你好,還是,金額寫成負(fù)數(shù),借管理費(fèi)用-工資,貸應(yīng)付職工薪酬 金額不大不要用以前年度損益
去年多做了一筆預(yù)提和發(fā)放工資,分錄是借:管理費(fèi)用-工資,貸:應(yīng)付職工薪酬。借:應(yīng)付職工薪酬,貸:庫(kù)存現(xiàn)金,貸:個(gè)人社保,這個(gè)要怎么調(diào)整
你好,我想問(wèn)2019年多計(jì)提、多發(fā)放2萬(wàn)元,2020年怎么調(diào)整?會(huì)計(jì)分錄該如何? 2019年: 計(jì)提工資: 借:管理費(fèi)用——職工工資 貸:應(yīng)付職工薪酬——職工工資 發(fā)放工資: 借:應(yīng)付職工薪酬——職工工資 貸:庫(kù)存現(xiàn)金
老師您好,去年計(jì)提的工資金額錯(cuò)了。借 管理費(fèi)用 貸 應(yīng)付職工薪酬,今年做調(diào)整,請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)會(huì)計(jì)分錄怎么做?
老師,請(qǐng)問(wèn):我們2021年計(jì)提的員工工資計(jì)提多了,分錄是:借:管理費(fèi)用—員工工資,貸:應(yīng)付職工薪酬,那現(xiàn)在2022年要調(diào)整以前年度損益,怎么出分錄?
老師,麻煩問(wèn)一下,我去年計(jì)提工資多計(jì)提了,怎么調(diào)整。原分錄是借管理費(fèi)用-工資,貸應(yīng)付職工薪酬
請(qǐng)你:這道題,按答案給列式子算,我算的怎么和答案不一樣100-29=71*100=7100*50=355000*2=710000/4=177500-9600=167900
老師今天的財(cái)管,有這個(gè)信息怎么算營(yíng)業(yè)成本?太難了
以前發(fā)票申報(bào)未開(kāi)發(fā)票,今年開(kāi)了以前未開(kāi)發(fā)票會(huì)計(jì)分錄怎么做
請(qǐng)問(wèn)個(gè)稅中斷2年未申報(bào),補(bǔ)報(bào)時(shí)提示 員工數(shù)據(jù)校驗(yàn)不通過(guò),已申報(bào)了個(gè)人所得稅年度申報(bào),扣繳義務(wù)人不得刪除、更正或新增該納稅人的申報(bào)記錄。 (原電腦申報(bào)數(shù)據(jù)沒(méi)有)怎么樣處理,才能把數(shù)據(jù)都補(bǔ)申報(bào)成功呢
您好,老師,調(diào)整以前年度損益收入類的賬戶跟收入有關(guān)的,還有什么分錄是有關(guān)聯(lián)的,必須要做的
寵物店是小規(guī)模納稅人公司,是好幾個(gè)人入股開(kāi)的,如果幾年后想注銷怎么分才比較公平合適呢
2026年3月考上研究生,就送一部手機(jī)。這是附條件還是附期限?
老師,采購(gòu)對(duì)賬單(也等于入庫(kù))要附送貨單的嗎?對(duì)賬周期是7/26到8/25,作為8月的應(yīng)付貨款,然后全盤以這周期算8月供應(yīng)商的委外加工費(fèi),請(qǐng)問(wèn)我怎么核算成本,難道我所有核算都是按這個(gè)采購(gòu)對(duì)賬周期嗎?我司用供應(yīng)商的送貨單作為入庫(kù)單來(lái)的
老師,未實(shí)現(xiàn)融資收益用在什么地方?
以前發(fā)票申報(bào)未開(kāi)發(fā)票,今年開(kāi)了以前未開(kāi)發(fā)票會(huì)計(jì)分錄怎么做
金額有點(diǎn)大,想調(diào)一下,怎么調(diào)整
金額大的話計(jì)入以前年度損益調(diào)整,沖減應(yīng)付職工薪酬
我理解的是借應(yīng)付職工薪酬,貸以前年度損益,這樣對(duì)嗎
如果是這樣的話,管理費(fèi)用不需要沖減嗎?
對(duì)的。不用沖減的,去年的費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)了