勤奮努力的學(xué)員你好! 并不因?yàn)榧资切∫?guī)模c才是對的,在初始確認(rèn)?時(shí) ?借記“固定資產(chǎn)”?:按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額(含增值稅)借記“固定資產(chǎn)”科目,貸記“銀行存款”“應(yīng)付賬款”等科目。???? ?增值稅抵減處理?:若符合全額抵減條件(如初次購買),則借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目(一般納稅人)或“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目(小規(guī)模納稅人),貸記“管理費(fèi)用”科目。??
老師,圖1為什么要上傳這么多附件,而且跟我公司沒有什么關(guān)系啊,還有這個圖2是什么意思呢?小規(guī)模納稅人銷售額小于起征點(diǎn)怎么填報(bào)啊?
第1題,我覺得選項(xiàng)都錯了,題目沒說企業(yè)是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人,所以不能確定進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣,AB都錯了,C安裝固定資產(chǎn)領(lǐng)用材料計(jì)入成本,C也錯了。入賬價(jià)值=100+6+10+5+25=146,D也是錯的。所以老師這道題選什么?我錯在哪里了?
你好老師,小規(guī)模納稅人成立公司有幾年了但是一直沒有核定財(cái)務(wù)報(bào)表,也沒有申報(bào)過,印花稅也沒有,現(xiàn)在需要補(bǔ)交,我是按季度申報(bào)小規(guī)模的,從什么時(shí)候開始補(bǔ)交呢?印花稅是不是報(bào)買賣合同?。?/p>
開票系統(tǒng)提示增值稅未比對是什么情況,這家公司是小規(guī)模納稅人,上個季度繳納了三千多增值稅,都是未開票收入,申報(bào)時(shí)也沒有提示我哪里不對,這個應(yīng)該怎么處理?
老師,為什么老板開了個一般納稅人公司,又要開個小規(guī)模納稅人?還要這個小規(guī)模納稅人開票給一般納稅人,小規(guī)模收到的票都是普票,跟本沒得抵一說,然后開出來的發(fā)票也只有1%或3%的專票,不知道用意何在?
老師,別人介紹客戶來我這買東西,開給客戶的金額是900,實(shí)際客戶支付700就夠了,200給介紹的人,怎么做賬
一個公司合資開了一個場館,有抖音,美團(tuán)上賣,支付寶微信收錢,怎么把場館里的財(cái)務(wù)信息和自己的財(cái)務(wù)信息和合資公司的財(cái)務(wù)信息對賬
就是我在A公司每月5000,B公司每月6000,我看A公司每月給我申報(bào)個稅扣除費(fèi)用5000,我擔(dān)心兩個公司同時(shí)申報(bào),我會不會被發(fā)現(xiàn)在兩家公司同時(shí)上班,或者稅務(wù)系統(tǒng)會出現(xiàn)預(yù)警
老師,這題的產(chǎn)權(quán)比率是多少
2024年補(bǔ)繳2022年所得稅費(fèi)用,用以前年度損益調(diào)整科目,請問報(bào)24年年報(bào)時(shí)候納稅調(diào)表需要調(diào)減嗎 ?
老師,在財(cái)管第八章成本管理中,比如求單位標(biāo)準(zhǔn)成本時(shí),怎么能反應(yīng)出來什么時(shí)候是件還是千克還是小時(shí)呢,感覺好亂啊
你好,我公司6月社保沒申報(bào),現(xiàn)在要補(bǔ)申報(bào),請問具體流程是怎樣?謝謝
老師好,一般納稅人,應(yīng)交稅費(fèi)~待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,這個科目,每個月只要有留底就要用嗎?還是等留底攢到一定多的時(shí)候才啟用呢?
老師好,一般納稅人增值稅結(jié)轉(zhuǎn)采用月結(jié)法比較好,還是采用粘膜一次性結(jié)轉(zhuǎn)比較好? 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出多交增值稅 和 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅 這兩個科目每個月都要用嗎?
12題 無負(fù)債企業(yè)價(jià)值具體公式是什么
初始時(shí)稅控專用系統(tǒng)的買價(jià)+相關(guān)費(fèi)用+增值稅計(jì)入固定資產(chǎn)是準(zhǔn)則要求嗎?
僅限于首次是嗎?
僅限于稅控系統(tǒng)而且是首次購買是吧?
這是為了鼓勵大家購買稅控設(shè)備出的優(yōu)惠,記住就可以,現(xiàn)在都沒有稅控設(shè)備了,全數(shù)電時(shí)代