當(dāng)年的 借應(yīng)付職工薪酬工資0.01 借管理費用-0.01
老師,麻煩問一下,我去年計提工資多計提了,怎么調(diào)整。原分錄是借管理費用-工資,貸應(yīng)付職工薪酬
9月做賬計提了9月工資。應(yīng)付職工薪酬多計提了一分錢。10月怎么做賬調(diào)整回來?
去年的工資多計提了,應(yīng)該怎么調(diào)整
計提工資和管理費多計提了一分錢,應(yīng)該怎么調(diào)整?
老師您好,我這邊是快遞行業(yè),我們收到的派費,會給總部去開專票記收入,這些收到的派費一部分一部分會向下發(fā)放給承包區(qū),簽的有承包合同,不會收到發(fā)票,這個支出可以合理計入成本嘛
我公司公戶,轉(zhuǎn)給對方個人賬戶貨款分錄
老師,是不是每個月都要調(diào)匯啊,比如應(yīng)收賬款:根據(jù)8月最后一個工作日的匯率調(diào)整財務(wù)費用~匯兌損益?
去年年底成品油發(fā)票已抵扣 未入賬 現(xiàn)在補入賬分錄怎么寫
公戶轉(zhuǎn)貨款給個人,分錄
企業(yè)分項目核算的入賬口徑是?
老師有沒有成本核算的模板表呢?
@董老師你好,咨詢合報的。
我公司轉(zhuǎn)貨款給個人的分錄
醫(yī)美行業(yè)的賬需要注意什么?還有它的成本是什么?具體行業(yè)規(guī)劃時應(yīng)該怎么做?還有就是稅務(wù)申報,假如不開票的話,靠平臺和線下店他不開票收入的話 收入應(yīng)該怎么申報?
老師,是第三方勞務(wù)派遣的工資和管理費,當(dāng)時做的是:借管理費用 貸:應(yīng)付職工薪酬 短期薪酬 勞務(wù)費
把工資改成了短期薪酬勞務(wù)費
老師,借:管理費用-0.01 貸:應(yīng)付職工薪酬 短期薪酬 勞務(wù)費-0.01 ,這樣做可以嗎?
你好可以的 可以的,
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快