你好,是的,虧損不繳納企業(yè)所得稅也不需要計提的
老師,那3月份計提和結(jié)轉(zhuǎn)企業(yè)所得,這個企業(yè)所得就是用1-3月份的利潤表,這種在把企業(yè)所得做進(jìn)去,是不是就和利潤表不相符了啊
老師,第一季度已經(jīng)預(yù)交過企業(yè)所得稅,按利潤總額的本年累計數(shù)算的,那第二季度的再交企業(yè)所得稅時是不是要把6月份累計的的利潤總額減去3月份累計的利潤總額來交企業(yè)所得稅?
2024年3月份利潤表總額是-110197.53元,問1季度企業(yè)所得稅就不用交了,是嗎?2024年3月份也不用計提企業(yè)所得稅是嗎?
2023年四季度的企業(yè)所得稅計提到2024年1月份了導(dǎo)致今年的利潤表里面企業(yè)所得稅和申報表不一致怎么調(diào)整是小規(guī)模企業(yè)
老師您好,公司上年報表利潤總額比如10萬元,四季度所得稅已預(yù)提并在上月繳納,而且2024年12月份將今年企業(yè)所得稅匯算清繳補(bǔ)繳額也已計提。現(xiàn)在在建工程需要計提減值準(zhǔn)備,做到2024年12月份,比如計提減值50萬元,這樣全年虧損,會計上是不是需要將2024年四個季度計提的所得稅費(fèi)用都沖銷,但保留企業(yè)所得稅匯算清繳補(bǔ)繳額呢?
投資分紅申報個稅,a代收,納稅人用a還是b申報啊
開出去的服務(wù)費(fèi)發(fā)票收到的錢計收入還是費(fèi)用
老師,我們是,小規(guī)模納稅人。二季度沒有開發(fā)票,但是想交一些增值稅款。增值稅申報表那應(yīng)該怎么填?那填在哪一欄次呢?
面試者來我公司應(yīng)聘,機(jī)票費(fèi)住宿費(fèi),我們公司車,但是這個人最終沒有入職,這個費(fèi)用可以企業(yè)所得稅前扣除嗎?
老師,我們小規(guī)模2024年開租賃發(fā)票6萬,交過印花稅了,但是2025年紅沖了,又重新開具6萬租賃發(fā)票,這6萬是不是就不需要在交印花稅了
老師,我們是主營共享充電樁企業(yè),老板免費(fèi)送了很多充電卡給大客戶,該如何做賬啊
勾√確定問題認(rèn)證問題
去年8月出口一臺設(shè)備:前兩張是去年做的增值稅申報,最后一張是我現(xiàn)在要申請的退稅額,我要怎么填本期的增值稅表呢?
老師1、公司一個人都沒有,是否有稅收風(fēng)險?2、還有如果只有人發(fā)工資,木有人買社保,會有什么風(fēng)險。比如兼職人。3、公司全年沒有收入也沒有多少費(fèi)用和成本入賬。會有什么風(fēng)險不?確實也是業(yè)務(wù)難做。
公司的固定資產(chǎn)一般怎么判定?