10 月科目余額表的數(shù)據(jù)是 9 月期末余額結(jié)轉(zhuǎn)過來的期初數(shù),余額表體現(xiàn)累計(jì)滾存數(shù),和是否做 10 月憑證無關(guān)。

老師好,對(duì)照著今年1-9月的科目余額表 錄入到財(cái)務(wù)軟件的數(shù),資產(chǎn)負(fù)債表上的期初余額怎么不對(duì)呢
老師好!請(qǐng)問做財(cái)務(wù)月報(bào)表是按照對(duì)應(yīng)月份的科目余額表上的數(shù)據(jù)嗎?軟件做賬的
老師,你好!請(qǐng)問下我10月份做9的憑證還留一點(diǎn)沒做完,現(xiàn)在要做10月份的憑證了,那9月份的分開做吧!還有會(huì)計(jì)讓我提供9月份余額調(diào)節(jié)表,余額調(diào)節(jié)表怎么做的呢?
老師你好,金蝶軟件做賬,有反結(jié)賬1月份的,修改憑證,結(jié)賬后看科目余額表,為什么1月利潤(rùn)分配的科目里沒有金額呢?
老師,您好,新收到的賬,沒有賬套,只有科目余額表,所以根據(jù)科目余額表來設(shè)置了期初余額,為什么登記完10月份的賬后,打開科目余額表,期初數(shù)為什么不是我錄入的期初數(shù)了,錄入的期初數(shù)應(yīng)該是永遠(yuǎn)不變的吧?
這個(gè)月進(jìn)材料100萬,產(chǎn)生稅金九萬,然后銷售額80萬,然后產(chǎn)生銷項(xiàng)稅7.2萬,然后銷售80萬的貨物,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本就73.6萬,有26.4萬的那個(gè)桂料是沒有用的,但是當(dāng)月抵扣增值稅的時(shí)候整整100萬的產(chǎn)業(yè)的增值稅9萬全部抵扣完了,那么,在利潤(rùn)表里面是按全部抵扣增值稅的相應(yīng)進(jìn)項(xiàng)材料100萬來出成本還是按照實(shí)際上銷售80萬所產(chǎn)生的實(shí)際成本,73.6萬來入到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本里呢?這個(gè)過程中的賬務(wù)處理是怎樣?
老師好,假如我在10月份還是小規(guī)模納稅人開了一張發(fā)票出去,但是我在11月變成一般納稅人,同樣11月我才有進(jìn)項(xiàng)進(jìn)來,11月這張發(fā)票可以開專票嗎
月工資標(biāo)準(zhǔn)是一個(gè)月應(yīng)發(fā)是1萬,扣掉5000,社保個(gè)人部分523.53,剩余4476.47,按照3%的稅率交稅,填專項(xiàng)附加扣除,起征點(diǎn)會(huì)提高,如何做工資表避免個(gè)人扣稅不要這么多
郭老師,接著在上個(gè)問題那不是確認(rèn)了兩遍收入
申報(bào)個(gè)稅的標(biāo)準(zhǔn)是什么?
老師,為什么同事之間沒有話說?
沒有收到進(jìn)項(xiàng)票,下游公司喊開銷項(xiàng)發(fā)票可以先開嗎?
小規(guī)模, 1,采購(gòu)了7000元貨款,寫了付款單支付,轉(zhuǎn)送人了,走招待費(fèi)怎么做分錄?不出入庫了,請(qǐng)問送人寫什么單據(jù)嗎?拿報(bào)銷單寫一下招待費(fèi)贈(zèng)送這樣做對(duì)嗎? 分錄這樣寫對(duì)嗎? 借庫存商品 貸銀行存款 借銷售費(fèi)用—招待費(fèi) 貸庫存商品
做的是全托管模式。 其實(shí)就是 我們賣貨給 TIKTOK,然后TIKTOK 自己賣貨給國(guó)外客戶的模式。 這樣是內(nèi)銷還是出口?
劉老師:當(dāng)月群眾交的醫(yī)療收入當(dāng)月退費(fèi)(如10號(hào)交費(fèi),15號(hào)退費(fèi)),分錄該如何做呢?不做預(yù)算會(huì)計(jì)吧

