如果對方勾選了入賬,需要。

老師請問現(xiàn)在開全電發(fā)票紅沖需要對方確認(rèn),假如銷售方開給購買方一張普票,普票購買方不能抵扣但是做賬了,那銷售方紅沖還需要購買方確認(rèn)嗎
老師,有一張今年4月份的開出去的普票,要退回紅沖了重開,我開具信息確認(rèn)單然后開具紅字發(fā)票,開具的信息確認(rèn)單需要對方確認(rèn)嗎,普票對方不用勾選認(rèn)證,這還需要對方確認(rèn)嗎
老師 數(shù)電普票 紅沖不需要客戶確認(rèn),對嗎?
為什么一些發(fā)票紅沖需要對方確認(rèn),一些又需要對方確認(rèn)才能開票呢
普票紅沖也需要對方確認(rèn)嗎
付給供應(yīng)商的款,供應(yīng)商未提供發(fā)票 這種直接做沖賬處理可以嗎,如果要沖賬,多久才可以這么操作,需要什么附件做為憑據(jù)
老師,舊賬預(yù)付賬款很久沒有發(fā)票,如果要調(diào)平賬面,如何處理合適
釀酒廠賬務(wù)處理 和分錄
老師,有個問題麻煩幫我解答一下可以嗎? 還沒搞明白 我們公司幫一個朋友交社保,每個月社保費用他有轉(zhuǎn)給我,現(xiàn)在給他停保了,只有10月份交了一個月,但沒給他發(fā)工資報個稅,這交的社保費現(xiàn)在怎么賬務(wù)處理呀?
有沒有深圳那邊的老師?請問最近深圳那邊會計就業(yè)情況如何?40歲的會計還有發(fā)展機(jī)會嗎?
老師,商貿(mào)公司稅務(wù)系統(tǒng)進(jìn)項金額400萬。但是賬務(wù)系統(tǒng)庫存1600萬,這種風(fēng)險大嗎。為了少交增值稅,后續(xù)的比較多。慢慢的二者相差比較大。以后直接多結(jié)轉(zhuǎn)成本,這種可行嗎
繳納投標(biāo)費借:管理費用-投標(biāo)費,貸銀行存款 收到投標(biāo)費的普票如何寫會計分錄,謝謝
老師,管理費用勞務(wù)費怎么能稅前扣除
老師財務(wù)軟件的利潤表本年累計凈利潤和利潤表季報凈利潤金額為啥不一樣呢?
老師你好,我司銷售家具含設(shè)計,稅率按銷售會貨物13%嗎?還是分別算稅按設(shè)計服務(wù)6%呢,銷售部分6呢
在哪里看,對方有沒有入賬
發(fā)票詳情里面就可以查。
我看到了顯示紅沖成功了,但是申報表跳出來的數(shù)據(jù)沒有減掉紅沖的數(shù)據(jù),這是咋回事
你好,紅沖之后這個附屬發(fā)票有發(fā)票號碼嗎?只要有發(fā)票號碼就是正確的。
我看全量發(fā)票查詢哪里顯示已紅沖,但是申報表跳出來的是100多萬專票,我沖了40多萬的普票
你會不會是你選擇發(fā)票的時候有問題?你選擇發(fā)票的時候都是正常發(fā)票嗎?專票普票它不是分開查詢。
發(fā)票查詢顯示已經(jīng)紅沖,申報表沒顯示,現(xiàn)在情況該怎么辦
申報表里面自己修改一下銷售額。
咋修改,怎么填,填在哪里
你好,比如13%銷售貨物里面他填寫的是100,實際是80,那你給把100改成80不就行了?
好的,老師還有一個問題我這邊有無票收入30萬小規(guī)模交1%增值稅咋改,我填在10欄跳出來3%稅額
好,第10欄是不含稅的銷售額換按照1%換算,然后免稅的稅額是按照3%。
沒明白這句話老師
你好,第10欄是不含增值稅的,金額是按照1%來算的。
這句話哪里不懂,看不懂,哪個不明白?
老師直接告訴我填在第幾欄吧銷售額和稅額
季度30萬以內(nèi)填寫第10欄,然后19行填寫的是免稅的稅額。
超過30萬填3欄是吧
然后2%減免稅額填在18欄?
是的,對的,是這么做的。