您好,你前面沒有收到票入賬,是暫估入賬的吧,現(xiàn)在收到發(fā)票
借:管理費用-
貸:其他應付款-
再做正數(shù)分錄就可以,相當于要把暫估沖掉

老師 企業(yè)收到招標中心退回來的招標文件發(fā)售費(之前個人從私卡支付出去的)收到時會計分錄:借:銀行存款 貸:銷售費用-報名費 行不行
老師,我9月的電費因為沒有收到發(fā)票分錄是借管理費用貸銀行存款,這個月收到專用發(fā)票了怎么寫分錄。謝謝
我在上個月繳納投標費是做的分錄是 借 應收 貸 銀行 現(xiàn)在收到發(fā)票了 是不是借 管理 貸應收
支付50000投標保證金,后退回20000,剩余30000轉(zhuǎn)為咨詢代理費了,并且也開具了發(fā)票,轉(zhuǎn)為咨詢代理費的會計分錄怎么做? 支付投標保證金 借:其他應收款_保證金_A有限公司 50000 貸:銀行存款 50000 退回投標保證金 借:銀行存款 20000 貸:其他應收款_保證金_A有限公司 20000
老師你好,付投標押金和退投標押金的會計分錄怎么做, 付材料款, 借:其它應收款法人 貸:銀行存款 付勞務(wù)費的會計分錄該如何做呢
稅法2上,有一個什么規(guī)定,是除房地產(chǎn)企業(yè)除外的,是什么呀,老師可以說一下嗎
個人獨資企業(yè)如何零申報
老師委托加工收回的小汽車用于分配股東要不要繳納消費稅
同一法人的企業(yè)互相進行交易往來時,是不是可以只交一份稅呀
沖銷上月多結(jié)轉(zhuǎn)成本,怎么做分錄 ?
老師,公司是代理商,購進某機器配有A和B兩種配件,配件不一樣價格不一樣,配有配件A的機器價格是5萬元,配有配件B的機器價格是5.3萬元。由于配有配件A的機器已經(jīng)銷售完畢且供應商已經(jīng)沒有庫存,但有客戶要購買,現(xiàn)在跟別的有庫存的代理商換配件,拿B配件跟其換配件A,不換機器,因為機器是一樣的,對方只需要支付3000元差價給我們公司就行,但他們支付3000元我們能開發(fā)票給他們否?能開的話要開什么發(fā)票?
你好老師,我剛剛學習會計實操,在學習學堂實操課程時,老師說編制現(xiàn)金流量表是采用收付實現(xiàn)制,根據(jù)庫存現(xiàn)金和銀行存款明細賬編制現(xiàn)金流量表。但是我百度這個問題的時候,大部分解答說不能只根據(jù)庫存現(xiàn)金和銀行存款明細賬編制現(xiàn)金流量表,還要參考資產(chǎn)負債表和利潤表編制現(xiàn)金流量表,請問具體應該聽誰的。謝謝
老師,請問個人獨資企業(yè)是不是就是個體工商戶
老師,公司9月份購買了一臺車,10月做憑證是長期待攤費用和累計折舊一起做分錄嗎?借、貸怎么寫憑證?
老師,公司買了個做桶裝水的店鋪回來,支付了2萬轉(zhuǎn)讓費,但是沒有發(fā)票,如何入賬?
老師 不明白,我是繳納的投標報名費就500-800
你前面繳納并沒有收到發(fā)票吧
嗯額 老師
所以現(xiàn)在收到發(fā)票,要把前面入費用的紅沖掉,再用收到的發(fā)票做正數(shù)分錄
老師,我沒明白,感覺有點繞
可以寫一下分錄嗎
先紅沖
借:管理費用-
貸:其他應付款-
再做
借:管理費用
貸:其他應付款
我之前寫的是借管理費用,貸銀行存款,老師
因為銀行存款這個科目不能動,所以就用這個,但這個并不影響,一正一負沒有了
明白了,老師,謝謝
好的,好的,明白了就好