借:主營業(yè)務收入
應交稅費
貸:應收賬款
借:庫存商品
貸:主營業(yè)務成本
小規(guī)模納稅人12月份開了一個普票6萬,稅率開錯了,開了5%,1月份需要紅沖,怎么做分錄?
小規(guī)模納稅人12月新成立的公司,12月夠進商品5件5000元,當月銷售3件4500元,已開出普通發(fā)票,銷售1件1500元開出專票,款項均未支付,本月無其他業(yè)務發(fā)生,做出本月該公司相關的全部會計憑證,分購進發(fā)票已收到和未收到兩種情況做出分錄
小規(guī)模納稅人房地產公司,11月份樓盤開盤,計劃開收入票3000萬元,征收率為5%。12月份升格為一般納稅人,進成本專票,請問這么做可以嗎?
10月賣了一個茶壸800元,10月未開票做的無票收入,11月份客戶要發(fā)票了,開了一張800元的發(fā)票,請問怎么做賬?(小規(guī)模納稅人)?
9月份收到預售款4萬元,做了自提稅無票收入,10月份客戶又要發(fā)票,這個怎么做分錄
基于經(jīng)濟訂貨擴展模型進行存貨管理,若每批訂貨數(shù)為600件,每日送貨量為30件,每日耗用量為10件,則進貨期內平均庫存量為( )。 A、400件 B、300件 C、200件 D、290件 老師這題怎么解
老師,新接手的建筑公司會計,申報匯算清繳年報的時候,把工資薪金這一欄的內容填錯了,把開勞務發(fā)票的金額也加上了,到導致稅務局和個稅端的數(shù)據(jù)對比。有差。專管員問我“核實一下是否不一致,如不一致需更正哪頭,是否產生調增、產生稅款滯納金。趕明天回復我一下”,咋辦還能更正嗎,老會計教我填的,科目掛的太亂了,早知道按照個稅系統(tǒng)報了,我看政策說,可以3年內有幾次線上更正的機會,
你好,我是做珠寶玉石加工及銷售的,經(jīng)營范圍有加工和銷售等范圍,我所了解到加工應繳納消費稅百分之十,銷售一個季度有免稅二十或三十萬,那我如果有銷售貨品出去開了銷售商品發(fā)票,在免稅額度內,我還需要按加工稅繳納稅費嗎?
這道題也沒說甲公司是小規(guī)模納稅人啊,為什么c也是對的,還是說稅控系統(tǒng)這里有什么特殊規(guī)定?教材上也沒有啊
老師,新接手的建筑公司會計,申報匯算清繳年報的時候,把工資薪金這一欄的內容填錯了,把開勞務發(fā)票的金額也加上了,到導致稅務局和個稅端的數(shù)據(jù)對比。有差。專管員問我“核實一下是否不一致,如不一致需更正哪頭,是否產生調增、產生稅款滯納金。趕明天回復我一下”,咋辦還能更正嗎,老會計教我填的,科目掛的太亂了,早知道按照個稅系統(tǒng)報了,我看政策說,可以3年內有幾次線上更正的機會,
中級財務管理,老師為什么這里非付現(xiàn)成本是五年不是六年?
個稅app員工工資申訴是先到稅務局,稅務局聯(lián)系單位嗎
老師,銷售收入減變動成本是邊際貢獻么
老師你好 想問一下自持資產涵蓋哪些 自持資產可以看資產負債表的哪些數(shù)據(jù)呢?
老師,您好!我們購買一批商品,款項已付,發(fā)票未到!我們做賬借應付賬款A廠家100,貸銀行存款 100 月末發(fā)票未回來!我們借庫存商品,貸應付賬款暫估A廠家!做資產負債表時會體現(xiàn)應付和預付賬款嗎?
我說的退費了分錄怎么做
用銀行存款退款了
是你們給客戶退了4500,是吧
前面收到
現(xiàn)在退款
借:應收賬款
貸:銀行存款
再沖減面的收入
借:主營業(yè)務收入
應交稅費
貸:應收賬款
借:庫存商品
貸:主營業(yè)務成本
再做這筆分錄就可以
我3月份是無票收入 借銀行存款4486.5 財務費用13.5 貸 主營業(yè)務收入4455.45 應交稅費,應交增值稅44.55
我想問我5月份退款了,分錄怎么做?
實際退款4500,銀行手續(xù)費扣了9元
借:主營業(yè)務收入4455.45
應交稅費44.55
貸:銀行存款4500
退款這樣做分錄,沖收入
扣的手續(xù)費
借:財務費用
貸:銀行存款
保存不了
我是按照這樣子來做的啊
貸:主營業(yè)務收入-4455.45
應交稅費-44.55
貸:銀行存款4500正數(shù)
這樣做分錄就能保存了
這里的退費是不是要把成本重復來?
成本沖回來
按照你這樣的方式這樣的話,借貸不平整啊
我看錯了
不用借,全都在貸方一負一正,他是0,平的,你試下
這樣的話需不需要沖回成本
要的,要把成本也沖回來的
庫存商品3000。主營業(yè)務成本3000,一借一貸,又不能保存了
借:主營業(yè)務成本-3000
貸:庫存商品-3000
這樣對吧
你沒用負數(shù)吧,正常的分錄用負數(shù)做就可以
老師勾選確認了要不要做分錄啊
要的,你計到應交稅費-進項里面就可以,和費用或成本一起做分錄
老師,我們是商貿公司購買一些小配件龍頭螺絲,這種怎么做分錄,可以用周轉材料,庫存現(xiàn)金 然后配件領用 銷售費用 周轉材料,這樣分錄對不對
可以的,你這樣的分錄是對的