你好,你24年12月做了進項轉(zhuǎn)出。是不是補交了增值稅?嗯
申報稅,一般納稅人,但是之前6更正了6月份的稅,要退稅,但是還沒有退,現(xiàn)在申報7月份的稅,就出現(xiàn)這個問題
老師好:一般納稅人主表第30行,正常等于上期應(yīng)納稅額,但存在二次更正申報情況下,該怎么填?比如:要第2次更正2019年6月申報表,5月份正常申報已繳增值稅2萬,2021年10月第1次更正申報,補繳增值稅1萬,現(xiàn)更正6月份申報表,主表30行本月數(shù)填2萬還是3萬?
公司更正了21年5月的增值稅申報表,做了進項稅額轉(zhuǎn)出,也更正了6月到12月份的增值稅申報表,請問22年的需要更正嗎?
增值稅一般納稅人申報表,所屬期2023年3月份,應(yīng)納稅額和應(yīng)補(退)稅額都是10萬元,4月份申報3月份增值稅后,沒有繳納該稅款。那6月份申報5月份增值稅后,把所屬期5月的應(yīng)納稅額5萬元繳納了,還用之前多繳增值稅3萬元抵繳4月的欠稅,還另外繳納了4月份欠稅6萬元,那7月申報所屬期6月的增值稅時,30欄“本期繳納上期應(yīng)納稅額”是多少?33欄欠繳稅額填哪個數(shù)?
請問我司在2022年6月份申報了留底退稅50多萬,7月份收到退稅,財務(wù)在填報7月份增值稅申報表的時候填了進項稅額轉(zhuǎn)出50多萬,是不是填錯了?
老師,業(yè)務(wù)員開車去出差,車不是公司的,加油費過路費,能進差旅費嗎?
老師,我公司員工購買了火車票、飛機票,這些票,在新電子稅務(wù)局系統(tǒng)里,是否會有推送的進項稅數(shù)據(jù)?需不需手工計算進項稅?
老師好,增值稅計提結(jié)轉(zhuǎn)繳納分錄分別該怎么做呢?
小企業(yè)培訓機構(gòu),安裝監(jiān)控記什么會計科目
老師您好,出納實操相關(guān)問題。 老板網(wǎng)銀現(xiàn)金什么的不需要管,那出納工作內(nèi)容是什么
老師好,可以給我發(fā)一下增值稅申報表的填寫說明嗎?
老師公司向個人租車,我在分類所得代扣代繳了租車費用,印花稅怎么申報了
老師你好,想問下之前5月份做的分錄借管理費這個開的是2張普票,貸銀行存款現(xiàn)在我要做在7月份的話需要將普票換成專票,也就是進項發(fā)票,我分錄如何調(diào)整呢?
公司6月份購買土地,總價1600萬,目前付款1100萬,收到了對方開具的銷售不動產(chǎn)的增值稅專票,全價1600萬,但是還沒有辦理過戶,6月份怎么入賬,會計分錄
股東之前設(shè)備入資,賬面趴著900萬。其中500萬是設(shè)備入資,現(xiàn)在可以減資形式,把資金拿出來不交稅嗎?
是的,補交了
你好,你這個建議你問下12366.一般是在本期繳納上期應(yīng)納稅額上面填寫這個數(shù)據(jù)。