你好,借方發(fā)生額合計(jì)的。
老師你好,資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)是填當(dāng)月稅金還是累計(jì)數(shù)?比如1月份應(yīng)交稅費(fèi)是18萬(wàn),那么2月份應(yīng)交稅費(fèi)填本期貸方合計(jì)還是本年累計(jì)貸方合計(jì),2月份明細(xì)分類(lèi)賬本期借方合計(jì)34664.64 貸方合計(jì)3607.47期初余額29997.8元,本年累計(jì)數(shù)借方315861.46貸方本年累計(jì)201858.86元請(qǐng)問(wèn)老師是填本期還是本月,請(qǐng)老師指教一下。
老師你好,制作科目余額表,累計(jì)發(fā)生這一欄,借貸方都發(fā)生了,是借貸方發(fā)生的數(shù)字都要填在嗎
老師你好,請(qǐng)問(wèn)一下填經(jīng)濟(jì)普查的表,應(yīng)交增值稅那一欄是填借方累計(jì)發(fā)生的還是貸方
老師,經(jīng)濟(jì) 普查 表里應(yīng)交增值稅(本年累計(jì) 發(fā)生額)怎么填 ?我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,公司去年銷(xiāo)項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)之后是負(fù)數(shù),也就是進(jìn)項(xiàng)有多的,那這個(gè)經(jīng)濟(jì) 普查表里的應(yīng)交增值稅是填0嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)一下經(jīng)濟(jì)普查的應(yīng)交增值稅的發(fā)生額填借方,還是貸方啊
請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬都需要日清月結(jié)加本年累計(jì)嗎,有沒(méi)有案例樣本
老師,有個(gè)同事生病不能工作了,那這個(gè)社保需要承擔(dān)多久
老師 我們是派遣企業(yè) 開(kāi)了差額發(fā)票 包含工資 如果加上工資超了30萬(wàn) 不加工資就未超30萬(wàn)不交稅 差額發(fā)票的工資算入30萬(wàn)的免稅額度不
老師,最新的專(zhuān)項(xiàng)扣除附加表有嗎
老師,您好,我想向您咨詢(xún)一個(gè)問(wèn)題,我的一個(gè)代賬客戶(hù)是一家商業(yè)管理公司,就是出租辦公門(mén)面的,他的出租的房子,不是他自己的公司所有的,是從一個(gè)房老板那里租過(guò)來(lái),然后他再轉(zhuǎn)租出去,給其他租客,相當(dāng)于他是一個(gè)二房東。我聽(tīng)稅務(wù)局的人講,這種情況,房子不是自己的,就不能直接給租客開(kāi)租賃發(fā)票。要先由一房東或者親自到大廳,或者自己在APP電子稅務(wù)局里面,代開(kāi)增值稅發(fā)票。然后我這個(gè)代賬客戶(hù)再拿著一房東給他這個(gè)公司開(kāi)的房租發(fā)票和租房合同,以及和他的租客簽的合同,到稅務(wù)大廳辦理代開(kāi)增值稅發(fā)票。他自己是不是在自己的公司電子稅務(wù)局里面,點(diǎn)擊藍(lán)色發(fā)票發(fā)具,來(lái)給自己的租客開(kāi)發(fā)票的。是這樣的嗎?謝謝
面試的時(shí)候老是被問(wèn)到,在哪個(gè)節(jié)點(diǎn)去控制成本,怎么去控制?老師有沒(méi)有好實(shí)操思維,講講看
請(qǐng)問(wèn)老師,預(yù)制菜稅率應(yīng)該是6%還是13%?請(qǐng)說(shuō)明理由
老師,69歲左右員工不夠買(mǎi)社保需要申報(bào)個(gè)稅嗎
如果給公司員工和客戶(hù)統(tǒng)一購(gòu)買(mǎi)了月餅,這個(gè)費(fèi)用計(jì)入到辦公費(fèi),可以怎么解釋
計(jì)提工資和管理費(fèi)多計(jì)提了一分錢(qián),應(yīng)該怎么調(diào)整?
老師可以說(shuō)明一下原因嗎?我想了解一下
這個(gè)是你實(shí)際支付出去的。
老師,那應(yīng)付職工薪酬是填借方累計(jì)還是貸方累計(jì)呀
你好,支付出去的應(yīng)付職工薪酬借方發(fā)生額合計(jì)。
好的謝謝
不用客氣,工作愉快。