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繳納投標費借:管理費用-投標費,貸銀行存款 收到投標費的普票如何寫會計分錄,謝謝

2025-11-11 20:22
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-11-11 20:23

您好,你前面沒有收到票入賬,是暫估入賬的吧,現(xiàn)在收到發(fā)票
借:管理費用-
貸:其他應付款-
再做正數(shù)分錄就可以,相當于要把暫估沖掉

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快賬用戶6697 追問 2025-11-11 20:26

老師 不明白,我是繳納的投標報名費就500-800

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齊紅老師 解答 2025-11-11 20:27

你前面繳納并沒有收到發(fā)票吧

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快賬用戶6697 追問 2025-11-11 20:28

嗯額 老師

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齊紅老師 解答 2025-11-11 20:29

所以現(xiàn)在收到發(fā)票,要把前面入費用的紅沖掉,再用收到的發(fā)票做正數(shù)分錄

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快賬用戶6697 追問 2025-11-11 20:29

老師,我沒明白,感覺有點繞

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快賬用戶6697 追問 2025-11-11 20:29

可以寫一下分錄嗎

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齊紅老師 解答 2025-11-11 20:31

先紅沖
借:管理費用-
貸:其他應付款-
再做
借:管理費用
貸:其他應付款

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快賬用戶6697 追問 2025-11-11 20:33

我之前寫的是借管理費用,貸銀行存款,老師

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齊紅老師 解答 2025-11-11 20:34

因為銀行存款這個科目不能動,所以就用這個,但這個并不影響,一正一負沒有了

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快賬用戶6697 追問 2025-11-11 20:37

明白了,老師,謝謝

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齊紅老師 解答 2025-11-11 20:40

好的,好的,明白了就好

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同學你好 你之前都計入費用了 你現(xiàn)在直接把發(fā)票附在上面就可以
2024-01-11
這個需要還錢回來的嗎?如果是的話,這個管理費用改成其他應收款。
2023-02-27
支付的時候借其他應收款貸銀行存款。收到的時候借銀行存款,貸其他應收款。
2022-10-23
你好,同學。 對的,處理沒問題的
2021-10-05
你好 借管理費用 貸其他應收款30000
2022-08-15
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