你好,圖一是不含稅收入和不含稅的成本,含稅收入=不含稅收入*(1+稅率)
老師 問(wèn)一個(gè)問(wèn)題,一個(gè)項(xiàng)目的成本片按收入的95%索取成本票,那這個(gè)收入應(yīng)該是含稅還是不含稅的收入呢,比如100收入 95成本,還是100換成不含稅91收入86.45成本
應(yīng)納稅所得額是收入減去成本減去費(fèi)用對(duì)么?這里的收入,成本費(fèi)用是含稅還是不含稅的呢
請(qǐng)問(wèn)老師:1.所有的貸款利息都不能開(kāi)專票對(duì)嗎?是不能開(kāi)還是就算開(kāi)了專票也不能抵扣?2.判斷一般納稅人的500萬(wàn)是不含稅的收入嗎還是不含稅收入減去成本后的呢?
老師你好!我是建筑公司,所取得的材料發(fā)票作為成本專票是不含稅價(jià)計(jì)入,請(qǐng)問(wèn)取得的普票是含稅價(jià)計(jì)入還是不含稅價(jià)計(jì)入成本呢?
老師,核算利潤(rùn)時(shí),按不含稅收入減去含稅貨款成本?還是貨款也是換算成不含稅的核算
企業(yè)給職工發(fā)福利怎樣申報(bào)個(gè)人所得稅
增值稅有加計(jì)抵減政策嗎?分別有哪些是怎么規(guī)定的這個(gè)?
有限合伙人與普通合伙人在入伙后與有限合伙人與普通合伙人入伙后轉(zhuǎn)變承擔(dān)的責(zé)任劃分,能解釋一下嗎
這道題答案不對(duì)吧?農(nóng)產(chǎn)品加工成13%的產(chǎn)品,不應(yīng)該扣除率在10%嗎?怎么是扣除率是13%呢?
我公司房租是按季度收的,收到就全部一起繳納房產(chǎn)稅了,平時(shí)就零申報(bào),現(xiàn)在稅局說(shuō)有一個(gè)稅源中間有一兩個(gè)月沒(méi)有申報(bào),因?yàn)楫?dāng)時(shí)有別的房產(chǎn)稅源有數(shù)據(jù)申報(bào),沒(méi)有數(shù)據(jù)的我就沒(méi)有勾選零申報(bào),現(xiàn)在還能有方法更正嗎?也和稅局說(shuō)了是收到季度的就全部一次交了,沒(méi)有漏稅
如果前任財(cái)務(wù)沒(méi)有交接怎么處理
怎么登錄不進(jìn)去快賬軟件
農(nóng)產(chǎn)品,這是一家一般納稅人,是銷售水果,一年銷售額在100多萬(wàn)! 平時(shí)購(gòu)買(mǎi)貨是從農(nóng)戶人手上進(jìn)貨的,直接從公司賬戶轉(zhuǎn)給農(nóng)戶的個(gè)人卡上,導(dǎo)致賬戶上公轉(zhuǎn)私有很多人! 農(nóng)戶人又不能開(kāi)票給公司入賬,要怎么做才合規(guī)合理,農(nóng)戶人開(kāi)出的收據(jù)給公司可以做賬嗎?
老師,資料一是2個(gè)履約義務(wù),資料2是1個(gè)履約義務(wù),資料3是1個(gè)履約義務(wù),對(duì)嗎
老師,最新購(gòu)置稅政策,新能源交么
老師我可能沒(méi)有表達(dá)清楚,我說(shuō)的是小規(guī)模企業(yè)所得稅那里的計(jì)算應(yīng)該是不含稅收入-含稅成本阿,還是含稅收入-含稅成本
同學(xué),小規(guī)模專票的情況下收入和成本都是不含稅的
那老師你說(shuō)圖片一計(jì)算的企業(yè)所得稅正確嗎如果都是不含稅的那不是應(yīng)該(1000-600-0.6-0.24)*5%=19.96這樣嗎
你好,同學(xué),小規(guī)模納稅人的進(jìn)項(xiàng)不能抵扣,稅算到成本里面,收入按不含稅收入做,銷售稅做到營(yíng)業(yè)外收入,歸結(jié)到最后算所得稅就是含稅收入和含稅成本了
老師您就說(shuō)圖片一小規(guī)模納稅人的那個(gè)企業(yè)所得稅計(jì)算的對(duì)不對(duì),不對(duì)的話應(yīng)該怎么算
同學(xué),圖中小規(guī)模納稅人所得稅是正確的,小規(guī)模的增值稅不能抵扣,所以算進(jìn)收入和成本中
同樣這樣是也是小規(guī)模的這個(gè)企業(yè)所得稅的計(jì)算怎么是不含稅收入一含稅成本呢
這個(gè)圖片中的企業(yè)所得稅不是按照不含稅收入-含稅成本-附加稅-印花稅算出來(lái)應(yīng)納稅所得額的嗎,,跟圖片一的不一樣阿
我是哪里沒(méi)有搞明白嗎,同樣是小規(guī)模納稅人算企業(yè)所得稅怎么不一樣呢
同學(xué),不是你理解的問(wèn)題,是小規(guī)模納稅人的開(kāi)票決定的,銷售收入開(kāi)票可以開(kāi)含稅的和不含稅的,不含稅收入申報(bào)就不含稅,含稅收入開(kāi)票就含稅
哦,這個(gè)好難理解哦
那我們物業(yè)會(huì)計(jì)中,開(kāi)的都是收據(jù)。這是含稅收入還是不含稅收入,總之小規(guī)模納稅人企業(yè)所得稅成本都是含稅成本
你好,這個(gè)是未開(kāi)票收入
我這計(jì)算企業(yè)所得稅的時(shí)候怎么計(jì)算呢老師
一下子給我點(diǎn)明白吧,我不太懂
可以按照含稅收入確認(rèn)所得稅