你好,只要有合同和銀行流水可以提升開票額度的
請問老師小規(guī)模第二季度只有五月份開了43萬的免稅普通發(fā)票,申報表是不是填在17欄:本期免稅額?
比如4月,我們收到一個合作商的付款金額為527.7萬,然后稅務局給我們的開發(fā)票額度才30萬,等我把30萬的額度開完了,我要申請?zhí)犷~,可以申請多少?是一次性申請還是分次申請? 我們是小規(guī)模納稅人
老師,我這邊有家小規(guī)模,每個月的開票額度只有五萬,我這次申請了短期的提升額度,可不可以申請長期的?
老師,您好,我們是小規(guī)模納稅人,之前額度是100萬,現(xiàn)在給我們升了55萬,合計額度155萬,我們算是長期升的額度,那現(xiàn)在這個額度算是一個月的還是一個季度的可以開155萬的
老師,小規(guī)模,需要在電子稅務局申請?zhí)嵘l(fā)票額度,情況是這樣,之前客戶有打款到對公戶,但公司一直未給開票,現(xiàn)在需要一次性開票,申請?zhí)嵘l(fā)票額度的申請理由我應該怎么寫呢?
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產期間產生的直接人工和制造費用能在下次生產產品的時候計入成本里面嗎
老師,我想問下“關于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產生申報納稅的話,海關進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產生的,升級一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
企業(yè)所得稅交稅的應納稅所得額是不是報表上的凈利潤呢
老師,我想問下“關于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產生申報納稅的話,海關進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產生的,升級一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
在總公司簽合同任職財務,工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財務,兼任子分公司財務負責人并處理賬務,請問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請問老師,財務費用當中有利息費用、利息收入,計算息稅前利潤時利息收入怎么處理?謝謝老師
老師,我想問下“關于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產生申報納稅的話,海關進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產生的,升級一般是7月1日。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
當增值稅納稅申報表進項是7 銷項是5 最后結轉增值稅只要做借應交銷5 應交 轉出未交 貸 應交進7這樣就完成了,因為我翻了我們那邊分錄就只有這一個
老師好,想問個實踐的問題,我們有兩個公司,一個公司負責銷售叫A公司,一個公司負責加工叫B公司。第一個方案:A公司買材料讓B公司加工;第二個方案:B自己買材料生產后賣給A。這兩種方案從稅負率和經(jīng)營管理模式下哪種比較好,如果測試稅負率的話,怎么著手去測試?
嗯,就是申請長期的,需要哪些資料?
也是這些東西,銷售合同和銀行流水
哦,一般申請長期的會不會批???短期的都批的好困難,這公司。
小規(guī)模的不可能額度大了一般
上面說的不太明白
小規(guī)模的開票額度一般不會超過10萬的
那我申請長期的只能提升五萬,對嗎?
可以的,你看看稅務局審批嗎的
其他小規(guī)模也有50萬的開票額度,這個是怎么回事?
那也是申報收入多一直,繳稅多
現(xiàn)在目前,就是我這家小規(guī)模,他每個月只有五萬的開票額度,我要申請長期的,最多可以申請多少?
那不要說,你得問問你們稅務局了