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新接手一家單位的賬,上個(gè)會(huì)計(jì)都是瞎寫,資產(chǎn)負(fù)載表應(yīng)交稅費(fèi)顯示十萬(wàn),實(shí)際上是留抵40000元,現(xiàn)在怎么辦老師?

2024-04-03 20:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-04-03 20:51

你好,那就要做調(diào)整會(huì)計(jì)分錄的呢,跨年了嗎

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快賬用戶6544 追問 2024-04-03 20:52

跨年了,怎么調(diào)整老師

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齊紅老師 解答 2024-04-03 21:01

借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) ? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 ● 這表示將留抵稅額從“應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)出,計(jì)入“未交增值稅”科目。 ● 如果留底稅額為負(fù)數(shù)(即本月進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額,不需要繳納增值稅),則通常不需要進(jìn)行特別的會(huì)計(jì)分錄處理,因?yàn)檫@意味著本月沒有應(yīng)交的增值稅。 在跨年調(diào)整的情況下,如果需要將之前的應(yīng)交稅費(fèi)調(diào)整為留底稅額,可能需要進(jìn)行以下步驟: ● 首先,沖銷之前錯(cuò)誤的應(yīng)交稅費(fèi)分錄。 ● 然后,根據(jù)新的計(jì)算結(jié)果,確認(rèn)留底稅額,并編制相應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄。

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你好,那就要做調(diào)整會(huì)計(jì)分錄的呢,跨年了嗎
2024-04-03
您好,這個(gè) 應(yīng)交稅費(fèi)是156.97 不是增值稅,可以是印花稅,您把科目余額明細(xì)表末級(jí)科目
2024-04-03
同學(xué)你好,你的理解是正確的 因此,要查一下,為啥有這個(gè)結(jié)果,打開 應(yīng)交稅費(fèi) 明細(xì)賬,看看 是什么原因造成的,
2024-10-14
你好!根據(jù)發(fā)票入賬 借:固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款
2020-11-24
您好 打印銀行流水跟賬上核對(duì) 然后做分錄調(diào)整
2021-10-13
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