借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入-800 借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入800

小規(guī)模納稅人,10月份的未開票收入是1000元,其中900元是蔬菜,100元是水果 10月份怎么做未開票收入賬務(wù)處理, 現(xiàn)在11月份已經(jīng)全部把這個發(fā)票開出來,并且已經(jīng)收到款了,11月份的這個又怎么做賬務(wù)處理,麻煩寫仔細(xì)點(diǎn)的賬務(wù)處理
老師 我就是賣汽車的 一般納稅人 一個月賣10幾臺車 就是11月份進(jìn)項(xiàng)發(fā)票開錯了 12月份開負(fù)數(shù)發(fā)票了 這個月我怎么做賬呀 這張發(fā)票
10月賣了一個茶壸800元,10月未開票做的無票收入,11月份客戶要發(fā)票了,開了一張800元的發(fā)票,請問怎么做賬?
10月賣了一個茶壸800元,10月未開票做的無票收入,11月份客戶要發(fā)票了,開了一張800元的發(fā)票,請問怎么做賬?
10月賣了一個茶壸800元,10月未開票做的無票收入,11月份客戶要發(fā)票了,開了一張800元的發(fā)票,請問怎么做賬?(小規(guī)模納稅人)?
研發(fā)領(lǐng)用原材料是否進(jìn)行稅轉(zhuǎn)出
單位培訓(xùn)員工支付8000元,培訓(xùn)費(fèi)辦理電工證件,需要和培訓(xùn)學(xué)習(xí)簽訂合同嗎?有培訓(xùn)報名表和開班通知書。
你好,請教下企業(yè)更正8月增值稅報表補(bǔ)報少報收入部分銷項(xiàng)稅額是2.5萬,例如8月期末留抵稅額是2萬,8月出口貨物免抵退稅額是1萬,申請出口退稅1萬已退到帳,這樣期末留抵稅額是1萬,更正少報收入銷項(xiàng)稅額是2.5萬減期末留抵稅額是1萬,更正補(bǔ)報收入應(yīng)補(bǔ)交增值稅是1.5萬這樣算嗎?會不會影響8月出口退稅申報表的。
老師,老板和老板娘去外地的機(jī)票可以報銷嗎?
餐飲公司采購100000塊錢的蔬菜,普票付9萬,專票10萬九個點(diǎn)。餐飲公司交六個點(diǎn)的稅,哪一種合適?
老師,上個月未票收入,這個月沖減填在哪里
員工報銷機(jī)票和住宿,開的大類是旅游服務(wù),可以嗎?
公司借給個人款項(xiàng),無息借款。用途寫什么可以不交稅?
老師,因?yàn)槔习褰?jīng)常沒在公司,所以就用了個備用金卡,但備用金要用出納的卡,備用金付的是日常報銷款和付小額貨款,這種可以嗎?
我們單位領(lǐng)導(dǎo)要求一個人保管銀行u盾另外一個人進(jìn)行這個u盾的操作,這樣合法嗎?


這個月有無票收入已經(jīng)做賬,此筆含在無票收入不單做賬,可以嗎?
可以的可以不用做的。
但是無票收入商品沒有茶壺,有其他東西香包,紫金硯等,上個月無票收入有茶壺,這個不用做賬也可以嗎(免稅商品)?
那就不可以的,必須紅沖在重新做
摘要里面寫清楚紅沖哪筆業(yè)務(wù)。
一正一負(fù),不就平調(diào)了,
是的,那也得體現(xiàn)出來,不是嗎?
不體現(xiàn)不也沒有事嗎
這個月開的發(fā)票和無票收入紅沖不做賬務(wù)處理不影響