您好,結(jié)轉(zhuǎn)5個(gè)的成本,壞的那1個(gè)計(jì)入管理費(fèi)用

沖紅發(fā)票相關(guān)分錄問題:我主要是數(shù)量理不對,第一個(gè):如果本月實(shí)際銷售10件商品,沖紅上月的銷售發(fā)票數(shù)量是6件,那么沖收入就按票上數(shù)量6件做負(fù)數(shù),沖成本也按照6件沖,到這里沒有問題,我不懂的就是,結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候是要結(jié)轉(zhuǎn)本月實(shí)際賣出的10件的成本嗎? 那收入轉(zhuǎn)利潤的時(shí)候?yàn)槭裁粗晦D(zhuǎn)4件?我想知道哪里錯(cuò)了。第二個(gè)問題:如果本月實(shí)際賣出4件,沖紅上月10件,沖收入、沖成本都按照10件沖,那結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候要按照實(shí)際賣出的4件成本結(jié)轉(zhuǎn)嗎,利潤轉(zhuǎn)收入是按照-6件轉(zhuǎn)的,這個(gè)又是哪里錯(cuò)了?我就是弄不懂,按照我這個(gè)步驟沖掉后,結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候這個(gè)數(shù)量到底按照哪個(gè)數(shù)來結(jié)轉(zhuǎn),收入轉(zhuǎn)利潤我是理解的,要實(shí)際數(shù)量減去沖紅數(shù)量,成本的我就不懂了。
公司的網(wǎng)絡(luò)劇收益分賬,是視頻平臺(tái)一月一結(jié)給公司,1.成本正常是多久結(jié)轉(zhuǎn)一次,2.一共6個(gè)月的分賬,5月份是最后一個(gè)月。3月份結(jié)轉(zhuǎn)了12月1 2 3月份的成本(之前漏結(jié)轉(zhuǎn)了),請問現(xiàn)在還剩4月5月的是4月5月一月一結(jié),還是5月一起結(jié),還是6月季度末結(jié)?
第一個(gè)月成品有入庫成本,第二個(gè)月成品也有一個(gè)計(jì)算出來的入庫成本,如果第二個(gè)月銷售了的話,商品結(jié)轉(zhuǎn)成本是不是按照一個(gè)平均入庫成本進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)?
在新收入法準(zhǔn)則下,確認(rèn)收入及結(jié)轉(zhuǎn)成本是每個(gè)月做一次收入確認(rèn)和成本結(jié)轉(zhuǎn),那如果是在6月份開工,我6月份確認(rèn)6月份的收入并結(jié)轉(zhuǎn)成本,用6月的完工成本計(jì)算工程履約進(jìn)度,那如果到了8月份,完工成本和工程履約進(jìn)度怎么計(jì)算?完工收入怎么計(jì)算?是把3個(gè)月的成本加一起計(jì)算還是?如果是加一起計(jì)算,成本怎么結(jié)轉(zhuǎn)?完工收入又怎么計(jì)算?
請問結(jié)轉(zhuǎn)成本是怎么來的,比如5月份購進(jìn)商品入庫9萬元,然后就一直沒有進(jìn)貨,做賬是不是每個(gè)月都會(huì)有成本結(jié)轉(zhuǎn)還是要購進(jìn)商品才會(huì)成本結(jié)轉(zhuǎn)
小規(guī)模:不夠材料,以下分錄幫我看看是否正確 1、借 原材料-a材料暫估,貸 應(yīng)付賬款-暫估 10萬對嗎?,金額用不含稅的,還是含稅? 2、如果估的是10萬,后續(xù)來貨是b材料和實(shí)際的名稱,數(shù)量,金額都對不上,具體怎么沖?
老師我學(xué)完咱會(huì)計(jì)學(xué)堂肖老師財(cái)務(wù)經(jīng)理晉升班課,在學(xué)哪方面的實(shí)操么?
a公司采用小規(guī)模企業(yè)制度,b公司為一般納稅人。a公司投資b公司,b公司派發(fā)分紅,a公司采用退回投資款,沖減實(shí)繳資本的方式處理分紅。有沒有什么問題?
老師,您好!往老板的另一個(gè)公司打錢備注寫的貨款,只是為了走賬,我記入其他應(yīng)收款嗎還是怎么
老師您好!公司名下無車,租賃個(gè)人車輛(不是公司員工) 有租賃合同,每月計(jì)提,現(xiàn)無租賃費(fèi)發(fā)票,一次性支付個(gè)人,有個(gè)稅風(fēng)險(xiǎn),如果不支付了,計(jì)提了一年的管理費(fèi)用 做反分錄調(diào)整,還是負(fù)數(shù)分錄
個(gè)人去醫(yī)院體檢,只有100多,怎么開發(fā)票給公司報(bào)銷
今天收到稅務(wù)局提醒數(shù)學(xué)1到10月份增值稅稅負(fù)率0.8%。稅負(fù)低讓補(bǔ)交達(dá)到1.1%這咋辦?讓增加無票收入
一般納稅人6月勾選認(rèn)證發(fā)票少勾選兩張是13.8的進(jìn)項(xiàng)稅,錯(cuò)誤以為那兩張專票是旅客運(yùn)輸服務(wù)發(fā)票自行計(jì)算直接把稅額填上去了,6月沒交稅,只涉及進(jìn)項(xiàng)稅留抵,直到10月才涉及繳稅 ,但是10月已經(jīng)過申報(bào)期,不能勾選10月的抵扣統(tǒng)計(jì)表了,我現(xiàn)在更正了6-10月的增值稅申報(bào)表,10月補(bǔ)了那個(gè)13.8的增值稅和對應(yīng)附加稅。要11月才能勾選認(rèn)證13.8了。 我想問6月份錄,我就把那張13.8原本應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,改成應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,然后直到11月份勾選了再待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅分錄,,這個(gè)不影響我資產(chǎn)負(fù)債表也不影響利潤表,這樣做合不合理
老師,房產(chǎn)中介公司開專用發(fā)票,稅率一般是多少
老師,我接手了10月份的賬,我做完了怎么這個(gè) 10月份的√沒有的呢?

