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老師,我們公司是中藥材批發(fā)公司的,都是高端藥材,我也是剛來這家公司的,我一進來就發(fā)現(xiàn)公司以前經(jīng)常搞接待贈送藥材給別人的,這個贈送我記得中級上面不是說贈予不是視做銷售,就正常做銷售收入分錄,銷項稅,做無票收入這樣嗎?但是我進來之前公司這個贈送一直什么也不做的,就只是備注下這些貨的往來而已,然后實際庫存跟賬上的庫存是不一致的,這個月我又發(fā)現(xiàn)老板贈送給人家了,因為我們年營業(yè)額上億的,這樣不是代表偷稅漏稅少繳收入了?然后因為我們公司營業(yè)額很大,稅務(wù)局經(jīng)常問我們要預(yù)交多少稅的,又總是查賬的,這樣我進來這里風(fēng)險大嗎?因為我們的金額實在太大了,這樣一不小心操作錯啥就感覺好怕
資料二甲公司為一家工業(yè)企業(yè),屬于增值稅一般納稅人,年不含稅銷售額在700萬元左右,年不含增值稅可抵扣購進金額為300萬元左右,銷售過程中即有銷售給一般納稅人的業(yè)務(wù),也有銷售給小規(guī)模納稅人的業(yè)務(wù),其中銷售給小規(guī)模納稅人的業(yè)務(wù)不含增值稅銷售額為170萬元。現(xiàn)有甲公司正謀劃將開具增值稅普通發(fā)票的一業(yè)務(wù)分立出來,重新注冊一個 A 公司,并將 A 公司的年不含增值稅銷售額控制在170萬元以下,此時甲公司仍為一般納稅人, A 公司為小規(guī)模納稅人。增值稅征收率為3%,增值稅稅率均為13%。 1.選擇不分立,甲公司應(yīng)交增值稅在()萬元左右。 A 52B91C22.1D68.9 2.選擇分立,分立后的甲公司應(yīng)交增值稅在()萬元左右。 A 29.9B39.37C68.9 D .39 3.選擇分立,分立后 A 公司應(yīng)交增值稅在()萬元左右。 A5.1B-3.9C6.6D12 4.選擇分立,分立后甲公司和 A 公司合計應(yīng)交增值稅在()萬元左右。 A 45.97 B 44.1C44.47D41.9
就是我公司現(xiàn)在是這樣一個情況,年銷售額有1000多萬,不交社保的員工占90%,這些人工資每個月有30萬左右,占了公司工資大頭,所以這些人也不好申報工資,所以最后企業(yè)所得稅高,現(xiàn)在要不就把業(yè)務(wù)分散到我老板另外一家公司,各500多萬的銷售額,但是因為人員工資少,也怕后面年利潤超過300萬。還有一種是我們員工基本上都是外包去4S店上班的,要不就通過第三方勞務(wù)派遣的方式,老師建議哪種最好,沒有風(fēng)險
你好,代賬公司做的記賬憑證亂七八糟,錯的離譜。公司2024年10月申請成為了一般納稅人。從2021.3月注冊成立至今,沒有開出過銷售發(fā)票,也沒有主營業(yè)務(wù)對應(yīng)的采購進項發(fā)票,基本就是辦公室費用加幾個在職人員工資。請問這樣的情況下,這前面錯賬怎么處理好? 可以不管是否跨月跨年,全部紅沖后重新做正確憑證嗎?老師建議怎么處理這個問題呢?
找樸老師解決問題,由于原舊公司有涉稅問題,都不敢開票給客戶做退稅用了,舊公司要做注銷了,只能去年新注冊一家公司經(jīng)營,我們是制造背包行業(yè),是供應(yīng)商,只有一家客戶,每月銷售額600萬左右,對于外賬來講,原舊公司那部分未開進來的材料票,都開給了新公司抵扣使用了,那么,對于內(nèi)賬,這部分應(yīng)該怎么做賬呈現(xiàn)才好呢,實際上未開票進來的材料票,在原舊公司已使用生產(chǎn)出產(chǎn)成品了,并出貨給客戶了,貨款也收到了,就是不敢開票,因為開票出去,稅所就有預(yù)警,所以,不敢開銷售票,沒有確認(rèn)收入,一直掛賬處理,所以,注冊了新公司,材料票都開給新公司抵扣使用了
老師,如果是公司沒有出差外地的業(yè)務(wù),但是開票到公司的住宿票我能入賬嗎
老師,請問公司購買了手機送客戶,這個業(yè)務(wù)我能不能把手機作為我們某項目使用的設(shè)備,去做固定資產(chǎn)折舊扣除?如果按固定資產(chǎn)折舊做扣除會有風(fēng)險嗎
老師,我想問下今年有說股東無償借款給公司,股東反而要交更多稅嗎?沒有收利息收入也是不行嗎?
