你好,具體是什么原因?qū)е碌倪M(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出呢? 賬務(wù)處理是計(jì)入到6月份??
今年5月份的進(jìn)項(xiàng)稅額需要轉(zhuǎn)出!申報(bào)時(shí)是需要修改5月份的增值稅納稅申報(bào)表呢還是直接在轉(zhuǎn)出月份填寫?
老師,6月份申報(bào)5月份增值稅報(bào)表的時(shí)候稅局讓確認(rèn)了100萬(wàn)的無(wú)票收入,6月份當(dāng)月開(kāi)了400萬(wàn)發(fā)票,分錄應(yīng)該怎么做呢?
我是一般納稅人,6月份更正了24年12月份增值稅申報(bào)表,做了7萬(wàn)多的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,6月份申報(bào)25年5月份報(bào)表是正常的,現(xiàn)在7月申報(bào)6月報(bào)表,上期留抵稅額出現(xiàn)負(fù)6萬(wàn)多,是怎么回事?
在今年6月份補(bǔ)交了2023年的增值稅,有滯納金,這個(gè)滯納金的錢可以放在今年6月份的賬務(wù)中,做為:營(yíng)業(yè)外支出嗎?這樣對(duì)嗎?
老師,我6月份的帳已全部做好也已結(jié)轉(zhuǎn),(沒(méi)進(jìn)項(xiàng)稅的),現(xiàn)在又改了5月份的進(jìn)項(xiàng)報(bào)表,例:本來(lái)5月份進(jìn)項(xiàng)稅有1萬(wàn),當(dāng)時(shí)是不要交稅的,而這個(gè)月報(bào)表出現(xiàn)了問(wèn)題,稅務(wù)讓我改報(bào)表,報(bào)表一改,變得5月份要繳納增值稅了,還有城建稅,那我6月份的憑證哪里要變動(dòng)一下,是不是5月份的進(jìn)項(xiàng)稅額要充掉,再這個(gè)月改正確?
老師,問(wèn)一下公司購(gòu)買了一塊地,要改3個(gè)廠房,這塊地的攤銷是不是在建造的時(shí)候計(jì)入在建工程?那3個(gè)廠房怎么分配攤銷金額?
在第三季度,發(fā)現(xiàn)第二季度開(kāi)票金額超過(guò)第二季度實(shí)際收入,怎么辦
董老師 您在線嗎?有問(wèn)題想咨詢~
老師,我這個(gè)月銷售了商品,我要怎么結(jié)轉(zhuǎn)我的成本和庫(kù)存呢?
我上個(gè)2個(gè)月發(fā)工資都是一萬(wàn)元,扣稅150元。我這個(gè)月發(fā)工資17000元。稅收是按第一檔百分之3還是按第二檔百分之10交稅呢?
老師商貿(mào)企業(yè)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不抵扣可以做庫(kù)存,但是可以做成本嗎
老師,您好,民非小規(guī)模企業(yè),申報(bào)增值稅,政策小規(guī)模企業(yè)季度不超過(guò)30萬(wàn),是指的普票免增值稅還是專票也免交增值稅???比如4月及6月不含稅開(kāi)具專票29萬(wàn),5月普票500,指免征500元的嗎?
老師,一般納稅人增值稅進(jìn)項(xiàng)49863,銷項(xiàng)46320,月末怎么結(jié)轉(zhuǎn)哈,不用交稅
老師,一般納稅人,取得的進(jìn)項(xiàng)免稅發(fā)票99200,可以抵扣9個(gè)點(diǎn),能我的入賬成本是多少,還是99200嗎?
老師,這道題得第二問(wèn),我再計(jì)算的時(shí)候用了最笨的辦法,就是把營(yíng)業(yè)凈利率總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率和權(quán)益乘數(shù)計(jì)算出來(lái)的,結(jié)果計(jì)算結(jié)果和答案不一致,這樣考試的話算不算對(duì)呢?
稅管員通知稅負(fù)率太低讓補(bǔ)交稅款
你好 借:原材料等科目,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出),營(yíng)業(yè)外支出,貸:銀行存款??