你好,同學(xué)。 對(duì)的,處理沒(méi)問(wèn)題的

8月付費(fèi)用,9月發(fā)票發(fā)票信息納稅識(shí)別號(hào)開(kāi)錯(cuò)了,10月重新開(kāi)了正確的過(guò)來(lái),8月份入賬,怎么做賬?借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款,還是直接入費(fèi)用:借:管理費(fèi)用 貸:銀行。10月份收到正確的發(fā)票的時(shí)候:沖紅8月份的借:管理費(fèi)用 -1000 貸:銀行,借:管理費(fèi)用 貸:銀行,還是借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)收款。
我在上個(gè)月繳納投標(biāo)費(fèi)是做的分錄是 借 應(yīng)收 貸 銀行 現(xiàn)在收到發(fā)票了 是不是借 管理 貸應(yīng)收
老師一般納稅人收到普票 會(huì)計(jì)分錄是借:管理費(fèi)用 貸銀行或現(xiàn)金 么,專票是 借:管理費(fèi)用 借應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:銀行/現(xiàn)金么
老師,房租費(fèi)付款時(shí)沒(méi)收到發(fā)票,分錄是這么寫的:借:其他應(yīng)收-房租,貸:銀行存款,現(xiàn)在收到發(fā)票了,借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)收-房租。但是這樣的話房租攤銷該怎么寫分錄
提問(wèn):老師,上個(gè)月交了電話費(fèi),做了借:應(yīng)付賬款,貸:銀行存款;這個(gè)月收到發(fā)票了,是不是可以結(jié)轉(zhuǎn),借:管理費(fèi)用,貸:應(yīng)付賬款。
稅法2上,有一個(gè)什么規(guī)定,是除房地產(chǎn)企業(yè)除外的,是什么呀,老師可以說(shuō)一下嗎
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)如何零申報(bào)
老師委托加工收回的小汽車用于分配股東要不要繳納消費(fèi)稅
同一法人的企業(yè)互相進(jìn)行交易往來(lái)時(shí),是不是可以只交一份稅呀
沖銷上月多結(jié)轉(zhuǎn)成本,怎么做分錄 ?
老師,公司是代理商,購(gòu)進(jìn)某機(jī)器配有A和B兩種配件,配件不一樣價(jià)格不一樣,配有配件A的機(jī)器價(jià)格是5萬(wàn)元,配有配件B的機(jī)器價(jià)格是5.3萬(wàn)元。由于配有配件A的機(jī)器已經(jīng)銷售完畢且供應(yīng)商已經(jīng)沒(méi)有庫(kù)存,但有客戶要購(gòu)買,現(xiàn)在跟別的有庫(kù)存的代理商換配件,拿B配件跟其換配件A,不換機(jī)器,因?yàn)闄C(jī)器是一樣的,對(duì)方只需要支付3000元差價(jià)給我們公司就行,但他們支付3000元我們能開(kāi)發(fā)票給他們否?能開(kāi)的話要開(kāi)什么發(fā)票?
你好老師,我剛剛學(xué)習(xí)會(huì)計(jì)實(shí)操,在學(xué)習(xí)學(xué)堂實(shí)操課程時(shí),老師說(shuō)編制現(xiàn)金流量表是采用收付實(shí)現(xiàn)制,根據(jù)庫(kù)存現(xiàn)金和銀行存款明細(xì)賬編制現(xiàn)金流量表。但是我百度這個(gè)問(wèn)題的時(shí)候,大部分解答說(shuō)不能只根據(jù)庫(kù)存現(xiàn)金和銀行存款明細(xì)賬編制現(xiàn)金流量表,還要參考資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表編制現(xiàn)金流量表,請(qǐng)問(wèn)具體應(yīng)該聽(tīng)誰(shuí)的。謝謝
老師,請(qǐng)問(wèn)個(gè)人獨(dú)資企業(yè)是不是就是個(gè)體工商戶
老師,公司9月份購(gòu)買了一臺(tái)車,10月做憑證是長(zhǎng)期待攤費(fèi)用和累計(jì)折舊一起做分錄嗎?借、貸怎么寫憑證?
老師,公司買了個(gè)做桶裝水的店鋪回來(lái),支付了2萬(wàn)轉(zhuǎn)讓費(fèi),但是沒(méi)有發(fā)票,如何入賬?

