你再開一家小公司就可以了,
請教老師,小規(guī)模納稅人,上季度有10萬的未開票收入,已經(jīng)正常申報了,這個季度補開了這10萬的發(fā)票,那么申報這個季度的增值稅時,開票額比實際收入額多了10萬,這個對申報有影響嗎?會比對不通過嗎?如果不通過該如何處理?
老師,小規(guī)模納稅人,年度收入40萬,但集中到了最后一個季度開票,開票收入大于30萬免稅額,但是賬上最后一個季度只有20多萬收入,這要怎么報稅
老師,一家公司小規(guī)模,開票額度只有五萬,然后申請額度不批,這是通知書,這個要怎么處理?
要是小規(guī)模納稅人公司,比如可能之前設(shè)置一個月最多可以開票10萬,這個月要開超出10萬的額度,不夠票怎么處理,怎么去增額
老師,我這邊有家小規(guī)模,每個月的開票額度只有五萬,我這次申請了短期的提升額度,可不可以申請長期的?
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報表上的凈利潤呢
請問老師,財務(wù)費用當中有利息費用、利息收入,計算息稅前利潤時利息收入怎么處理?謝謝老師
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
當增值稅納稅申報表進項是7 銷項是5 最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只要做借應(yīng)交銷5 應(yīng)交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應(yīng)交進7這樣就完成了,因為我翻了我們那邊分錄就只有這一個
老師好,想問個實踐的問題,我們有兩個公司,一個公司負責(zé)銷售叫A公司,一個公司負責(zé)加工叫B公司。第一個方案:A公司買材料讓B公司加工;第二個方案:B自己買材料生產(chǎn)后賣給A。這兩種方案從稅負率和經(jīng)營管理模式下哪種比較好,如果測試稅負率的話,怎么著手去測試?
老師好!換電腦了,自然人電子稅務(wù)局扣繳端數(shù)據(jù)怎么恢復(fù)到新電腦上?謝謝!
老師好,我們八月份要轉(zhuǎn)成一般納稅人,還有五十多萬的庫存商品,怎么處理了,可以退貨處理嗎?
老師,傳媒公司做活動屬于他們的主營業(yè)務(wù),做活動買的零食飲料日用品的專票可以拿來抵扣嗎
公司給非全日制人員發(fā)放的工資是按工資薪金申報個稅的嗎
最后一個選項為啥對,
現(xiàn)在不是開小公司的問題,現(xiàn)在是要提升開票額度的問題,因為急開票。
去大廳申請代開,現(xiàn)場交稅