(jìn)項(xiàng)扺扣,再更正申報(bào)那新的申報(bào)表會(huì)有顯示進(jìn)項(xiàng)的數(shù)據(jù)嗎?
老師,您好!已發(fā)貨未開(kāi)票,對(duì)應(yīng)的稅額做憑證時(shí)是同樣記入“應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--銷(xiāo)項(xiàng)稅額”,還是記入“應(yīng)交稅費(fèi)--待轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額”里呀
外幣折算,其他債券投資,匯兌差異影不影響下一年公允價(jià)值變動(dòng),匯兌差異計(jì)算的是按購(gòu)入時(shí)的公允價(jià)值計(jì)算對(duì)嗎?,先計(jì)按購(gòu)入時(shí)的公允價(jià)值計(jì)算匯兌差異計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用,再按期末減賬面這個(gè)賬面包含匯兌差異,計(jì)算公允價(jià)值變動(dòng),對(duì)不對(duì)
比如是2號(hào)的營(yíng)業(yè)款10元,我存了12,那3號(hào)營(yíng)業(yè)款20元,我存18進(jìn)去不就可以了嗎??我的意思是出納的流水賬現(xiàn)金會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù)有沒(méi)有問(wèn)題?
同學(xué),您好,這個(gè)一般看企業(yè),企業(yè)沒(méi)有問(wèn)題就行。
如果遇到外部檢查,會(huì)不會(huì)有問(wèn)題呢?
同學(xué),你好,這個(gè)不會(huì)的