您好 借:管理費(fèi)用 59220/1.06=55867.92 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 59240/1.06*0.06=3353.21 貸:銀行存款 59220 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 (59240-59220)/1.06*0.06=1.13 全額勾選 然后1.13做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
請(qǐng)問老師,建筑業(yè)中的材料購買業(yè)務(wù),實(shí)際付款的金額少于增值稅專票的金額,會(huì)計(jì)分錄怎么處理?是先按照正常的票面金額分別確認(rèn)成本和進(jìn)項(xiàng)稅額,再做一筆分錄,將少付的金額做營業(yè)外支出,同時(shí)將對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額做轉(zhuǎn)出嗎?如果這樣處理不對(duì),麻煩老師給講講應(yīng)該怎么處理,謝謝
老師好,我2月有一張發(fā)票供應(yīng)商紅沖了 2月分錄: 借 庫存商品 XX元 進(jìn)項(xiàng)稅 150.53元(于2月抵扣了) 貸 應(yīng)付賬款 XX元 3月份 銷項(xiàng)稅額11530.95元,進(jìn)項(xiàng)稅額11614.14元,實(shí)際應(yīng)留抵83.19元,但由于進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)額轉(zhuǎn)出150.53元,報(bào)表的本期應(yīng)交為67.34元,請(qǐng)問,分錄應(yīng)該怎么做才平呢
請(qǐng)問老師,我7月份的時(shí)候有一張發(fā)票金額是330元,因?yàn)閷?duì)方稅號(hào)開錯(cuò)了,款已支付,但是進(jìn)項(xiàng)因?yàn)殚_錯(cuò)票勾選不了,請(qǐng)問我怎么做這筆分錄呢
我這個(gè)對(duì)從小規(guī)模納稅人那里取得的2505812.40元的3%的專用發(fā)票進(jìn)行了認(rèn)證,原來3%稅率的專票,價(jià)是2432827.57元,稅額是72984.83元,但經(jīng)過加計(jì)扣除變?yōu)?%的稅率后,經(jīng)認(rèn)證金額沒變,稅額變?yōu)榱?18954.60元,請(qǐng)問我在下進(jìn)項(xiàng)稅額的分錄時(shí),應(yīng)該怎么下?(應(yīng)該按哪個(gè)稅額作為進(jìn)項(xiàng)稅額,請(qǐng)老師演示下分錄?)
老師,請(qǐng)問一下如果取得了一張會(huì)議住宿專用發(fā)票,前面金額為59240元,但是實(shí)際支付了59220元,請(qǐng)問進(jìn)項(xiàng)稅應(yīng)該怎么做分錄及勾選發(fā)票應(yīng)該怎么處理?
老師,8月份交的廠房契稅,然后折舊是不是從9月份開始計(jì)提,也是跟廠房一樣按20年計(jì)提?
購入商品 入庫之后 領(lǐng)用一批作為辦公用品 進(jìn)項(xiàng)要轉(zhuǎn)出嗎
公司每一筆收入都開發(fā)票了,成本都是大額的進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票,這個(gè)月選兩張勾選抵扣后就不用繳稅了,但老板還想多少交點(diǎn)保證稅負(fù)率,得怎么操作
業(yè)務(wù)在公司本地住酒店是計(jì)銷售費(fèi)用-福利費(fèi)嗎
咨詢下老師,小微企業(yè)人數(shù)認(rèn)定,是按照實(shí)際在職時(shí)間算,還是按照個(gè)稅系統(tǒng)申報(bào)時(shí)間算?因?yàn)閭€(gè)稅申報(bào)中,工資發(fā)放的是上個(gè)月
單位辦公室隔斷墻裝修合同在申報(bào)印花稅時(shí)屬于哪類合同?
我們是租的廠房,電是自己拉的專線,水是房東在收,但是水只給了我們收據(jù),沒有開票,這種能入賬嗎
老師,我之前社保醫(yī)保的個(gè)人部分掛錯(cuò)了科目,掛成了其他應(yīng)付款了,應(yīng)該是其他應(yīng)收款,那現(xiàn)在我要怎么調(diào)呢?關(guān)鍵的是社保醫(yī)保公積金這些我都是跟工資分開計(jì)提做賬的這種可以不?
請(qǐng)問營業(yè)執(zhí)照上更新了地址,開發(fā)票,要更新信息嗎?一般納稅人
中藥飲片銷售行業(yè),員工工資用老板個(gè)人卡發(fā)放的話,有什么風(fēng)險(xiǎn)沒有?因?yàn)橛袃蓚€(gè)員工是證件掛靠到公司的,實(shí)際上沒有在公司上班