你好! 增值稅:12萬(wàn)*5%=6000元 附加稅:6000*12%/2=360 房產(chǎn)稅:120000*12%/2=7200 印花稅:12萬(wàn)*0.1%/2=60 個(gè)稅:120000*20%=24000 24000%2B60%2B7200%2B360%2B6000=37620 你咨詢下當(dāng)?shù)厥欠裼卸愂諆?yōu)惠。沒(méi)有的話就是上述這些
2020年10-12月開了138萬(wàn)的增值稅發(fā)票,問(wèn)下老師一共要繳納多少稅費(fèi),個(gè)人所得稅交多少?幫我算下多少錢謝謝
老師麻煩問(wèn)我稅局代開了10個(gè)月的房租發(fā)票(專票)一個(gè)月3000元共30000元,交了3131.5的稅款,請(qǐng)幫我發(fā)一下稅款明細(xì),謝謝!
老師,長(zhǎng)沙代開辦公樓房租發(fā)票一年12萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)交多少稅,麻煩幫我算一下,謝謝
老師,麻煩幫我看一下,個(gè)人代開房屋租賃發(fā)票是不是涉及這些稅費(fèi),然后我舉例算的這個(gè)數(shù)據(jù)有沒(méi)有問(wèn)題,謝謝你
公司屬于食品加工行業(yè),采購(gòu)原料含稅,售價(jià)含稅,在計(jì)算單品利潤(rùn)的話需要時(shí)需要用含稅的,還是不含稅的?
9%×(1-25%)×30%+13.18%×70%=11.25% 為什么我算出來(lái)保留兩位小數(shù)等于11.26%
學(xué)校食堂本來(lái)應(yīng)該收到食材的發(fā)票是普票的,現(xiàn)在收到了普通發(fā)票,直接已含稅價(jià)入帳,不認(rèn)證不抵扣行嘛
老師,我們購(gòu)進(jìn)的物品(第一次購(gòu)買,之前沒(méi)有開過(guò)發(fā)票)供應(yīng)商還沒(méi)開發(fā)票,但我們賣給客戶了,客戶現(xiàn)在要求我們開發(fā)票能開嗎?有好多種物品
老師怎么和老板解釋,補(bǔ)之前的賬,老板有山西&河南2個(gè)公司,山西供給河南材料,有時(shí)候法人直接轉(zhuǎn)給山西公司用于付河南的材料,這個(gè)怎么記賬?
單位購(gòu)買理財(cái),贖回還有利息分錄怎么寫
老師麻煩問(wèn)下,小規(guī)模的附加稅和增值稅金額那里用公式 增值稅*1.06這個(gè)是合理的嗎?看不懂了
這個(gè)題能不能理解為合同負(fù)債是否納入應(yīng)納稅所得額,也就是合同負(fù)債是否計(jì)入當(dāng)期收入,題中說(shuō)未發(fā)出,,a稅法說(shuō)發(fā)出時(shí)才能確認(rèn)收入也就是沒(méi)產(chǎn)生納稅義務(wù),就相當(dāng)于一筆預(yù)收,不會(huì)產(chǎn)生遞延所得稅。c稅法說(shuō)收到時(shí)就可以確認(rèn)收入但是會(huì)計(jì)上無(wú)法確認(rèn)收入,也就是按照稅法500應(yīng)該計(jì)入應(yīng)納稅所得額,但是會(huì)計(jì)沒(méi)那么干,就產(chǎn)生了遞延所得稅資產(chǎn)
有一筆業(yè)務(wù)是公司轉(zhuǎn)費(fèi)用款給法人,法人在轉(zhuǎn)給信息方進(jìn)行支付結(jié)算。 公司支付~借:其他應(yīng)收款~法人 貸:銀行存款 信息方支付后把付款截圖給我們,我們根據(jù)付款截圖入賬:借:其他應(yīng)收款~法人 貸:其他應(yīng)付款~某某代付。請(qǐng)問(wèn)這樣操作對(duì)嗎?其他應(yīng)付款~某某代付該怎么充啊
老師,我有個(gè)客戶,他需要注冊(cè)一個(gè)人的有限責(zé)任公司,我是不是必須得建賬呀,他說(shuō)他剛開始可能沒(méi)有什么業(yè)務(wù),發(fā)票也可能不得開,法人股東員工可能都是他一個(gè)人,我需要給他申報(bào)個(gè)稅嗎
請(qǐng)問(wèn)增值稅免稅嗎,每個(gè)月不超10萬(wàn)免
你好!是的,月租10萬(wàn)以下免稅。稅率表附上,備參考