同學(xué)你好, 這個是出口當(dāng)月做的
老師:出口企業(yè)購入了商品。借:庫存商品10000 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)1300 貸:銀存11300.全部外銷后做賬是:借:應(yīng)收賬款12000 貸主營收12000 結(jié)轉(zhuǎn)成本:借主營成10000 貸庫存商品10000 計提出口退稅 借其他應(yīng)收款-出口退稅1300 貸應(yīng)交稅金-出口退稅(進(jìn)項)1300,是這么做分錄不?
我司出口一批貨物,屬于不退稅的范圍,賬務(wù)處理:采購時 借:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項) 出口時 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 因免稅,進(jìn)項稅費(fèi)轉(zhuǎn)出,借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出)
8月出口 8月做 借 應(yīng)收出口退稅額 貸應(yīng)交稅費(fèi) 9月申請退稅 這樣嗎
出口產(chǎn)品 借 應(yīng)收出口退稅額 貸應(yīng)交稅費(fèi) 借主營成本 貸 進(jìn)項轉(zhuǎn)出 是出口當(dāng)月做還是申報當(dāng)月做
請問樸老師,出口免稅涉及的分錄,最后一步,結(jié)轉(zhuǎn)收入成本,為什么貸方還要做一個進(jìn)項轉(zhuǎn)出的分錄?不是在在第一步里已經(jīng)進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出了嗎? 同學(xué)你好 免稅項目進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出的會計分錄 1、不可退稅部分轉(zhuǎn)成本: 借:主營業(yè)務(wù)成本——出口銷售 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出) 2、出口退稅部分: 借:其他應(yīng)收款——出口退稅/應(yīng)收出口退稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口退稅) 再結(jié)轉(zhuǎn)收入成本: 借:主營業(yè)務(wù)成本——出口銷售 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出) 庫存商品
經(jīng)營性資產(chǎn)包括非流動資金嗎
老師,社保新規(guī),深圳這邊繳納社保的最低工資是多少啊
勞務(wù)公司給對方開勞務(wù)發(fā)票,回款后給農(nóng)民工發(fā)工資要申報個稅嗎?
生產(chǎn)企業(yè)申報流程:是不是先進(jìn)項抵扣,然后免抵退匯總生成,然后自檢好,再去申報增值稅,再提交出口退稅? 還是先進(jìn)項抵扣,申報增值稅全部完成。再免抵退錄入?yún)R總生成,自檢,提交出口退稅。(這個過程中匯總成生表哪幾個數(shù)據(jù)需要跟增值稅報表核對下一致,同時出口退稅中除了報表哪幾個數(shù)據(jù)是實際錄入的而不是系統(tǒng)自帶)
服務(wù)公司提供的付款申請,付款申請服務(wù)費(fèi) 20 萬。但是途中付了兩次都沒有付完,可以一直用最原先的付款申請嗎?還是說每次付款都要重新提供最新的付款申請書。第一次付款發(fā)票是開了20萬的
外貿(mào)公司,備了庫存,后來銷售給客戶,請問這個客戶供應(yīng)商備案單證應(yīng)該怎么做,進(jìn)貨的購銷合同如何做資料
如何向正在公示減資公司主張自己的債權(quán)權(quán)利
大宗商品交易:現(xiàn)在采用點(diǎn)價模式交易的是不是在期貨市場上對應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品才行。如果現(xiàn)貨市場在期貨市場上沒有對應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)品,是沒法采用點(diǎn)價模式的吧
@董老師,研究研究報表
我們是一個個體戶,定期定額,做園林綠化工程,現(xiàn)在有一個項目是包工包料,要求我們開具種植土的發(fā)票,可以開嗎?
8月出口 8月做這筆分錄然后 9月申報交增值稅 申請退稅 這樣嗎
嗯嗯,是這樣的沒錯。
如果制造業(yè) 免抵退 申請退稅 以后才能在交內(nèi)銷增值稅的時候進(jìn)項抵免是嘛 還是只要出口 還沒申請退稅 就能抵免
出口就可以抵免呢,不用等到申請退稅時
申請退稅那個月不用做分錄是吧 只是出口月和實際收到退稅才有相關(guān)分錄
申請退稅那個月不用做分錄是吧 只是出口月和實際收到退稅才有相關(guān)分錄
申請退稅的那個月,如果收到了退稅款的話,那就需要做分錄: 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款—應(yīng)收出口退稅款(增值稅)
現(xiàn)在應(yīng)收出口退稅款 是一級科目了哦
嗯嗯,不好意思沒改過來,確實是一級科目了