那個(gè)是次月才收到退稅
出口退稅收到款。分錄:借:其他應(yīng)收款-出口退稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(出口退稅) 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款-出口退稅,未交增值稅借方余額還是期初余額,沒有變化,未交增值稅應(yīng)該如何處理,分錄怎么做?
出口產(chǎn)品 借 應(yīng)收出口退稅額 貸應(yīng)交稅費(fèi) 借主營成本 貸 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 是出口當(dāng)月做還是申報(bào)當(dāng)月做
月末根據(jù)免抵退稅匯總表中的應(yīng)退稅額,做去下分錄:借:其他應(yīng)收款-應(yīng)收補(bǔ)貼款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(出口退稅) 月末需要把這個(gè)貸方結(jié)轉(zhuǎn)至未見增值稅嗎? 那是不是拿到這個(gè)出口退稅會(huì)減少之前的留抵稅額?
老師,外貿(mào)的出口企業(yè),1.在收到退稅款時(shí)分錄:借:銀行存款 貸其他營收款-出口退稅款 2.申報(bào)退稅的時(shí)候做:其他應(yīng)收款:出口退稅款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(出口退稅) 3.拿到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票時(shí)做 借:庫存商品 借:應(yīng)交增值稅(出口退稅) 貸應(yīng)付賬款 是這樣的嗎
計(jì)提4月出口退稅 借:其他應(yīng)收款—出口退稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—出口退稅 這里的借其他應(yīng)收款—出口退稅怎么理解? 謝謝老師指導(dǎo)講解一下
老師,用集體經(jīng)濟(jì)分紅,發(fā)貧困戶學(xué)生獎(jiǎng)學(xué)金,賬務(wù)處理這樣對(duì)嗎 借其他支出 貸銀行存款
員工意外傷害險(xiǎn)(商業(yè)險(xiǎn))怎么做賬
老師您好!公司投資A公司180萬,現(xiàn)在收到分紅250萬這個(gè)處務(wù)怎么處理
老師,捐款掛什么科目
老師你好!我這邊是做工地的,我們老板讓去給公司對(duì)接帳務(wù),這些我都不懂,不知道怎么下手去做?麻煩老師指點(diǎn)一下?
老師,領(lǐng)料去維修以前賣的設(shè)備,不收費(fèi)怎么入科目,謝謝
你好老師,第一個(gè)圖片中所得稅的計(jì)算究竟是含稅收入-含稅成本阿還是,不含稅收入-含稅成本阿也就是1對(duì),還是2對(duì)
職工教育經(jīng)費(fèi)里面包含職工培訓(xùn)費(fèi)。這職工培訓(xùn)費(fèi)可以全額扣除。是啊所有企業(yè)都可以嗎?還是部分企業(yè)的稅收優(yōu)惠。
你為什么選擇d呀?那兩個(gè)為什么不用交納增值稅呢?有什么政策規(guī)定嗎?
老師個(gè)稅申報(bào)表這么長的表格,怎么設(shè)置能打印到一張紙上面啊
那這筆分錄是不是類似于計(jì)提
是的,就是那個(gè)意思的
好的,謝謝老師
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