你好,是什么情況,導致增值稅和所得稅都是0申報呢??

老師,這個季度有紅沖,紅沖數(shù)大于正常開票數(shù),導致增值稅申報表申報不了,稅務局讓增值稅申報表填0。但是填零了企業(yè)所得稅營業(yè)收入跟增值稅申報表匹配不了。該怎么修改。
老師您好,我在網(wǎng)上搜索看到說公司只有費用的情況下,增值稅零申報就可以了,但是上個季度增值稅我是按照報表的數(shù)值申報的,企業(yè)所得稅做的零申報,請問這個季度我該怎么申報???這個季度也只有費用。
老師,2023年度財務報表和2023年第四季度財務報表不一致,可不用改第四季度財務報表和企業(yè)所得稅月季)預繳納稅申報表,直接按23年度報表來申報企業(yè)所得稅年度納稅申報表嗎
老師,我們增值稅跟企業(yè)所得稅上個季度全部按0申報了,財務報表季報,可以零申報不
老師,企業(yè)所得稅季報按照什么申報,財務報表季報申報完成了,企業(yè)所得稅季報怎么申報
你好老師,我司預付了31萬的酒店用品款 現(xiàn)在收到32萬的發(fā)票, 付的時候我做了預付賬款31萬,貸銀行存款 現(xiàn)在收到32的票要怎么做賬
請問老師,我賬上有一個其他應付款是負數(shù),這個數(shù)字是錯的。我現(xiàn)在需要調平為零。從新開始登記。會計分錄如何做?
應交稅費-未交增值稅期末余額應該等于留抵數(shù)嗎
老師,從資產(chǎn)負債表如何看出企業(yè)是盈利還是虧損狀態(tài)呢
老師,生產(chǎn)類出口退稅企業(yè)是不是不用考慮增值稅稅負率這些,每個月退多少稅就認證多少進項
老師好,一筆報銷款本影從A賬戶支付,錯從B賬戶支付給員工了,需要員工退回B再從A支付嗎?
現(xiàn)在的企業(yè)成本核算一般用標準成本法還是實際成本法核算啊
高新技術企業(yè)政府補貼提交什么資料呀,財務會計需要準備什么學習
我們單位是生產(chǎn)型的,內銷和出口企業(yè)。是2025年10月份單位內銷主營業(yè)務收入是100萬,銷項稅額13萬,出口 fob價是3萬,當月抵扣進項稅額是11萬,退稅率是13%,請老師幫我算一下這個月的稅負率,該怎么算?
老師,淘寶、拼多多、抖音的商家后臺的app電腦版在哪里下載?
建筑企業(yè),剛剛復工,還有就是這幾個月沒有成本結算,沒有增值稅銷項
你好,既然不是新成立的單位,那報表數(shù)據(jù)就不是0的
好的,老師,我知道了,
祝你學習愉快,工作順利?
謝謝老師
不客氣,祝你學習愉快,工作順利?