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有一個(gè)公司A投資我們公司B,A只占股10%,那么我們B公司給A公司分紅的時(shí)候這個(gè)錢需要繳納企業(yè)所得稅嗎? 如果A公司占股50%實(shí)施控制的話,那么我們B公司給A公司分紅的時(shí)候也需不需要繳納企業(yè)所得稅呢? B公司分紅的時(shí)候怎么做賬呀?
請(qǐng)問(wèn)C公司股權(quán)變更原個(gè)人股東轉(zhuǎn)讓A公司投資100%B公司,都沒(méi)有實(shí)繳資本,可以0元轉(zhuǎn)讓嗎?A公司也不實(shí)繳資本如有利潤(rùn)可以分紅嗎?怎么財(cái)務(wù)處理呢?A公司報(bào)稅需要合并B公司報(bào)表報(bào)稅
A公司的法人和B公司的法人是同一個(gè)人,A是B的投資人,去年A打了16萬(wàn)的投資款到B公司,B計(jì)入了實(shí)收資本,A計(jì)入了長(zhǎng)期股權(quán)投資,24年年底,B公司業(yè)務(wù)沒(méi)有做起來(lái),公司注銷了 ,那25年匯算清繳的時(shí)候這部分怎么處理?
老師,您好!往老板的另一個(gè)公司打錢備注寫(xiě)的貨款,只是為了走賬,我記入其他應(yīng)收款嗎還是怎么
老師您好!公司名下無(wú)車,租賃個(gè)人車輛(不是公司員工) 有租賃合同,每月計(jì)提,現(xiàn)無(wú)租賃費(fèi)發(fā)票,一次性支付個(gè)人,有個(gè)稅風(fēng)險(xiǎn),如果不支付了,計(jì)提了一年的管理費(fèi)用 做反分錄調(diào)整,還是負(fù)數(shù)分錄
個(gè)人去醫(yī)院體檢,只有100多,怎么開(kāi)發(fā)票給公司報(bào)銷
今天收到稅務(wù)局提醒數(shù)學(xué)1到10月份增值稅稅負(fù)率0.8%。稅負(fù)低讓補(bǔ)交達(dá)到1.1%這咋辦?讓增加無(wú)票收入
一般納稅人6月勾選認(rèn)證發(fā)票少勾選兩張是13.8的進(jìn)項(xiàng)稅,錯(cuò)誤以為那兩張專票是旅客運(yùn)輸服務(wù)發(fā)票自行計(jì)算直接把稅額填上去了,6月沒(méi)交稅,只涉及進(jìn)項(xiàng)稅留抵,直到10月才涉及繳稅 ,但是10月已經(jīng)過(guò)申報(bào)期,不能勾選10月的抵扣統(tǒng)計(jì)表了,我現(xiàn)在更正了6-10月的增值稅申報(bào)表,10月補(bǔ)了那個(gè)13.8的增值稅和對(duì)應(yīng)附加稅。要11月才能勾選認(rèn)證13.8了。 我想問(wèn)6月份錄,我就把那張13.8原本應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,改成應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,然后直到11月份勾選了再待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅分錄,,這個(gè)不影響我資產(chǎn)負(fù)債表也不影響利潤(rùn)表,這樣做合不合理
老師,房產(chǎn)中介公司開(kāi)專用發(fā)票,稅率一般是多少
老師,我接手了10月份的賬,我做完了怎么這個(gè) 10月份的√沒(méi)有的呢?
?有沒(méi)有前天上課截圖之類信息,昨天剛報(bào)道看看都分享了什么[微笑]
債務(wù)重組存在稅會(huì)差異嗎
債務(wù)重組有稅會(huì)差異嗎

