您好, 可以的,直接0申報(bào)

增值稅報(bào)表有收入,財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅報(bào)表可以0申報(bào)嗎
企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表和所得稅報(bào)表錯(cuò)了可以作廢,重新申報(bào)嗎?
老師,企業(yè)所得稅是虧損的,財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅申報(bào)可以在申報(bào)期限之后再報(bào)嗎
老師,我們?cè)鲋刀惛髽I(yè)所得稅上個(gè)季度全部按0申報(bào)了,財(cái)務(wù)報(bào)表季報(bào),可以零申報(bào)不
請(qǐng)問(wèn)財(cái)務(wù)報(bào)表先暫存未申報(bào),申報(bào)企業(yè)所得稅可以取數(shù)嗎?
小規(guī)模:不夠材料,以下分錄幫我看看是否正確 1、借 原材料-a材料暫估,貸 應(yīng)付賬款-暫估 10萬(wàn)對(duì)嗎?,金額用不含稅的,還是含稅? 2、如果估的是10萬(wàn),后續(xù)來(lái)貨是b材料和實(shí)際的名稱(chēng),數(shù)量,金額都對(duì)不上,具體怎么沖?
老師我學(xué)完咱會(huì)計(jì)學(xué)堂肖老師財(cái)務(wù)經(jīng)理晉升班課,在學(xué)哪方面的實(shí)操么?
a公司采用小規(guī)模企業(yè)制度,b公司為一般納稅人。a公司投資b公司,b公司派發(fā)分紅,a公司采用退回投資款,沖減實(shí)繳資本的方式處理分紅。有沒(méi)有什么問(wèn)題?
老師,您好!往老板的另一個(gè)公司打錢(qián)備注寫(xiě)的貨款,只是為了走賬,我記入其他應(yīng)收款嗎還是怎么
老師您好!公司名下無(wú)車(chē),租賃個(gè)人車(chē)輛(不是公司員工) 有租賃合同,每月計(jì)提,現(xiàn)無(wú)租賃費(fèi)發(fā)票,一次性支付個(gè)人,有個(gè)稅風(fēng)險(xiǎn),如果不支付了,計(jì)提了一年的管理費(fèi)用 做反分錄調(diào)整,還是負(fù)數(shù)分錄
個(gè)人去醫(yī)院體檢,只有100多,怎么開(kāi)發(fā)票給公司報(bào)銷(xiāo)
今天收到稅務(wù)局提醒數(shù)學(xué)1到10月份增值稅稅負(fù)率0.8%。稅負(fù)低讓補(bǔ)交達(dá)到1.1%這咋辦?讓增加無(wú)票收入
一般納稅人6月勾選認(rèn)證發(fā)票少勾選兩張是13.8的進(jìn)項(xiàng)稅,錯(cuò)誤以為那兩張專(zhuān)票是旅客運(yùn)輸服務(wù)發(fā)票自行計(jì)算直接把稅額填上去了,6月沒(méi)交稅,只涉及進(jìn)項(xiàng)稅留抵,直到10月才涉及繳稅 ,但是10月已經(jīng)過(guò)申報(bào)期,不能勾選10月的抵扣統(tǒng)計(jì)表了,我現(xiàn)在更正了6-10月的增值稅申報(bào)表,10月補(bǔ)了那個(gè)13.8的增值稅和對(duì)應(yīng)附加稅。要11月才能勾選認(rèn)證13.8了。 我想問(wèn)6月份錄,我就把那張13.8原本應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,改成應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,然后直到11月份勾選了再待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅分錄,,這個(gè)不影響我資產(chǎn)負(fù)債表也不影響利潤(rùn)表,這樣做合不合理
老師,房產(chǎn)中介公司開(kāi)專(zhuān)用發(fā)票,稅率一般是多少
老師,我接手了10月份的賬,我做完了怎么這個(gè) 10月份的√沒(méi)有的呢?


注冊(cè)資金印花稅已申報(bào),現(xiàn)在匹配說(shuō)財(cái)務(wù)報(bào)表是0。
核定的不用做賬,又沒(méi)有數(shù)據(jù)
你們是公司還是個(gè)體呀