沒有產(chǎn)品的進(jìn)項抵扣,只有這個6%的專票

老師 我的門店本來就是做銷售門窗生意的 后來老板在別的市承包了一個工地 然后就用這個門店注冊了個體戶專門提供建材給工地 然后老板娘問我有個人向她要300個門 然后還要求開專票出去 10個點,我建議老板娘讓廠家直接開給買門的客戶就行了 我這邊不開票可以嗎?老板娘就當(dāng)收個介紹中介費而已。
老師,我司跟商場合作銷貨給他,本來是應(yīng)該銷多少開多少發(fā)票,并收到相應(yīng)的貨款,現(xiàn)在他有個費用,他要我們加在貨款發(fā)票里,并后期他們再回開費用票給我們,費用發(fā)票為6個點的稅率,我們開給他們的貨款是13的稅率,這樣就有稅率差,那要怎么理解并解決這個問題呢
問一下那個不含稅是4400,然后我已經(jīng)按照13%的稅點開了發(fā)票。是4972然后客戶已經(jīng)把572的稅點轉(zhuǎn)給我們了。現(xiàn)在還有4400,這個我們也是相當(dāng)于給他開了票嘛,這個稅點的話我怎么給他收,增值稅是不是已經(jīng)不用再算了?已經(jīng)在572里面了我現(xiàn)在只需要算4972需要交多少印花稅?附加,然后是所得稅就可以了吧。
老師,有限公司給個體工商戶轉(zhuǎn)款,實際是支出給項目介紹人的返點,出納備注的是往來款。我是不是要給個體戶準(zhǔn)備合同,還要開具發(fā)票給企業(yè),才算合規(guī)呢?如果不開具發(fā)票,直接介入銷售費用-服務(wù)費,會不會有稅務(wù)風(fēng)險,虛增利潤呢?不開具發(fā)票是不是要到明年匯算清繳的時候調(diào)增
我們小規(guī)模單位,有一個中間商負(fù)責(zé)賣貨,賣出去1200元,我們把里面的貨品都開了發(fā)票,開票金額1200元,里面的商品實際我們收800元,按成本價給的他,還有個別商品是這個中間商聯(lián)系的,他們給送過來,我們一起給打包郵寄,但是這些產(chǎn)品我們也給開了發(fā)票了,最后總錢數(shù)1200元減去我們給他的價格,400要退回去給中間商,請問這怎么做賬呢?分錄怎么做
老師,我們單位有一個員工在其他單位有工資有保險,然后又在我們這上班每個月5000塊錢工資,給報個稅的時候就不享受減免了吧,然后扣他個人150塊錢的個稅,對嗎?
2024年有退稅,如何在2025年做平退稅部分
請問保安公司,人力資源公司是否需要計提安全費用?
關(guān)于公司之間的借款,無息,需要繳納什么稅嗎?有借有還,相關(guān)政策在哪號文件
老師,完稅證明,24年的第二季度的,怎么查詢啊,
請問我在亞馬遜上銷售貨物,貨物通過空運的方式運輸?shù)矫绹鴥Υ嬖诿绹膫}庫里,商家在亞馬遜上銷售貨物,請問她可以享受出口貨物退稅的政策嗎
老師你好,預(yù)付預(yù)收賬款長時間大額掛賬,是否存在稅務(wù)分險?
老師,預(yù)付房租租金,對方給開專票,分錄怎么做?
老師,交社保員工的工資必須用對公賬戶發(fā)放嗎
老師,你好,請教下,跨境電商的第三季度收入匹配差異大,更正申報的話,要繳納不少的增值稅,有什么方法合規(guī),又可以減免一些稅款嗎
所有都是有的,就是賺錢要分給介紹人,但是我開的是13個點票出去的,他只給我開6個點票,金額比較大,我就想把我多承擔(dān)的稅款加點數(shù)收回來
這個6%是專票嗎?是的話 增值稅=銷項稅額-產(chǎn)品的進(jìn)項稅額-6%稅額 附加稅等于繳納的增值稅乘以12%,小型微利企業(yè)減半。 印花稅銷售的產(chǎn)品不含稅銷售額加上成本的,不含稅銷售額合計之后*萬分之3小型微利企業(yè)減半 企業(yè)所得稅銷售的不含稅金額減去成本的,不含稅金額減附加稅印花稅)*5% 小型微利企業(yè)。
合起來可以差不多用一個點球收回來嗎,老板不想這么麻煩,就是簽合同注明一下要收幾個點稅
你好,1%,如果是的話,那你提供具體的數(shù)據(jù)