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先接手一家單位,那個單位會計瞎寫的,我拿到2023年12底科目匯總表應交稅費是156.97元,實際上我查詢了電子稅務表留抵是119508.8元,現(xiàn)在怎么辦?

2024-04-03 21:06
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-04-03 21:07

您好,這個 應交稅費是156.97 不是增值稅,可以是印花稅,您把科目余額明細表末級科目

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快賬用戶2877 追問 2024-04-03 21:08

科目匯總表里面沒有印花稅,現(xiàn)在怎么辦

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快賬用戶2877 追問 2024-04-03 21:09

老師您看一下

老師您看一下
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齊紅老師 解答 2024-04-03 21:12

您好,這個確認要交增值稅的,銷項稅您看大于進項的

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快賬用戶2877 追問 2024-04-03 21:19

她寫的都是錯的,現(xiàn)實留抵是119508.8元,我也無法查詢了,老師有什么辦法?

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齊紅老師 解答 2024-04-03 21:19

您好,現(xiàn)實留抵是119508.8元,您說這個是在增值稅申報主表里么

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快賬用戶2877 追問 2024-04-03 21:20

對的,同時期的就是這個留底,現(xiàn)在能寫個什么分錄,把它調增正確?我無法查詢

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齊紅老師 解答 2024-04-03 21:26

您好,看到了,這個賬可能不對,有進項發(fā)票沒有入賬但勾選抵扣了,在增值稅申報里

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您好,這個 應交稅費是156.97 不是增值稅,可以是印花稅,您把科目余額明細表末級科目
2024-04-03
你好,那就要做調整會計分錄的呢,跨年了嗎
2024-04-03
做當期損益一樣的,不用調整處理
2019-06-29
你好,這個是要加,免的增值稅本來就要轉入營業(yè)外收入,做賬也是要這么做的
2021-10-14
你好,那他去年做了收入沒有結轉成本嗎?
2024-02-06
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