你好,之前你做了進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證了是嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納? 全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
在2023年3月購(gòu)買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來(lái)檢查,該怎么說(shuō)明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是這期間我們有開過(guò)票。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤(rùn)呢
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過(guò)發(fā)票。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
在總公司簽合同任職財(cái)務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財(cái)務(wù),兼任子分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請(qǐng)問(wèn)如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請(qǐng)問(wèn)老師,財(cái)務(wù)費(fèi)用當(dāng)中有利息費(fèi)用、利息收入,計(jì)算息稅前利潤(rùn)時(shí)利息收入怎么處理?謝謝老師
沒有認(rèn)證 因?yàn)橹耙粡埌l(fā)票里面有3臺(tái)車 只部分紅沖了一臺(tái)車。所以11月份就認(rèn)證不了 12就沖了另外2臺(tái)車?
你好,那你正常做賬嗎?
就是現(xiàn)在問(wèn)你怎么做賬呀
如果你已經(jīng)銷售出去了,借庫(kù)存商品應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證,貸銀行存款,對(duì)方給你紅沖了借應(yīng)付賬款貸,庫(kù)存商品應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證。
沒有做賬的情況下沒有銷售出去,可以直接不用做。
好的 老師再麻煩問(wèn)下就是我12月份做出來(lái)利潤(rùn)表做出來(lái)成本比收入大
什么原因成本比收入大?
我也不知道 就是結(jié)轉(zhuǎn)成本了看利潤(rùn)表就這樣了
你的成本是根據(jù)什么來(lái)算出來(lái)的?單位主營(yíng)是什么的?
要這么做有風(fēng)險(xiǎn)的,因?yàn)槎悇?wù)局查到的話會(huì)要求查賬。
好吧 每個(gè)月的成本必須小于收入是吧
是的是的,是這么理解的。
其中有一到2個(gè)月成本大于收入可以嗎
最好不要出現(xiàn)這種情況。