你好對(duì)的 是會(huì)體現(xiàn)的
老師,我公司今年新開的是一般納稅人,從事低價(jià)買進(jìn)高價(jià)買出貨物,購(gòu)進(jìn)一批貨物錢已付貨已經(jīng)給了下家,但票沒(méi)收到。我們給下家也還沒(méi)開票。(到至今為止沒(méi)有確認(rèn)過(guò)收入)賬務(wù)處理付款時(shí),1)借:預(yù)收 貸:銀行 月底暫估庫(kù)存 借:庫(kù)存商品 貸:預(yù)收 ,月頭紅沖暫估,等票來(lái)了沖減預(yù)收 2)借 :庫(kù)存商品 貸:應(yīng)付賬款 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行 等發(fā)票來(lái)了進(jìn)項(xiàng)沖減庫(kù)存商品。請(qǐng)問(wèn)這2種方式都可以嗎?預(yù)收情況下要做暫估嗎?
老師,我們公司采購(gòu)一批貨,完了錢付了,貨也發(fā)給我們了,但票沒(méi)來(lái),我做分錄是借庫(kù)存商品 貸應(yīng)付賬款暫估是嗎?那付給對(duì)方的錢,是借應(yīng)付賬款(某公司)貸銀行存款,這樣做對(duì)不
老師您好,想請(qǐng)教一下,之前購(gòu)貨沒(méi)有取得發(fā)票,做的暫估入庫(kù),借:庫(kù)存商品 貸:應(yīng)付賬款-暫估 現(xiàn)在發(fā)票來(lái)了一部分,我要怎么做分錄?是借:應(yīng)付賬款-暫估 貸:應(yīng)付賬款-甲公司嗎?
老師,小規(guī)模納稅人,先預(yù)付了賣家賬款我是做:借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款 后面收到貨,但未收到發(fā)票我是做:借:庫(kù)存商品,貸:應(yīng)付賬款一暫估款,這樣做對(duì)不對(duì)嗎
老師4s店已付廠家車款 發(fā)票未收,會(huì)計(jì)分錄借預(yù)付賬款貸銀行存款,到了一些車,借庫(kù)存商品 貸預(yù)付賬款—暫估預(yù)付賬款 收到發(fā)票做借 預(yù)付賬款—暫估預(yù)付賬款,應(yīng)交稅費(fèi)貸預(yù)付賬款,這樣做可以嗎 都是發(fā)票未收的情況,還有公司將商品車轉(zhuǎn)為試駕車的會(huì)計(jì)分錄我還是不知道咋做
我們木業(yè)公司,開的是農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票,然后之前開錯(cuò)發(fā)票在6月份做紅沖,我在申報(bào)的時(shí)候要再做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?
公司去年涉及股權(quán)轉(zhuǎn)讓,注冊(cè)資金600萬(wàn),凈資產(chǎn)有400萬(wàn),轉(zhuǎn)讓時(shí)按1萬(wàn)作價(jià)轉(zhuǎn)讓的,專管員說(shuō)要補(bǔ)交稅,這個(gè)是要補(bǔ)交什么稅
老師,資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)和利潤(rùn)表的利潤(rùn)總額,啥等式關(guān)系
老師,我們公司的工人考證,(焊工證/高空證)這個(gè)想讓考證公司給開票抵公司的所得稅呢,那抬頭寫工人自己名字還是公司名字?
老師您好,請(qǐng)問(wèn)下是以發(fā)貨算利潤(rùn)還是要看產(chǎn)能來(lái)算利潤(rùn)?
房子是商業(yè)的,租賃給公司,房產(chǎn)稅稅率是多少? 沈陽(yáng)的房子,租給沈陽(yáng)的公司。
老師/:coffee,建筑安裝公司,項(xiàng)目上用的勞務(wù)人員的工資,可以正常計(jì)入外賬嗎? 如果記外賬的話,需要?jiǎng)趧?wù)人員什么資料啊? 必須通過(guò)對(duì)公戶給他們開工資嗎?
老師你好:這張收據(jù)合計(jì)這一欄填寫對(duì)了嗎
老師,借其他應(yīng)收,貸應(yīng)交增值稅-出口退稅一般是當(dāng)月做當(dāng)月收到退稅,還是這個(gè)月做完這筆,次月才能收到退稅
老師,我公司拍賣了一塊地,如果要過(guò)戶需要帶什么資料去呢?還要就是拍賣價(jià)1751萬(wàn),當(dāng)初購(gòu)買地價(jià)按分?jǐn)偙壤?642.8萬(wàn),契稅是202.6萬(wàn),交易費(fèi)是39萬(wàn),這些能減掉后再算稅額嗎?
老師,如果是同一個(gè)廠家,需要怎么做?是提現(xiàn)應(yīng)付和預(yù)付嗎?
同一個(gè)客戶一個(gè)往來(lái)就選擇一個(gè) 你現(xiàn)在是a和暫估 不沖突
老師,是同一個(gè)客戶,預(yù)付是做應(yīng)付賬款借方,暫估時(shí)做應(yīng)付賬款暫估貸方!做資產(chǎn)負(fù)債報(bào)表的時(shí)候是這個(gè)廠家不體現(xiàn)嗎?還是預(yù)付和應(yīng)付的暫估都做到表里?
廠家體現(xiàn)了啊 預(yù)付借方余額在預(yù)付賬款里面不是嗎 應(yīng)付賬款暫估在應(yīng)付賬款余額里面 分別都在資產(chǎn)負(fù)債表的
老師,我應(yīng)該把暫估的欠款和預(yù)付的貨款,提現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表里邊嗎?實(shí)際上只是發(fā)票未到
是的 對(duì)的 是這個(gè)意思的
老師,我感覺(jué)這么做,是在虛增資產(chǎn),同一個(gè)客戶,貨已到達(dá),錢已付,只是發(fā)票未開,如果都列式到資產(chǎn)負(fù)債表里,不會(huì)虛增資產(chǎn)嗎
純粹為了體現(xiàn)暫估 暫時(shí)性的
老師,對(duì)外,報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)表的時(shí)候,是不是要把這個(gè)去掉?
不需要 要體現(xiàn)出來(lái)的