您好,有的,有些是現(xiàn)金支付的
一般納稅人公司,跟好多乙方公司掛了往來,跟個人也掛了大額往來, 現(xiàn)在要注銷公司,對個人對乙方對本司的法人有影響嗎?
一般納稅人公司,跟好多乙方公司掛了往來,跟個人也掛了大額往來, 現(xiàn)在要注銷公司,對個人對乙方對本司的法人有影響嗎?
老師你好!請問我對賬時發(fā)現(xiàn)兩家公司之間有10萬的差異我把所有的往來票據(jù)都核對了也能對上,這樣的應該怎么處理賬務?
老師你好,公司跟老板之間資金往來摘要寫什么?
老師你好,現(xiàn)金也有跟對外公司對往來的么?
3月份做了無票收入4500元.5月份客戶退款了4500,成本3000,分錄怎么做,小規(guī)模納稅人
6月份修改的五月份增值稅申報表做的進項稅額轉(zhuǎn)出1.4萬,然后6月份補交的增值稅滯納金,這個賬怎樣做呢?做在5月份還是6月份呢
申報個稅,有一個員工1月份申報的時候是按累計減除費用60000元計算的,2月3月離職沒有工資,4月上班,然后繼續(xù)申報個稅,系統(tǒng)自動按照累計減除費用10000元算的,5月就是15000了,現(xiàn)在申報6月份的,這個員工申報不成功,顯示未按上一屬期6萬申報,我現(xiàn)在是要更正5月和4月份的嗎?需要怎么操作
老師同一個員工工資預繳的時候己經(jīng)減除6萬的費用了,年報的時候工勞搞特一起匯算時候還需要 再一次減除6萬嗎減除
現(xiàn)在的智能家居 比如智能窗簾 智能馬桶 這些都是哪個稅收編碼
老師,公司法人有2個公司A和B,法人在A公司買社保,工資0申報(A公司準備停止一切業(yè)務,沒有員工申報個稅),把法人工資在B公司正常申報可以嗎
老師,我們2024年計提了10000的房費,當時沒付款也沒有開票,今年五月付的款,票也開的是今年5月的,但開的是物業(yè)費日期是2024年1月至12月的物業(yè)費,現(xiàn)在賬怎么調(diào)整,影響去年的匯算清繳不,我們是小規(guī)模執(zhí)行的小企業(yè)會計準則,可以直接補提10000,計入今年五月的費用里嗎?
無人機噴灑農(nóng)藥,帶藥和不帶藥所得稅都免嗎
銀行收到多筆一個人付款,可以一起做賬嗎 ?
6月份補交的去年12月份增值稅這個賬是做在5月份還是6月份
那一個月太多了,怎么對呢?
意思是你們收現(xiàn)金太多了,是吧