你好,一般計(jì)稅6%里面的。
老師我們借款給別的公司,別的公司連利息一起付給我們,我們繳納6%稅率的時(shí)候,在增值稅申報(bào)表附列資料一里面我是不是填寫在一般計(jì)稅項(xiàng)目6%稅率里面就可以了。
老師,我們是一般納稅人,我們?nèi)〉玫睦⑹杖肟梢苑旁诤?jiǎn)易辦法計(jì)算6%應(yīng)納稅額嗎?另外簡(jiǎn)易辦法計(jì)算的銷項(xiàng)稅不可以抵扣賬上的留底進(jìn)項(xiàng)稅嗎?要直接繳納
老師,我們2023年借給別的公司一筆錢,2024年到期,請(qǐng)問我們2023年的報(bào)表需要預(yù)估利息收入嗎?因?yàn)闆]有開票,納稅申報(bào)時(shí)在6%簡(jiǎn)易征收稅欄位未開票收入欄位申報(bào)嗎?
我公司是廢鋼回收企業(yè)一般納稅人實(shí)行簡(jiǎn)易計(jì)稅3%,取得的利息收入6%在填報(bào)增值稅報(bào)表時(shí)這兩項(xiàng)在主表里面應(yīng)該怎么填
我們公司是一般納稅人,給別的公司借款的利息收入,確認(rèn)其他業(yè)務(wù)收入~利息收入,未開票,申報(bào)稅的時(shí)候附表一填在一般計(jì)稅方法計(jì)稅6%,還是簡(jiǎn)易計(jì)稅方法6%
老師我7月的資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)的期初+凈利潤(rùn)不等于未分配利潤(rùn)期末,但是差額剛好是6月份凈利潤(rùn)的金額
有辦理出口權(quán)的流程嗎
新公司法5年內(nèi)實(shí)繳制的政策是什么?有沒有相關(guān)條文
老師因?yàn)槭湛罱o與折讓的銷售折讓匯算清繳用調(diào)整嗎
老師,你好!我是建筑勞務(wù)公司,一般納稅人,承接了一個(gè)100萬元清包工項(xiàng)目,采用簡(jiǎn)易計(jì)稅,甲方要求開具3%專票給他們。現(xiàn)在我把項(xiàng)目分包給2個(gè)自然人班主,(沒資質(zhì))他們給我開具80萬元1%的普票。請(qǐng)問這種情況可以采用差額征稅嗎?如果可以,我開給甲方的計(jì)稅是不是按(100一80)萬X3%計(jì)算。如果我這邊按差額計(jì)稅全額開具專票給甲方,甲方收到發(fā)票后是按發(fā)票總金額100萬X3%抵扣增值稅,還是按我這邊扣除分包款實(shí)際交納增值稅(100一80)萬X3%來抵扣增值稅
新公司現(xiàn)在可以注冊(cè)1000萬,然后再減資么,因?yàn)楝F(xiàn)在新公司法5年實(shí)繳制
員工報(bào)銷審核已經(jīng)完成,但是已經(jīng)到月末沒有付款,需要計(jì)提費(fèi)用嗎?
產(chǎn)品的成本如何計(jì)算,不知道工藝的情況下,籠統(tǒng)的算出每個(gè)月生產(chǎn)的產(chǎn)品每公斤的成本,比如公司生產(chǎn)ABC產(chǎn)品,每個(gè)月算成本
老師餐飲行業(yè)開業(yè)做的優(yōu)惠券,使用的時(shí)候怎么做賬
老師就是我們是谷物加工企業(yè),,然后就會(huì)有派業(yè)務(wù)員出去跑業(yè)務(wù),,會(huì)有產(chǎn)生一些油費(fèi),,但是加油費(fèi)他的發(fā)票是只有產(chǎn)生就可以入賬嗎?