同學(xué),你好 定期定額納稅,按照稅務(wù)局核定的金額207000來(lái)填寫
老師,我想問(wèn)一下,個(gè)體戶這個(gè)定期定額征收,它計(jì)稅依據(jù)為什么和我填的應(yīng)稅項(xiàng)不一樣,稅額是怎么算出來(lái)的,本季度不含稅收入是297029.7
老師,個(gè)體工商戶是小規(guī)模納稅人,1季度沒(méi)有開(kāi)票,是核定征收,計(jì)稅依據(jù)是87000元,開(kāi)票金額在87000元以內(nèi)是不是免稅的,定期定額納稅申報(bào)表上是0申報(bào)對(duì)嗎
老師,個(gè)體工商戶是小規(guī)模納稅人,1季度沒(méi)有開(kāi)票,是核定征收,計(jì)稅依據(jù)是87000元,開(kāi)票金額在87000元以內(nèi)是不是免稅的,定期定額納稅申報(bào)表上是0申報(bào)對(duì)嗎,然后個(gè)人所得稅經(jīng)營(yíng)所得還是要按實(shí)際開(kāi)票金額報(bào)嗎,不是免的?
小規(guī)模個(gè)體戶填寫定期定額納稅申報(bào)表的時(shí)候應(yīng)稅項(xiàng)應(yīng)該填寫季度開(kāi)票總額嗎,如果超過(guò)核定計(jì)稅依據(jù)了,那么應(yīng)稅項(xiàng)和計(jì)稅依據(jù)應(yīng)該填寫那個(gè)數(shù)據(jù)呢
老師:定期定額納稅申報(bào)表里面應(yīng)稅項(xiàng)和計(jì)稅依據(jù)分別填寫什么?我季度開(kāi)票金額為125438.35元,稅務(wù)核定的季度為207000元。
租房合同如何申報(bào)印花稅,我們公司簽了三年合同,第一年每個(gè)月租金3000,第二年每月租金4000,第三年每月租金5000
報(bào)關(guān)關(guān)出口的貨,報(bào)關(guān)單上以FoB結(jié)算。如果我的貨損壞收到保險(xiǎn)賠償打到對(duì)公賬戶怎么辦
老師有一筆大金額的進(jìn)項(xiàng)票一直開(kāi)不進(jìn)來(lái),對(duì)方找各種理由也沒(méi)處理,投訴都沒(méi)用,我司如何處理比較合適呢?謝謝老師
老師我看了一下電子稅務(wù)局又進(jìn)項(xiàng)票300萬(wàn)左右,不過(guò)之前會(huì)計(jì)沒(méi)有做記賬憑證,之前會(huì)計(jì)是每個(gè)月報(bào)多少稅,勾選多少進(jìn)項(xiàng),導(dǎo)致現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表庫(kù)存商品300多萬(wàn)其他應(yīng)付款200多萬(wàn),老師應(yīng)該怎么辦呢?
老師,被掛靠公司當(dāng)月開(kāi)票給甲方,然后掛靠方當(dāng)月提供成本發(fā)票給被掛靠方。但是當(dāng)月甲方?jīng)]有按時(shí)把工程款打給被掛靠方。有許多被掛靠公司就不拿這些發(fā)票認(rèn)證,說(shuō)抵扣不了進(jìn)項(xiàng)稅,解釋的原因是沒(méi)有打款過(guò)賬的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不能抵扣。這個(gè)原因合理嗎?
老師,個(gè)人名下的專利投資企業(yè),需要交什么稅?
公司一起租了一棟房子 其中有幾個(gè)門面,100w,合伙人轉(zhuǎn)租出去門面40w, 問(wèn)公司收到這個(gè)錢做什么?沒(méi)有差價(jià),怎么做賬
我們有個(gè)員工懷孕晚期現(xiàn)在留職停薪,其實(shí)是已經(jīng)離職了,然后在公司這邊還有買社保,社保的費(fèi)用是她個(gè)人全額承擔(dān),那她這個(gè)繳納社保的錢,可以用她個(gè)人轉(zhuǎn)給公司嗎
2025年個(gè)稅扣除有哪些項(xiàng)?
老師您好,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人季度開(kāi)普票超過(guò)30萬(wàn),繳納增值稅是按照1%還是3%繳納
意思是沒(méi)超過(guò)應(yīng)稅項(xiàng)和計(jì)稅依據(jù)都填寫稅局核定的金額嗎?超過(guò)的話怎么填?
同學(xué),你好 是的,超過(guò)按照實(shí)際填寫