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請(qǐng)問我司在2022年6月份申報(bào)了留底退稅50多萬,7月份收到退稅,財(cái)務(wù)在填報(bào)7月份增值稅申報(bào)表的時(shí)候填了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出50多萬,是不是填錯(cuò)了?

2023-12-27 13:46
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-12-27 13:47

沒有問題,你留底都給你退回來了,就需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,就沒有這些留底了。

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沒有問題,你留底都給你退回來了,就需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,就沒有這些留底了。
2023-12-27
你好,你24年12月做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。是不是補(bǔ)交了增值稅?嗯
2025-07-01
語音回放已生成,點(diǎn)擊播放獲取回復(fù)內(nèi)容!
2025-07-01
你好 申請(qǐng)退稅前一稅款所屬期內(nèi)按規(guī)定轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額,無需從已抵扣的增值稅專用發(fā)票
2022-04-18
七月份未開具發(fā)票一欄填寫負(fù)數(shù),然后開具的增值稅專票里面填寫正數(shù)
2021-08-10
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