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我們小規(guī)模單位,有一個(gè)中間商負(fù)責(zé)賣貨,賣出去1200元,我們把里面的貨品都開了發(fā)票,開票金額1200元,里面的商品實(shí)際我們收800元,按成本價(jià)給的他,還有個(gè)別商品是這個(gè)中間商聯(lián)系的,他們給送過來,我們一起給打包郵寄,但是這些產(chǎn)品我們也給開了發(fā)票了,最后總錢數(shù)1200元減去我們給他的價(jià)格,400要退回去給中間商,請問這怎么做賬呢?分錄怎么做

2025-08-07 11:12
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-08-07 11:13

借銀行存款,1200貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi) 借銷售費(fèi)用貸銀行存款400

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快賬用戶9678 追問 2025-08-07 11:15

里面的產(chǎn)品有一些不是我們的產(chǎn)品,但是我們也給開票了在那個(gè)1200元里

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快賬用戶9678 追問 2025-08-07 11:16

其中一部分我們單位的產(chǎn)品,出銷售單是800元,這里面沒有這個(gè)產(chǎn)品

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快賬用戶9678 追問 2025-08-07 11:18

這部分開了票,但是不是我們的產(chǎn)品,還要直接給中間商,讓中間商和他算賬

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齊紅老師 解答 2025-08-07 11:20

你已經(jīng)開了發(fā)票,你得做收入,你不能走代收代付,不是你的產(chǎn)品,你直接讓廠家和中間商來算 最好不要收款

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快賬用戶9678 追問 2025-08-07 11:23

我們必須一起收1200元,因?yàn)楹贤矊懥?,是我們的,所以開票一起開了1200元,我們實(shí)際只收我們的產(chǎn)品800元,其他的退回中間商,這怎么做呢?

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齊紅老師 解答 2025-08-07 11:32

那不行,這不合同是你單位銷售出去的,相當(dāng)于是你購入進(jìn)來再銷售。

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快賬用戶9678 追問 2025-08-07 11:35

那怎么做呢?現(xiàn)在就是我們收了1200元,開了全部貨品的發(fā)票,貨實(shí)際應(yīng)收800元,其他的要退回去的

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齊紅老師 解答 2025-08-07 11:38

借銀行存款1200 貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi) 借銷售費(fèi)用 貸銀行存款400

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快賬用戶9678 追問 2025-08-07 11:39

借銀行存款1200 貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi) 借銷售費(fèi)用 貸銀行存款400 做完分錄,后面附上我們實(shí)際賣給他的銷售單800元?

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快賬用戶9678 追問 2025-08-07 11:40

那那個(gè)不屬于我們的產(chǎn)品,我們開了票了,這怎么處理?

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齊紅老師 解答 2025-08-07 11:47

那你的意思是你按照虛開發(fā)票不做收入是吧?借銀行存款1200 貸主營業(yè)務(wù)收入800/(1?稅率) 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅, 其他應(yīng)付款,400 借其他應(yīng)付款貸銀行存款400。

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齊紅老師 解答 2025-08-07 11:47

按照虛開發(fā)票的來做的,沒有實(shí)際銷售的,沒有給你做收入。

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快賬用戶9678 追問 2025-08-07 11:52

收入按800元做老師這樣做對嗎? 借銀行存款1200 貸主營業(yè)務(wù)收入1200/1.01=1188.12,應(yīng)交稅費(fèi)11.88 借銷售費(fèi)用400 貸銀行存款400 做完分錄,后面附上我們實(shí)際賣給他的銷售單800元.再附上我們開的發(fā)票1200元,這樣行嗎?

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齊紅老師 解答 2025-08-07 11:53

對的, 可以 現(xiàn)在開了發(fā)票只能這么做

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對方的思路是: 原銷售的 21 條貨物(總價(jià)款 31500 元)全額做退貨處理,你們開具 31500 元的紅字發(fā)票,對應(yīng)全額退款 31500 元(已退 30700 元,差額 800 元后續(xù)補(bǔ)退)。 額外支付的 800 元,作為一筆 “新業(yè)務(wù)”(即你們向他們提供了換出的貨物,或因換貨產(chǎn)生的費(fèi)用),由他們單獨(dú)支付 800 元給你們,你們需針對這 800 元開具藍(lán)字發(fā)票(貨物名稱與原貨物一致,體現(xiàn) “換貨補(bǔ)價(jià)” 的實(shí)質(zhì))。 這種情況下,800 元屬于新的應(yīng)稅行為(相當(dāng)于他們?yōu)閾Q得的貨物額外支付的款項(xiàng)),根據(jù)增值稅相關(guān)規(guī)定,銷售貨物收取的款項(xiàng)需開具發(fā)票,因此需要單獨(dú)開具 800 元的藍(lán)字發(fā)票,稅率與原貨物一致(如 13%)
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發(fā)票:先全額紅沖原 21 條 ×1500 元的發(fā)票(-31500 元),再重新開 20 條 ×1500 元(30000 元)%2B1 條 ×700 元(700 元),總 30700 元。 分錄:紅沖原收入和銷項(xiàng)稅,再按新發(fā)票金額確認(rèn)收入、銷項(xiàng)稅,差額記銀行存款(退款 30700 元)
2025-08-05
同學(xué)你好 開發(fā)票了嗎 發(fā)票怎么開的
2021-09-23
同學(xué)您好,很高興為您解答問題,請稍后
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