算稅額:三年租金總額 = 3000×12%2B4000×12%2B5000×12=144000 元,印花稅 = 144000×0.1%=144 元; 申報(bào):電子稅務(wù)局登錄后,在 “財(cái)產(chǎn)和行為稅合并申報(bào)” 選 “印花稅”,新增稅源(選 “租賃合同”,填計(jì)稅金額 144000 元),申報(bào)繳費(fèi);或帶合同復(fù)印件、申報(bào)表等去辦稅服務(wù)廳申報(bào),簽合同當(dāng)日起及時(shí)辦。
我們公司簽了房屋租賃合同,三年期,寫了第一年每月租金1萬(wàn),第二年每月租金1.1萬(wàn),第三年每月租金1.3萬(wàn)。請(qǐng)問(wèn)我們繳納印花稅是什么時(shí)候繳納?是簽完合同就把三年的都繳納了,還是每個(gè)月每個(gè)月繳納?
我司是一般納稅人,印花稅是按次繳納 租賃合同有顯示月租賃金 2022年6月到10月月租金是5萬(wàn)元,11月到2023年6月 月租金是6萬(wàn)元,共一年租期,并沒(méi)列明合同總金額 請(qǐng)問(wèn)我是按以下哪種方式繳納印花稅? 第一種:一年租期,分12次繳納印花稅,按每月實(shí)付租金,每月按次采集印花稅 第二種:按一年租期*每個(gè)月的租金繳納印花稅, 第三種:分兩次繳納印花稅,即稅款所屬期2022年6月到10月月租金是5萬(wàn)元*5個(gè)月 ,11月到2023年5月 月租金是6萬(wàn)元*7個(gè)月
公司簽訂租房合同(承租方),一次性簽了4年的合同,每年租金40萬(wàn),三個(gè)月支付一次。 請(qǐng)問(wèn)這個(gè)租賃合同的印花稅,是按照4年合同的總價(jià)一次性交,還是按季度每季交10萬(wàn)的印花稅呢?
財(cái)產(chǎn)租賃合同交印花稅包括我們租廠房的合同嗎,但是我們簽訂房租合同是一次租三年,需要每個(gè)月都要申報(bào)嗎?
我們和房屋租賃公司,簽了房屋租賃合同,合同只寫了每月租金,,租賃期一年,我們是每個(gè)月申報(bào)印花稅嗎
我們是一個(gè)個(gè)體戶,定期定額,做園林綠化工程,現(xiàn)在有一個(gè)項(xiàng)目是包工包料,要求我們開(kāi)具種植土的發(fā)票,可以開(kāi)嗎?
沒(méi)有達(dá)到個(gè)稅繳納的標(biāo)準(zhǔn)需要申報(bào)個(gè)稅嗎
8 月添加社保,交了社保,那申報(bào)個(gè)稅是從這月開(kāi)始還是上月開(kāi)始?
哪些是直接稅,哪些是間接稅
企業(yè)所得稅計(jì)提時(shí)的會(huì)計(jì)分錄
作為財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,需要負(fù)什么責(zé)任?
員工在公司沒(méi)有領(lǐng)工資,簽了留職停薪協(xié)議,然后社保費(fèi)包含公司部分都由她個(gè)人承擔(dān),員工把社保費(fèi)轉(zhuǎn)賬到公司,應(yīng)該怎么做賬
你好老師,我公司7月份開(kāi)了一張專票,但是9月份涉及到潤(rùn)滑油稅務(wù)局讓把這張票紅沖了,對(duì)方公司可能已經(jīng)抵扣認(rèn)證了這樣票,稅務(wù)局下班的時(shí)候著急讓我紅沖我就沖了,給對(duì)方公司聯(lián)系也沒(méi)聯(lián)系上人,這樣會(huì)不會(huì)造成很嚴(yán)重的問(wèn)題啊
老師其他流動(dòng)資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認(rèn)證抵扣,怎么做分錄呢?
8月公司也開(kāi)票然后進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),9月做進(jìn)項(xiàng)抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計(jì)提應(yīng)交稅費(fèi)嗎,
就是一次性把三年的稅金全部報(bào)了嗎
對(duì)的 現(xiàn)在都這樣 因?yàn)槟愫贤痤~在這里呢
不能按月報(bào)嗎?像我們公司中途又換辦公室的
不可以,按合同金額一次性報(bào)印花稅