您好,基本合理,增值稅銷項(xiàng)稅額508285.57×13%=66077.12,進(jìn)項(xiàng)稅額391271.68×13%=50865.32,增值稅差額66077.12-50865.32=15211.81,附加稅15211.81×12%=1825.42,印花稅574362.69×0.06%=304.97,企業(yè)所得稅若按核定征收(574362.69-391271.68)×5%=9154.55,應(yīng)交稅費(fèi)合計(jì)15211.81%2B1825.42%2B304.97%2B9154.55=26496.75,但需確認(rèn)企業(yè)所得稅征收方式及補(bǔ)票部分的稅負(fù)比例是否符合當(dāng)?shù)卣?/p>
老師,你好,麻煩幫我看下這個(gè)管理費(fèi)用的折舊是怎么算的
老師不計(jì)算與做賬務(wù)處理,麻煩老師幫幫我
你好老師,你能幫我看看所得稅怎么算出來(lái)的?
老師你好,你能幫我看一下怎么做嗎?
老師你好,能不能幫我看一下這條題目
【單選】6.甲公司為增值稅一般納稅人,23年12月20號(hào)購(gòu)入需要安裝的設(shè)備一臺(tái),取得增值稅專用發(fā)票注明的價(jià)款為3000萬(wàn)元,增值稅稅款為390萬(wàn)元。那當(dāng)日開(kāi)始安裝,支付安裝人員工資10萬(wàn)元,耗用賬面價(jià)值90萬(wàn)元、公允價(jià)值100萬(wàn)元的產(chǎn)品一批,該產(chǎn)品適用的增值稅稅率為13%。23年12月31日,該設(shè)備達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài),那預(yù)計(jì)使用年限為10年,預(yù)計(jì)凈殘值率為5%,采用雙倍余額遞減法計(jì)提折舊,甲公司2024年應(yīng)計(jì)提的折舊金額為( )。
郭老師,發(fā)行的債務(wù)性工具,是什么意思,發(fā)行時(shí)產(chǎn)生的費(fèi)用,計(jì)什么科目,沖減應(yīng)計(jì)利息時(shí)怎么做賬
董老師 在線嗎?想咨詢您~
老師說(shuō),同事出差了,報(bào)銷車費(fèi),住宿費(fèi),伙食費(fèi)發(fā)票少了,怎么做賬呢?要求補(bǔ)別的發(fā)票嗎?能做費(fèi)用嗎?
老師,我們公司是供應(yīng)鏈企業(yè),給大學(xué)食堂配送蔬菜和肉的。我們這家子公司在去年9月份成立之前,子公司的老板買了兩輛冷藏車,不過(guò)是落戶在了我們集團(tuán)其中一家分公司名下。因?yàn)閷?shí)際是我們這家子公司老板出的錢,也實(shí)際是我們?cè)谑褂?,所以我們跟落戶的那家分公司簽了租車協(xié)議。今年這兩輛冷藏車要支付保險(xiǎn)費(fèi)和車輛年檢費(fèi),我們公司是用老板的私卡轉(zhuǎn)錢到集團(tuán)的法人私卡上,由法人又轉(zhuǎn)到落戶的那家公司來(lái)支付保險(xiǎn)費(fèi)和車輛年檢費(fèi)的。請(qǐng)問(wèn)我這邊內(nèi)賬該怎么做賬?
我們公司因?yàn)樵V訟案件被司法扣劃了70萬(wàn),但是現(xiàn)在這個(gè)錢沒(méi)有付到對(duì)方公司,只是凍結(jié)了。要怎么做賬務(wù)處理
為什么帶開(kāi)勞務(wù)發(fā)票稅點(diǎn)是2.3%,個(gè)人給小規(guī)模開(kāi)發(fā)票要收20%個(gè)人所得稅,能給講一下嗎
老師,如果是公司沒(méi)有出差外地的業(yè)務(wù),但是開(kāi)票到公司的住宿票我能入賬嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)公司購(gòu)買了手機(jī)送客戶,這個(gè)業(yè)務(wù)我能不能把手機(jī)作為我們某項(xiàng)目使用的設(shè)備,去做固定資產(chǎn)折舊扣除?如果按固定資產(chǎn)折舊做扣除會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎
老師,我想問(wèn)下今年有說(shuō)股東無(wú)償借款給公司,股東反而要交更多稅嗎?沒(méi)有收利息收入也是不行嗎?
你好,老師,你能幫我看下我核算的稅費(fèi)合理不
您好,合理呀,我上就是算了嘛
下面這一部分怎么理解
這個(gè)是我一個(gè)朋友公司的,他從別的公司走,開(kāi)票,需要收取的稅點(diǎn)
?您好,朋友公司從別的公司走賬開(kāi)票,收的稅點(diǎn)”就是通過(guò)補(bǔ)票來(lái)少交增值稅,補(bǔ)票的稅負(fù)是2%,能抵扣11%的進(jìn)項(xiàng)稅,企業(yè)所得稅按1%算,補(bǔ)票得有80%的成本憑證,補(bǔ)票金額是43862.20,補(bǔ)完票后增值稅變成10165.71,附加稅1219.89,企業(yè)所得稅3909.89,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票費(fèi)按10.5%收,總費(fèi)用合計(jì)是19790.98,核心是補(bǔ)票要真實(shí),不然有風(fēng)險(xiǎn)
下面那個(gè)增值部分是什么意思?
?您好,增值部分指的是補(bǔ)票后增加的增值稅額,也就是補(bǔ)票金額乘以稅率后的稅額,比如補(bǔ)票金額43862.20,稅率13%,增值部分就是43862.20×13%≈5702.09,這部分可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,減少實(shí)際要交的增值稅,所以補(bǔ)票能降低稅負(fù),但前提是補(bǔ)票必須真實(shí)合法,否則會(huì)被查
他這個(gè)算的按20%收取,會(huì)不會(huì)太高
?您好,按20%收取確實(shí)偏高,一般市場(chǎng)上補(bǔ)票的手續(xù)費(fèi)通常在5%到15%之間,20%已經(jīng)接近上限,除非是高風(fēng)險(xiǎn)或特殊行業(yè),否則這個(gè)比例不太合理,建議你朋友多對(duì)比幾家服務(wù)商,或者直接和對(duì)方協(xié)商降低費(fèi)率,同時(shí)要確保補(bǔ)票業(yè)務(wù)真實(shí),避免因高費(fèi)率帶來(lái)額外成本和稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
業(yè)務(wù)真實(shí),因?yàn)槲遗笥哑髽I(yè)資質(zhì)不夠,工程材料走到別的公司,銷售完結(jié)賬,我可以從哪幾個(gè)方面給他把稅率降低點(diǎn)
?您好,可以從這幾個(gè)方面幫你朋友降低稅率:一是找稅率低或優(yōu)惠多的地區(qū)合作公司,比如有些地方對(duì)建筑業(yè)有稅收返還政策;二是和對(duì)方公司協(xié)商降低手續(xù)費(fèi),畢竟業(yè)務(wù)真實(shí)量大可以談?wù)劭?;三是?yōu)化開(kāi)票結(jié)構(gòu),比如分批開(kāi)票或用小規(guī)模納稅人開(kāi)票,稅率只有3%或1%;四是確保所有成本憑證齊全,比如材料采購(gòu)發(fā)票、運(yùn)輸費(fèi)等,這樣能合法抵扣更多進(jìn)項(xiàng)稅;五是看看有沒(méi)有稅收優(yōu)惠政策,比如小微企業(yè)增值稅減免或所得稅減半,這些都能有效降低整體稅負(fù)