閑聊一下,抖音有個算命師算命挺準(zhǔn)人挺多的,我就排隊去算,就是一個熱氣球,排了一個小時,到我了,看了我的八字,后來說問我,你想問什么問吧,不收你的,我就害怕了,是我命不好?后來我問了感情,啥時結(jié)婚他說了完了我把熱氣球刷給他,他就下播了,額,,,我一臉懵逼,看抖音說有3不收,雖然我知道不能全信,但是有在她直播間蹲好幾個月一年好久的,那些人都收就我不收,我是不是命不好,哎,就是閑聊,不是要安慰我,就是這個事遇到過?我就懷疑是不是我命不好
老師,我們的供貨方不愿意給我們開具發(fā)票,讓我們把錢打給另一家他們的合作方,由他們這家合作方給我們開具發(fā)票。我這邊出具了一份代收代付款協(xié)議。請問,我這邊做賬的時候,供應(yīng)商我是該掛實際給我們供貨的這家,還是應(yīng)該掛我們付錢過去和開票給我們公司的那家?
空調(diào)工程公司的成本如何核算
老師:請問個體戶 收入-費用=利潤,利潤的錢可以直接裝進股東的兜里,不要交什么分紅個稅啥的了,是嗎?
老師們,請教個問題,同控下甲購買a公司下的子公司乙的股權(quán),入賬價值是乙在a公司的凈資產(chǎn)的金額是嗎?a公司控制乙的比例是100%,怎么算乙在a的凈額,甲在a的凈額,是以甲乙的哪個數(shù)據(jù)填在a的凈額里的
老師,請問幫建筑企業(yè)掛靠人員交社保,由公司全額負(fù)擔(dān),計入什么科目
老師你好,小規(guī)模,1月3日付款9-11?房租,財務(wù)分錄用了,借其他應(yīng)收款,貸銀行.2月12日取得租賃發(fā)票,財務(wù)做分錄,沖銷24年12月計提9-11月租金,借:管理、貸其他應(yīng)收款,借管理,貸其他應(yīng)收款。這樣做對嗎她。6月18日支付24年12月,25年1-2月房租,6?19收到發(fā)票,我做分錄是做預(yù)付賬款還是其他應(yīng)收款?還是其他應(yīng)付款,
您好,從稅務(wù)角度看,這種做法確實不太好,因為新公司沒有員工和工資支出卻有700萬銷售額,很容易被稅務(wù)局懷疑是虛開發(fā)票或者轉(zhuǎn)移利潤的避稅行為。建議你給新公司配備必要的員工,支付合理工資,建立真實的業(yè)務(wù)流程,確保業(yè)務(wù)真實存在;同時要規(guī)范財務(wù)核算,兩家公司之間要有合理的定價依據(jù)和完整的交易記錄,不能只有收入沒有成本;如果確實需要業(yè)務(wù)重組,最好制定詳細(xì)的過渡計劃并向稅務(wù)局主動說明情況,避免因小失大。
可以增加一名員工發(fā)放工資,那么發(fā)放多少金額較為合適?
?您好,工資發(fā)放金額應(yīng)當(dāng)符合行業(yè)水平和公司實際經(jīng)營情況,參考當(dāng)?shù)赝袠I(yè)同崗位的薪資標(biāo)準(zhǔn)。對于塑料貿(mào)易企業(yè),一般員工月薪可在4000-8000元之間,具體可根據(jù)崗位職責(zé)、工作經(jīng)驗和當(dāng)?shù)匦劫Y水平確定。如果員工是普通文員或基礎(chǔ)業(yè)務(wù)人員,工資可以偏低一些;如果是負(fù)責(zé)核心業(yè)務(wù)的管理人員,工資應(yīng)當(dāng)相應(yīng)提高。需要注意的是,工資要與公司業(yè)務(wù)規(guī)模相匹配,700萬銷售額的公司只發(fā)一兩千元工資明顯不合理,但發(fā)放遠(yuǎn)高于行業(yè)水平的工資也會引起稅務(wù)關(guān)注。保留完整的勞動合同、考勤記錄和績效考核等資料,確保工資支出的真實性和合理性