您好,可以退貨,退給對(duì)方
老師,您好: 我們八月份暫估一批庫(kù)存金額1950,當(dāng)月該批庫(kù)存已經(jīng)出庫(kù)結(jié)轉(zhuǎn)成本了,這個(gè)月對(duì)方開(kāi)來(lái)的發(fā)票金額是1950.44,這多的0.44差額要怎么處理 暫估的時(shí)候 借:庫(kù)存商品 貸:應(yīng)付賬款
老師,您好,我們公司2021年賣手機(jī)30萬(wàn),應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)成本20萬(wàn),但實(shí)際在2021年只結(jié)轉(zhuǎn)了8萬(wàn)的成本,還有12萬(wàn)沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)。可以這樣處理嗎:在2022年3月補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)12萬(wàn),借以前年度損益調(diào)整,貸庫(kù)存商品,會(huì)算清繳的時(shí)候,這個(gè)要怎么處理呢?
注銷還有十幾萬(wàn)的庫(kù)存商品怎么處理,我反結(jié)賬在之前月份都多結(jié)轉(zhuǎn)了成本,可以嗎?最后一兩個(gè)月沒(méi)有產(chǎn)生收入可以結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?
老師,你好,我們是公交車公司,一個(gè)月收入有八十萬(wàn),一般納稅人稅點(diǎn)3,老板不想交那么多稅,有什么辦法嗎?賬上怎么處理不用交那么稅
老師好!我們公司一般納稅人準(zhǔn)備注銷公司,有庫(kù)存商品400多萬(wàn),和留抵稅額80萬(wàn),這個(gè)怎么處理?
為什么教材所得稅是營(yíng)業(yè)利潤(rùn)*25%,這個(gè)題又是稅前利潤(rùn)*(1-25%)
領(lǐng)用已計(jì)提過(guò)減值準(zhǔn)備的原材料,咋做賬,比如,原材料賬面價(jià)值80,已計(jì)提減值準(zhǔn)備20,全部領(lǐng)用,
存貨期末計(jì)量,如果原材料用來(lái)出售,那可變現(xiàn)凈值以該材料的估計(jì)售價(jià)-銷售稅費(fèi)對(duì)吧
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納? 全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
在2023年3月購(gòu)買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來(lái)檢查,該怎么說(shuō)明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書(shū)是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書(shū)是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是這期間我們有開(kāi)過(guò)票。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤(rùn)呢