先按真實(shí)業(yè)務(wù)暫估成本(避免多繳所得稅),整理合同、付款記錄等證據(jù)持續(xù)催要,必要時(shí)發(fā)律師函;若實(shí)在拿不到票,匯算清繳時(shí)憑資料嘗試稅前扣除,不認(rèn)可再調(diào)增;后續(xù)合作選合規(guī)供應(yīng)商,合同明確開票責(zé)任。
老師,以下問題幫忙解答,非常感謝~ 1、我們是小規(guī)模納稅人,今天公賬上有一筆個(gè)人買鋼琴的款項(xiàng)打進(jìn)來,沒有開票也沒有發(fā)貨,要如何做賬? 2、開票且發(fā)貨后如何賬務(wù)處理? 3、如果不開票又要如何處理?
#提問#老師,我們做項(xiàng)目,一般都是先全額開票收款,存在這種情況,由于各種原因甲方扣我們錢,但是也不給憑據(jù),那相當(dāng)于我多開發(fā)票這部分沒有錢回來,我該怎么進(jìn)行賬務(wù)處理呢?
老師,跨月專票,開錯(cuò)了,客戶說退回來了,但我們一直沒收到這張發(fā)票,丟失的可能性很大,客戶還在讓我們重開,這種情況下如何處理比較合適呢?謝謝老師
老師,您好! 我們是建筑租賃行業(yè),然后以前開了發(fā)票但是沒有確認(rèn)收入(也就是沒有進(jìn)行賬務(wù)處理),增值稅稅額正常交。后續(xù)項(xiàng)目完成,我要怎么進(jìn)行收入的確認(rèn)比較合理呢?(麻煩老師幫忙寫一下賬務(wù)處理) 另外企業(yè)所得稅如何補(bǔ)交比較合規(guī)呢?
各位老師大家好,我們公司是紡織行業(yè),然后設(shè)備上面用的有一種棕絲,經(jīng)常要換的,然后金額也比較大,一次就是1萬元以上的,付款了,對(duì)方也開來了專票,那么這種的該計(jì)入到什么科目,怎么做賬務(wù)處理呢,請(qǐng)老師們指點(diǎn)一下,謝謝
我們是一個(gè)個(gè)體戶,定期定額,做園林綠化工程,現(xiàn)在有一個(gè)項(xiàng)目是包工包料,要求我們開具種植土的發(fā)票,可以開嗎?
沒有達(dá)到個(gè)稅繳納的標(biāo)準(zhǔn)需要申報(bào)個(gè)稅嗎
8 月添加社保,交了社保,那申報(bào)個(gè)稅是從這月開始還是上月開始?
哪些是直接稅,哪些是間接稅
企業(yè)所得稅計(jì)提時(shí)的會(huì)計(jì)分錄
作為財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,需要負(fù)什么責(zé)任?
員工在公司沒有領(lǐng)工資,簽了留職停薪協(xié)議,然后社保費(fèi)包含公司部分都由她個(gè)人承擔(dān),員工把社保費(fèi)轉(zhuǎn)賬到公司,應(yīng)該怎么做賬
你好老師,我公司7月份開了一張專票,但是9月份涉及到潤滑油稅務(wù)局讓把這張票紅沖了,對(duì)方公司可能已經(jīng)抵扣認(rèn)證了這樣票,稅務(wù)局下班的時(shí)候著急讓我紅沖我就沖了,給對(duì)方公司聯(lián)系也沒聯(lián)系上人,這樣會(huì)不會(huì)造成很嚴(yán)重的問題啊
老師其他流動(dòng)資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認(rèn)證抵扣,怎么做分錄呢?
8月公司也開票然后進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),9月做進(jìn)項(xiàng)抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計(jì)提應(yīng)交稅費(fèi)嗎,
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老師,這筆業(yè)務(wù)是往年的,現(xiàn)在做暫估合適嗎?
那你之前只做了往來科目嗎
是的,這種應(yīng)該怎么處理合適呢,謝謝老師
你可以做在今年暫估