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老師你好,我是建筑公司,之前我暫估應(yīng)付款200,現(xiàn)在我收到票了,我現(xiàn)在做的是借應(yīng)付賬款賬,估應(yīng)付款,貸主營業(yè)務(wù)成本,借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款對應(yīng)公司,那請問我的稅怎么做呢?

2024-07-12 14:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-07-12 14:27

借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款對應(yīng)的公司。這里修改一下, 借主營業(yè)務(wù)成本應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項貸應(yīng)付賬款對應(yīng)公司。

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快賬用戶1078 追問 2024-07-12 14:28

好的,謝謝老師,也就是我有銷項稅的時候再進行抵扣是嗎?

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齊紅老師 解答 2024-07-12 14:30

是的,對的,是這么做的。

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快賬用戶1078 追問 2024-07-12 14:30

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-07-12 14:33

不用客氣,工作愉快

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借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款對應(yīng)的公司。這里修改一下, 借主營業(yè)務(wù)成本應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項貸應(yīng)付賬款對應(yīng)公司。
2024-07-12
您好 這樣做賬可以的哈
2022-03-01
同學(xué)你好 紅字把主營業(yè)務(wù)成本沖了,就沒有這個科目了。不用再結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本。
2024-12-03
用紅字沖回原暫估分錄:按原暫估金額,借記?“主營業(yè)務(wù)成本”(紅字),貸記?“應(yīng)付賬款?-?暫估”(紅字)。 根據(jù)發(fā)票金額重新入賬:借記?“主營業(yè)務(wù)成本”“應(yīng)交稅費?-?應(yīng)交增值稅(進項稅額)”,貸記?“應(yīng)付賬款?-?供應(yīng)商名稱”。 檢查核對:確保?“應(yīng)付賬款?-?暫估”?無余額,“應(yīng)付賬款?-?供應(yīng)商名稱”?余額正確,成本記錄無誤
2024-12-24
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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